Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 13.12.2013 N 14/3 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение на территории Белгородской области, с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года"



КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Комиссии по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области от 17.07.2014 № 12/1)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 3 июня 2013 года № 204-пп, на основании протокола заседания коллегии Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 13 декабря 2013 года № 14 приказываю:

1. Утвердить производственные программы организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Белгородской области, с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложениям:

Приложение 1
Алексеевский район и г. Алексеевка
МУП "Горводоканал"
Приложение 2
Алексеевский район и г. Алексеевка
ЗАО "Алексеевский молочноконсервный комбинат"
Приложение 3
городской округ "Город Белгород"
ООО "БЕЛГОРСОЛОД"
Приложение 4
городской округ "Город Белгород"
ЗАО "Гормаш"
Приложение 5
городской округ "Город Белгород"
ООО "ДРЭП ДСК"
Приложение 6
городской округ "Город Белгород"
ОАО "БЕЛГОРОДАСБЕСТОЦЕМЕНТ"
Приложение 7
городской округ "Город Белгород"
ОАО "Завод ЖБК-1"
Приложение 8
городской округ "Город Белгород"
ЗАО "Белгородский цемент"
Приложение 9
городской округ "Город Белгород"
ООО "ЦИТРОБЕЛ"
Приложение 10
городской округ "Город Белгород"
ОАО "Славянка" в лице филиала "Воронежский" ОАО "Славянка"
Приложение 11
городской округ "Город Белгород"
ЗАО "Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ"
Приложение 12
Белгородский район
ООО "Дмитротарановский сахарный завод"
Приложение 13
Белгородский район
ОАО "ЯСНОЗОРЕНСКОЕ"
Приложение 14
Белгородский район
ОАО "Славянка" в лице филиала "Воронежский" ОАО "Славянка" (х. Оскочный)
Приложение 15
Борисовский район
ООО "Вода"
Приложение 16
г. Валуйки и Валуйский район
ВМУП "Водоканал"
Приложение 17
Вейделевский район
МУП "Водоканал"
Приложение 18
Вейделевский район
ЗАО имени Кирова
Приложение 19
Волоконовский район
МУП "Водоканал Волоконовский"
Приложение 20
Волоконовский район
ООО "УК "Пятницкое"
Приложение 21
Волоконовский район
ОАО "Валуйкисахар" - Филиал "Сахарный завод "Ника"
Приложение 22
Волоконовский район
ОГАОУ СПО "Ютановский агромеханический техникум"
Приложение 23
Волоконовский район
ОАО "Белмолпродукт" ОП "Волоконовский консервный комбинат"
Приложение 24
Волоконовский район
МП "Староивановская Вода"
Приложение 25
Грайворонский район
ООО "Вода"
Приложение 26
Грайворонский район
ОАО "Славянка" в лице филиала "Воронежский" ОАО "Славянка" (в/ч Белгород-22)
Приложение 27
Губкинский городской округ
МУП "Водоканал"
Приложение 28
Губкинский городской округ
ОАО "Комбинат КМАруда"
Приложение 29
Ивнянский район
ООО "ИвняВодСервис"
Приложение 30
Ивнянский район
ООО "Ремводстрой"
Приложение 31
Ивнянский район
ИП Колесникова Е.В. глава КФХ
Приложение 32
Корочанский район
МУП ЖКХ "Корочанское"
Приложение 33
Корочанский район
МУП ЖКХ "Корочанское-сервис"
Приложение 34
Корочанский район
ОАО "Славянка" в лице филиала "Воронежский" ОАО "Славянка"
Приложение 35
Красногвардейский район
ООО "Красногвардейский водоканал"
Приложение 36
Красногвардейский район
ООО "Возрождение"
Приложение 37
Красногвардейский район
СПК "Большевик"
Приложение 38
Красногвардейский район
ОАО "Славянка" в лице филиала "Воронежский" ОАО "Славянка"
Приложение 39
Краснояружский район
ООО "Водсервис"
Приложение 40
Красненский район
МУП ЖКХ "Красненское"
Приложение 41
Новооскольский район
МУП "Новооскольский водоканал"
Приложение 42
Прохоровский район
МУП "Водоканал" Прохоровского района
Приложение 43
Ракитянский район
ООО "Ракитянский водсервис"
Приложение 44
Ровеньский район
МУП "Коммунальщик"
Приложение 45
Старооскольский городской округ
МУП "Водоканал"
Приложение 46
Старооскольский городской округ
ЗАО "Спецэнерго"
Приложение 47
Старооскольский городской округ
ОАО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
Приложение 48
Старооскольский городской округ
ОАО "КМАпроектжилстрой" (Тереховский водозабор)
Приложение 49
Старооскольский городской округ
ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
Приложение 50
Чернянский район
МУП "Ремводстрой"
Приложение 51
Чернянский район
МУП "Водоканал"
Приложение 52
Шебекинский район и г. Шебекино
ШМУП "Городское ВКХ"
Приложение 53
Шебекинский район и г. Шебекино
ШМУП "РКХ"
Приложение 54
Шебекинский район и г. Шебекино
ООО "Биохим-Сервис"
Приложение 55
Шебекинский район и г. Шебекино
ОАО "Славянка" в лице филиала "Воронежский" ОАО "Славянка"
Приложение 56
Шебекинский район и г. Шебекино
ООО "Коммунальщик"
Приложение 57
Яковлевский район
ООО "Водоканал"
Приложение 58
Яковлевский район
ООО "Водоснабжение"
Приложение 59
Яковлевский район
ООО "Биотехнологии"
Приложение 60
Белгородская область
Белгородский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 1
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА И Г.
АЛЕКСЕЕВКА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
МУП "Горводоканал"
ИНН
3123114282
ОГРН
1053106500226
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ленина, д. 91
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Капитальный ремонт основных фондов
1 233,87

1 233,87
2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
1 337,32

1 337,32
Итого
2 571,19

2 571,19
Водоотведение
1. Капитальный ремонт основных фондов
1 717,00

1 717,00
2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
107,40

107,40
Итого
1 824,40

1 824,40

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды (услуги СЭС)
106,80



106,80
Итого
106,80



106,80
Сточные воды
Контроль качества сточных вод (услуги СЭС)
300,00



300,00
Итого
300,00



300,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
2 762 988,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
10 500,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
203 888,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
203 888,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
7,38
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
2 548 600,0
7.1
- население
куб. м
1 935 000,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
255 600,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
358 000,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
1 995 700,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
1 995 700,0
3.1
- население
куб. м
985 700,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
242 000,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
768 000,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
48 990,04
23 993,57
24 996,47
В сфере водоотведения
47 528,29
23 278,80
24 249,49

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
642,79
642,81
642,79
642,80
2 571,19
Итого
642,79
642,81
642,79
642,80
2 571,19
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
456,10
456,10
456,10
456,10
1 824,40
Итого
456,10
456,10
456,10
456,10
1 824,40
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
26,70
26,70
26,70
26,70
106,80
Итого
26,70
26,70
26,70
26,70
106,80
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
75,0
75,0
75,0
75,0
300,0
Итого
75,0
75,0
75,0
75,0
300,0
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Целевые показатели не установлены
уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
1. Капитальный ремонт основных фондов
1 298,70



1 298,70
2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
697,50



697,50
Итого
1 996,20



1 996,20
Водоотведение
1. Капитальный ремонт основных фондов
350,0



350,0
2. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
994,50



994,50
Итого
1 344,50



1 344,50

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Приобретение материалов на технологические цели (хлорирование)
250,0



250,0
Итого
250,0



250,0
Сточные воды
Приобретение материалов на технологические цели
250,0



250,0
Итого
250,0



250,0

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Реконструкция водопроводных сетей
2 400,0



2 400,0
Замена освещения на энергосберегающие лампы
15,0



15,0
Итого
2 415,0



2 415,0
Водоотведение
КНС-1 замена насосов
166,0



166,0
КНС-2 замена насосов и электродвигателей
166,0



166,0
Проведение энергоаудита
300,0



300,0
Замена освещения на энергосберегающие лампы
15,0



15,0
Итого
647,0



647,0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
40 599,0
20 167,50
7 573,40
12 857,90
В сфере водоотведения
40 907,0
21 044,90
6 669,40
13 193,10

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Проверка и контроль подключения абонентов к сети
0,0



0,0
Проверка и контроль приборов учета
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 2
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "АЛЕКСЕЕВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА И Г. АЛЕКСЕЕВКА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ЗАО "Алексеевский молочноконсервный комбинат"
ИНН
3122000035
ОГРН
1023101534466
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, г. Алексеевка ул. Тимирязева, 10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Капитальный ремонт основных фондов
633,28

633,28
Итого
633,28

633,28
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
0,0

0,0
Итого
0,0

0,0

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды и
качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Сточные воды
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам и
принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
725 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
705 044,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
2 450,0
4.1
технологические расходы
куб. м
1 000,0
4.2
потери воды
куб. м
1 450,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0,34
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
17 506,0
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
334,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
17 172,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
356 330,4
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
325 310,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
325 310,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
31 020,4
3.1
- население
куб. м
0,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
334,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
30 686,4

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
104,51
51,21
53,31
В сфере водоотведения
126,56
62,04
64,52

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
158,32
158,32
158,32
158,32
633,28
Итого





Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого





Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого





Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого





Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Целевые показатели не установлены
уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении производственной
программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
977,37



977,37
Итого
977,37



977,37
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
1 540,30



1 540,30
Итого
1 540,30



1 540,30

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды (услуги СЭС)
80,0



80,0
Итого
80,0



80,0
Сточные воды
Услуги МУП "Горводоканал" по проведению анализов сточных вод
50,0



50,0
Итого
50,0



50,0

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Гидравлическое испытание сетей водопровода
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.4. Объем финансирования производственной
программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
3 635,61
1 817,5
606,0
1 212,11
В сфере водоотведения
10 345,4
5 172,7
1 724,2
3 448,5

VIII. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Сокращение среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента по телефону
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 3
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "БЕЛГОРСОЛОД", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД",
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛГОРСОЛОД"
ИНН
3123163716
ОГРН
1073123022752
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Корочанская, д. 85А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов по Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород. Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Капитальный ремонт
1 788,14
-
1 788,14

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качества питьевой воды (исследование воды)
135,60
-
-
-
135,60

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков трубопроводов
0,00
-
-
-
0,00
Мониторинг показателей энергопотребления на объектах предприятия
0,00
-
-
-
0,00
Итого
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
603 570,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,00
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
590 110,00
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
0,00
4.1
технологические расходы
куб. м
0,00
4.2
потери воды
куб. м
0,00
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0,00
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
590 110,00
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
13 460,00
7.1
- население
куб. м
0,00
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
1 700,00
7.3
- прочие потребители
куб. м
11 760,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
434,22
212,67
221,55

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
91,14
442,80
442,80
811,40
1 788,14
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
33,90
33,90
33,90
33,90
135,60
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении производственной
программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
468,56
-
-
-
468,56

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков сети
0,00
-
-
-
0,00

7.4. Объем финансирования производственной
программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
401,05
180,4
80,28
140,37

VIII. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 4
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "ГОРМАШ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД",
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ЗАО "Гормаш"
ИНН
3124013819
ОГРН
1023101645522
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Сумская, 72
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов по Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная пл., 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Не предусмотрены организацией
-
-
-

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качества питьевой воды (исследование воды)
146,91
-
-
-
146,91

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Подготовка и осуществление проверки технического состояния измерительных приборов
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
150 771,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
113 106,00
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
1 180,00
4.1
технологические расходы
куб. м
0
4.2
потери воды
куб. м
0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0,8
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
36 485,00
7.1
- население
куб. м
30 000,00
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
4 175,00
7.3
- прочие потребители
куб. м
2 310,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
342,59
167,83
174,76

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
-
-
-
-
-
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
36,72
36,73
36,73
36,73
146,91
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
-
-
-
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных
систем холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качества питьевой воды (исследование воды)
111,16
-
-
-
111,16

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
-
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по
31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
255,65
102,26
38,35
115,04

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 5
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ДРЭП ДСК", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ТРАНСПОРТИРОВКУ
ВОДЫ, ПРИЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД",
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "Дочернее ремонтно-эксплуатационное предприятие Домостроительной компании"
(сокращенное наименование ООО "ДРЭП ДСК")
ИНН
3123057563
ОГРН
1023101645346
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Есенина, д. 38-а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем транспортировки
воды, приема и транспортировки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Транспортировка воды
Не предусмотрены организацией
-
-
-
Прием и транспортировка сточных вод
Капитальный ремонт
20,00
-
20,00

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
-
-
-
-
-
-
Прием и транспортировка сточных вод
-
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
Мониторинг проблемных участков трубопроводов, утечек и бесцельного расхода воды
0,00
-
-
-
0,00
Прием и транспортировка сточных вод
Мониторинг проблемных участков канализационной сети
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем транспортируемой абонентам воды,
принимаемых и транспортируемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Транспортировка воды
1.
Подъем воды
куб. м
1 247 000,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,00
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
0,00
4.1
технологические расходы
куб. м
0,00
4.2
потери воды
куб. м
0,00
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
-
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,00
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
1 247 000,00
7.1
- население
куб. м
0,00
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,00
7.3
- прочие потребители
куб. м
1 247 000,00
Прием и транспортировка сточных вод
1.
Объем принимаемых и транспортируемых сточных вод
куб. м
1 270 000,00
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,00
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
1 270 000,00
3.1
- население
куб. м
0,00
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,00
3.3
- прочие потребители
куб. м
1 270 000,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере транспортировки воды
1 702,16
835,49
866,67
В сфере приема и транспортировки сточных вод
3 149,60
1 543,05
1 606,55

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем транспортировки воды
-
-
-
-
-
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем приема и транспортировки сточных вод
-
-
20,00
-
20,00
Транспортировка воды
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прием и транспортировка сточных вод
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем транспортировки
воды, приема и транспортировки сточных вод за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
Текущий ремонт
76,70
-
-
-
76,70
Прием и транспортировка сточных вод
Текущий ремонт
30,80
-
-
-
30,80

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
-
-
-
-
-
-
Прием и транспортировка сточных вод
-
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
Выявление бесхозных объектов, используемых для передачи энергоресурсов
0,00
-
-
-
0,00
Прием и транспортировка сточных вод
Мониторинг проблемных участков канализационной сети
0,00
-
-
-
0,00

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере транспортировки воды
1 014,94
470,10
186,20
358,64
В сфере приема и транспортировки сточных вод
1 032,00
479,60
191,60
360,80

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 6
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "БЕЛГОРОДАСБЕСТОЦЕМЕНТ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПРИЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД",
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "БЕЛГОРОДАСБЕСТОЦЕМЕНТ"
ИНН
3123004089
ОГРН
1023101669711
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина 104
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения, приема и транспортировки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Не предусмотрены организацией
-
-
-
Прием и транспортировка сточных вод
Не предусмотрены организацией
-
-
-

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг уровня воды в скважинах
0,00
-
-
-
0,00
Прием и транспортировка сточных вод
Мониторинг проблемных участков сети
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
принимаемых и транспортируемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
350 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
329 900,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
8 000,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
8 000,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
2,3
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
12 100,0
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
12 100,0
Прием и транспортировка сточных вод
1.
Объем принимаемых и транспортируемых сточных вод
куб. м
42 807,6
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
36 874,8
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
36 874,8
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
5 932,8
3.1
- население
куб. м
0,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
5 932,8

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
60,51
29,65
30,86
В сфере приема и транспортировки сточных вод
48,92
23,97
24,95

V. График реализации мероприятий
производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
-
-
-
-
-
Мероприятия по ремонту объектов приема и транспортировки сточных вод
-
-
-
-
-
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прием и транспортировка сточных вод
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-
Водоотведение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества
питьевой воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Организацией не проводились
-
-
-
-
-
Водоотведение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-
Водоотведение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
38,01
19,0
4,2
14,81
В сфере водоотведения
42,31
22,01
6,30
14,00

VIII. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 7
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЗАВОД ЖБК-1", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД",
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Открытое Акционерное Общество "Завод ЖБК-1"
ИНН
3123093988
ОГРН
133108000441
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Коммунальная, 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Не предусмотрены организацией
-
-
-

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков сети
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
197 169,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
172 000,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
5 324,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
5 324,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
2,7
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
19 845,0
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
19 845,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
263,34
128,99
134,35

V. График реализации мероприятий
производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
-
-
-
-
-
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных
систем холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Выявление бесхозных объектов, используемых для передачи энергоресурсов
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
218,22
104,22
44,76
69,24

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 8
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
БЕЛГОРОД", С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ЗАО "Белгородский цемент"
ИНН
3123003920
ОГРН
1023100000274
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Сумская, площадка цемзавода
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
450,00
-
450,00

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Подготовка и осуществление проверки технического состояния измерительных приборов
-
-
-
-
-

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
1 460 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
1 405 772,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
46 428,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
46 428,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
3,3
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
7 800,0
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
7 800,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
50,08
25,04
25,04

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
-
225,00
225,00
-
450,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении производственной
программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных
систем холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
-
-
-
-
-
-

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
-
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
34,05
17,06
5,66
11,33

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 9
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЦИТРОБЕЛ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД",
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "ЦИТРОБЕЛ"
ИНН
3123189383
ОГРН
1083123019980
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Чичерина, 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
180,00
-
180,00

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Установка счетчиков холодного водоснабжения
25,00
-
-
-
25,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
800 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
798 500,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
0,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
0,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
1 500,0
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
1 500,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
9,90
4,95
4,95

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
55,00
55,00
55,00
15,00
180,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
7,50
5,00
7,50
5,00
25,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных
систем холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
279,73
-
-
-
279,73

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Установка счетчиков холодного водоснабжения
10,52
-
-
-
10,52

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
2,21
1,01
0,60
0,60

VIII. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 10
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА "ВОРОНЕЖСКИЙ"
ОАО "СЛАВЯНКА", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ТРАНСПОРТИРОВКУ
ВОДЫ, ПРИЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД",
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "Славянка"
ИНН
77002707386
ОГРН
1097746264219
Местонахождение регулируемой организации
Россия, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, строение 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем транспортировки
воды, приема и транспортировки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Транспортировка воды
Текущий ремонт
63,36
-
63,36
Прием и транспортировка сточных вод
Текущий ремонт
12,70
-
12,70

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
-
-
-
-
-
-
Прием и транспортировка сточных вод
-
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
Мониторинг проблемных участков сети
0,00
-
-
-
0,00
Прием и транспортировка сточных вод
Мониторинг проблемных участков сети
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем транспортируемой абонентам воды,
принимаемых и транспортируемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Транспортировка воды
1.
Подъем воды
куб. м
0,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
72 850,4
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
0,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
0,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
72 850,4
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
72 797,2
7.3
- прочие потребители
куб. м
53,2
Прием и транспортировка сточных вод
1.
Объем принимаемых и транспортируемых сточных вод
куб. м
73 829,88
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
73 829,88
3.1
- население
куб. м
0,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
73 811,97
3.3
- прочие потребители
куб. м
17,91

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере транспортировки воды
135,14
66,29
68,84
В сфере приема и транспортировки сточных вод
76,78
37,65
39,13

V. График реализации мероприятий
производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем транспортировки воды
16,68
16,68
15,0
15,0
63,36
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем приема и транспортировки сточных вод
4,45
4,45
1,90
1,90
12,70
Транспортировка воды
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прием и транспортировка сточных вод
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем транспортировки воды,
приема и транспортировки сточных вод за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
Текущий ремонт
0,58
-
-
-
0,58
Прием и транспортировка сточных вод
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
-
-
-
-
-
-
Прием и транспортировка сточных вод
-
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
Мониторинг проблемных участков сети
0,00
-
-
-
0,00
Прием и транспортировка сточных вод
Мониторинг проблемных участков сети
0,00
-
-
-
0,00

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере транспортировки воды
132,49
66,25
22,08
44,16
В сфере приема и транспортировки сточных вод
75,31
37,65
12,55
25,1

VIII. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Организация приема обращений абонентов
0,00
-
-
-
0,00
Организация приема претензий и жалоб
0,00
-
-
-
0,00
Итого
0,00
-
-
-
0,00

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 11
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "ЭНЕРГОМАШ (БЕЛГОРОД) - БЗЭМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
БЕЛГОРОД", С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ЗАО "Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ"
ИНН
3123193950
ОГРН
1093123002895
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Волчанская, 165
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
386,00

386,00

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Контроль над расходом артезианской воды в душевых
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
480 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
466 780,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
0,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
0,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
13 220,0
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
13 220,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
154,94
77,47
77,47

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
0,00
193,00
193,00
0
386,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных
систем холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
363,62
-
-
-
363,62

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Монтаж водопровода к установке смешивания СОЖ в главном корпусе
12,77
-
-
-
12,77

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
66,15
33,10
16,70
16,35

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 12
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ДМИТРОТАРАНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ООО "Дмитротарановский сахарный завод"
ИНН
3102022471
ОГРН
1063130027311
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., Белгородский р/н, п. Октябрьский, ул. Чернышевского, 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Водоотведение
Текущий ремонт
125,00
-
125,00

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Сточные воды
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение
Применение энергосберегающих ламп
0,50
-
-
-
0,50

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
611 000,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
461 000,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
461 000,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
150 000,0
3.1
- население
куб. м
0,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
150 000,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере водоотведения
1 447,50
723,75
723,75

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
-
62,50
62,50
-
125,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
-
-
-
-
-
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,50
-
-
-
0,50

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение
Текущий ремонт
273,80
-
-
-
273,80

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Сточные воды
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение
Выявление бесхозных объектов, используемых для передачи энергоресурсов
0,00
-
-
-
0,00

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере водоотведения
953,5
457,68
254,58
241,24

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 13
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЯСНОЗОРЕНСКОЕ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ С. ЯСНЫЕ ЗОРИ БЕЛГОРОДСКОГО
РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "Яснозоренское"
ИНН
3102018098
ОГРН
043100501421
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., Белгородский район, с. Ясные Зори
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
737,00
-
737,00
Водоотведение
Текущий ремонт
361,08
-
361,08

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Ремонт и реконструкция установки по очистке воды
643,18
-
-
-
643,18
Водоотведение
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Установка приборов учета водопотребления
175,0
-
-
-
175,0
Водоотведение
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
650 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
294 000,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
55 250,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
55 250,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
8,5
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
300 750,0
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
300 750,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
250 000,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
80 000,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
80 000,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
170 000,0
3.1
- население
куб. м
0,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
170 000,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
2 824,04
1 383,45
1 440,59
В сфере водоотведения
1 283,5
629,00
654,45

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
-
368,50
368,50
-
737,00
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
-
-
-
-
-
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
321,59
321,59
-
643,18
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
87,5
87,5
-
175,0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

Организация ранее не осуществляла деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 14
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА "ВОРОНЕЖСКИЙ" ОАО "СЛАВЯНКА",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА
ТЕРРИТОРИИ Х. ОСКОЧНЫЙ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "Славянка"
ИНН
77002707386
ОГРН
1097746264219
Местонахождение регулируемой организации
Россия, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, строение 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
18,75
-
18,75

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Обустройство зон санитарной охраны (скважины)
0,00
-
-
-
0,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
-
0,04
-
-
0,04

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
1 826,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
127,0
4.1
технологические расходы
куб. м
36,0
4.2
потери воды
куб. м
91,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
7,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
1 699,0
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
1 699,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
0,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
76,46
38,23
38,23

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
4,27
4,28
5,10
5,10
18,75
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
0,04
0,04

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков сети
0,00
-
-
-
0,00

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
3,21
-
-
3,21

VIII. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Организация приема обращений абонентов
0,00
-
-
-
0,00
Организация приема претензий и жалоб
0,00
-
-
-
0,00
Итого
0,00
-
-
-
0,00

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 15
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДА", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "Вода"
ИНН
3103005197
ОГРН
1113116000106
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, п. Борисовка, ул. Советская, 88
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
1 182,76
-
1 182,76
Водоотведение
Текущий ремонт
102,46
-
102,46

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Замена водопровода с. Березовка 600 м
204,55
-
-
-
204,55
Сточные воды
Чистка мокрого отделения КНС, ГНС
150,00
-
-
-
150,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Установка частотного преобразователя с. Стригуны
80,00
-
-
-
80,00
Водоотведение
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
1 010 200,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
4 200,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
140 000,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
140 000,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
13,9
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
866 000,0
7.1
- население
куб. м
720 000,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
114 000,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
32 000,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
357 000,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
8 000,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
8 000,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
349 000,0
3.1
- население
куб. м
216 000,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
102 000,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
31 000,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
13 399,16
6 698,58
6 700,58
В сфере водоотведения
8 794,80
4 397,40
4 397,40

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
-
1 182,76
-
-
1 182,76
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
-
-
102,46
-
102,46
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
204,55
-
-
204,55
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
-
150,00
-
-
150,00
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
80,00
80,00
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
2 125,30
-
-
-
2 125,30
Водоотведение
Текущий ремонт
306,00
-
-
-
306,00

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Организацией не проводились
-
-
-
-
-
Сточные воды
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Установка частотно-регулируемого привода (преобразователя) в с. Акулиновка, х. Красиво, Водозабор № 2
135,00
-
-
-
135,00
Водоотведение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
13 701,30
6 735,06
2 482,0
4 484,24
В сфере водоотведения
8 958,31
4 431,0
1 523,46
3 003,85

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 16
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ВМУП "ВОДОКАНАЛ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Валуйское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
ИНН
3126012560
ОГРН
1053108212420
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Валуйки, ул. М.Горького, 86
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
1 203,34
-
1 203,34
Водоотведение
Текущий ремонт
1 792,98
-
1 792,98

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Обеззараживание питьевой воды
94,20
-
-
-
94,20
Сточные воды
Обеззараживание сточных вод
195,20
-
-
-
195,20

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Замена запорной арматуры
65,10
-
-
-
65,10
Водоотведение
Замена электрооборудования КНС
42,00
-
-
-
42,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
1 880 866,9
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
80 810,0
4.1
технологические расходы
куб. м
21 630,0
4.2
потери воды
куб. м
59 180,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
4,3
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
1 800 056,9
7.1
- население
куб. м
1 523 356,9
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
146 800,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
129 900,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
1 439 900,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
3 900,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
3 900,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
1 436 000,0
3.1
- население
куб. м
766 000,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
274 400,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
395 600,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
44 383,04
21 902,08
22 480,96
В сфере водоотведения
45 777,90
22 417,98
23 356,92

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
200,55
300,83
401,12
300,84
1 203,34
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
298,83
448,25
597,66
448,24
1 792,98
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
23,55
23,55
23,55
23,55
94,20
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
48,80
48,80
48,80
48,80
195,20
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
65,10
-

65,10
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
42,00
42,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
1 537,35
-
-
-
1 537,35
Водоотведение
Текущий ремонт
264,95
-
-
-
264,95

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества
питьевой воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
-
-
-
-
-
-
Сточные воды
-
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-
Водоотведение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
34 385,14
15 541,23
5 990,53
12 853,38
В сфере водоотведения
38 148,90
17 420,17
6 909,65
13 819,08

VIII. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Внедрение системы "Единая дежурная служба"
0,00
-
-
-
0,00

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 17
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Вейделевское Муниципальное Унитарное Предприятие "Водоканал"
ИНН
3105003501
ОГРН
1053108212464
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, п. Вейделевка, ул. Центральная, 53
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
401,15

401,15
Итого
401,15

401,15
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
135,30

135,30
Итого
135,30

135,30

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды и
качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Реагенты для очистки питьевой воды
29,29



29,29
Итого
29,29



29,29
Сточные воды
Реагенты для очистки сточных вод
54,20



54,20
Итого
54,20



54,20

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
698 500,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
33 500,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
33 500,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
4,80
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
665 000,0
7.1
- население
куб. м
540 000,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
85 000,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
40 000,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
135 000,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
135 000,0
3.1
- население
куб. м
81 000,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
47 000,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
7 000,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
18 948,20
9 331,0
9 617,20
В сфере водоотведения
4 135,05
2 025,0
2 110,05

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
100,29
100,29
100,29
100,28
401,15
Итого
100,29
100,29
100,29
100,28
401,15
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
33,83
33,83
33,83
33,81
135,30
Итого
33,83
33,83
33,83
33,81
135,30
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
7,33
7,32
7,33
7,31
29,29
Итого
7,33
7,32
7,33
7,31
29,29
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
13,55
13,55
13,55
13,55
54,20
Итого
13,55
13,55
13,55
13,55
54,20
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Целевые показатели не установлены
уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
1 364,23



1 364,23
Итого
1 364,23



1 364,23
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
619,6



619,6
Итого
619,6



619,6

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды (услуги СЭС)
195,7



195,7
Приобретение необходимых реагентов
14,1



14,1
Итого
209,8



209,8
Сточные воды
Услуги ЦЛАТИ
36,5



36,5
Приобретение необходимых реагентов
27,3



27,3
Итого
63,8



63,8

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Установка автоматики приборов учета
114,7



114,7
Замена глубинных насосов
221,4



221,4
Итого
336,1



336,1
Водоотведение
Ремонт аэротенок
817,4



817,4
Ремонт песколовок
201,7



201,7
Итого
1 019,4



1 019,4

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
17 607,1
8 374,7
3 417,7
5 814,7
В сфере водоотведения
3 426,6
1 686,9
534,6
1 205,1

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Проверка и контроль подключения абонентов к сети
0,0



0,0
Проверка и контроль приборов учета
0,0



0,0
Работа с потребителями по долгам
0,0



0,0
Сбор платежей, формирование и доставка квитанций
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 18
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО ИМЕНИ КИРОВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Закрытое акционерное общество имени Кирова
ИНН
3105000010
ОГРН
1023102158496
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, Вейделевский район, село Зенино, ул. Парковая, 16
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
377,96

377,96
Итого
377,96

377,96

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды (услуги СЭС)
70,04



70,04
Итого
70,04



70,04

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
102 300,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
37 180,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
1 600,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
1 600,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
1,60
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
63 520,0
7.1
- население
куб. м
61 720,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
1 800,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
0,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
1 133,83
555,80
578,03

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
45,60
154,60
114,80
62,96
377,96
Итого
45,60
154,60
114,80
62,96
377,96
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
17,51
17,51
17,51
17,51
70,04
Итого
17,51
17,51
17,51
17,51
70,04
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Целевые показатели не установлены
уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных
систем холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
325,32



325,32
Итого
325,32



325,32

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды (услуги СЭС)
38,93



38,93
Итого
38,93



38,93

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
1 457,72
703,23
249,40
505,09

VIII. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Проверка и контроль приборов учета
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 19
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ ВОЛОКОНОВСКИЙ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОНОВСКОГО
РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал Волоконовский"
ИНН
3106005364
ОГРН
1043101500012
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, Волоконовский район, поселок Волоконовка, ул. Ленина, 86
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
423,60

423,60
Итого
423,60

423,60
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
25,30

25,30
Итого
25,30

25,30

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды (услуги СЭС)
243,70



243,70
Итого
243,70



243,70
Сточные воды
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков водопроводных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
332 942,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
9 697,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
9 697,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
2,91
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
323 245,0
7.1
- население
куб. м
252 229,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
44 758,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
26 258,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
115 640,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
115 640,0
3.1
- население
куб. м
94 600,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
9 222,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
11 818,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
9 015,82
4 418,54
4 597,28
В сфере водоотведения
2 969,28
1 445,20
1 514,08

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
98,3
110,0
107,0
108,3
423,6
Итого
98,3
110,0
107,0
108,3
423,6
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
0,0
12,50
6,40
6,40
25,30
Итого
0,0
12,50
6,40
6,40
25,30
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
60,93
60,93
60,93
60,91
243,70
Итого
60,93
60,93
60,93
60,91
243,70
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Целевые показатели не установлены
уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
359,82



359,82
Итого
359,82



359,82
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
78,30



78,30
Итого
78,30



78,30

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды (услуги СЭС)
282,90



282,90
Итого
282,90



282,90
Сточные воды
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков водопроводных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
7 563,93
3 575,50
1 243,90
2 744,50
В сфере водоотведения
2 516,70
1 252,70
425,0
839,60

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Проверка и контроль подключения абонентов к сети
0,0



0,0
Проверка и контроль приборов учета
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 20
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "УК "ПЯТНИЦКОЕ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Пятницкое"
ИНН
3106006583
ОГРН
1083114000408
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, Волоконовский район, п. Пятницкое, ул. Советская, дом 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
70,21

70,21
Итого
70,21

70,21
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
55,40

55,40
Итого
55,40

55,40

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды и
качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды (услуги СЭС)
20,00



20,00
Итого
20,00



20,00
Сточные воды
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков водопроводных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
11 920,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
87 442,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
5 962,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
5 962,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
49,15
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
93 400,0
7.1
- население
куб. м
79 380,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
10 950,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
3 070,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
59 050,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
59 050,0
3.1
- население
куб. м
47 826,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
11 132,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
92,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
1 382,32
677,15
705,17
В сфере водоотведения
1 012,71
496,02
516,69

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
0,0
20,50
39,53
10,18
70,21
Итого
0,0
20,50
39,53
10,18
70,21
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
7,0
15,40
27,0
6,0
55,40
Итого
7,0
15,40
27,0
6,0
55,40
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
0,0
10,00
0,0
10,00
20,0
Итого
0,0
10,00
0,0
10,00
20,0
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Целевые показатели не установлены
уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
34,80



34,80
Итого
34,80



34,80
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
30,00



30,00
Итого
30,00



30,00

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Замена ветхих участков водопровода
19,20



19,20
Итого
19,20



19,20
Сточные воды
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков водопроводных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
1 005,03
462,82
163,20
379,01
В сфере водоотведения
780,10
352,00
118,30
309,80

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Проверка и контроль подключения абонентов к сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 21
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ВАЛУЙКИСАХАР" - ФИЛИАЛ "САХАРНЫЙ ЗАВОД "НИКА",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "Валуйкисахар" - Филиал "Сахарный завод "Ника"
ИНН
3126000974
ОГРН
10231021535513
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, Волоконовский район, п. Пятницкое
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
86,20

86,20
Итого
86,20

86,20
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
79,00

79,00
Итого
79,00

79,00

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Сточные воды
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков водопроводных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков канализационных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
187 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,00
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
65 000,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
0,00
4.1
технологические расходы
куб. м
0,00
4.2
потери воды
куб. м
0,00
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0,00
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,00
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
122 000,0
7.1
- население
куб. м
0,00
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,00
7.3
- прочие потребители
куб. м
122 000,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
70 000,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
45 000,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
45 000,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
25 000,0
3.1
- население
куб. м
0,00
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,00
3.3
- прочие потребители
куб. м
25 000,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
946,11
463,60
482,51
В сфере водоотведения
163,25
80,00
83,25

V. График реализации мероприятий
производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
0,0
43,10
0,0
43,10
86,20
Итого
0,0
43,10
0,0
43,10
86,20
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
0,0
47,00
0,0
32,00
79,00
Итого
0,0
47,00
0,0
32,00
79,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Целевые показатели не установлены
уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
ремонту объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
180,0



180,0
Итого
180,0



180,0
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
63,40



63,40
Итого
63,40



63,40

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Сточные воды
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков водопроводных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков канализационных сетей сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
961,00
458,80
162,10
340,10
В сфере водоотведения
153,90
73,50
25,90
54,40

VIII. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Проверка и контроль подключения абонентов к сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 22
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОГАОУ СПО "ЮТАНОВСКИЙ АГРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОГАОУ СПО "Ютановский агромеханический техникум"
ИНН
3106001930
ОГРН
310601001
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, Волоконовский район, с. Ютановка
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
30,0

30,0
Итого
30,0

30,0

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг уровня воды в скважинах
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
10 113,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
1 000,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
900,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
900,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
8,9
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
8 213,0
7.1
- население
куб. м
7 000,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
878,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
335,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
157,73
77,24
80,49

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
0,0
15,00
0,0
15,00
30,0
Итого
0,0
15,00
0,0
15,00
30,0
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Целевые показатели не установлены
уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
55,20



55,20
Итого
55,20



55,20

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Усиление контроля за состоянием сетей водопровода для исключения утечек
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг уровня воды в скважине
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
202,0
101,0
33,7
67,3
В сфере водоотведения





VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Улучшение работы диспетчерской службы предприятия по своевременному реагированию на заявки граждан
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 23
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "БЕЛМОЛПРОДУКТ" ОП "ВОЛОКОНОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ
КОМБИНАТ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "Белмолпродукт" ОП "Волоконовский консервный комбинат"
ИНН
3125007871
ОГРН
1023101668182
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., Волоконовский р-н, п. Пятницкое
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
219,07

219,07
Итого
219,07

219,07

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Реагенты для очистки питьевой воды
7,35



7,35
Итого
7,35



7,35

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
102 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
80 260,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
0,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
0,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
21 740,0
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
1 740,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
20 000,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
218,49
108,16
110,33

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
0,0
109,54
0,0
109,54
219,07
Итого
0,0
109,54
0,0
109,54
219,07
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
0,0
3,68
0,0
3,68
7,35
Итого
0,0
3,68
0,0
3,68
7,35
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Целевые показатели не установлены
уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
-
-



-
Итого
-



-

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
-
-



-
Итого
-



-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
-
-



-
Итого
-



-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
-
-
-
-

VIII. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Проверка и контроль подключения абонентов к сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 24
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "СТАРОИВАНОВСКАЯ ВОДА", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Муниципальное предприятие "Староивановская Вода"
ИНН
3106006720
ОГРН
1083114000683
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, Волоконовский район, с. Староивановка
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
74,10

74,10
Итого
74,10

74,10

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
57 337,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
1 772,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
1 772,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
3,09
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
55 565,0
7.1
- население
куб. м
54 000,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
1 298,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
267,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
1 100,46
538,98
561,48

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
17,90
17,90
19,00
19,30
74,10
Итого
17,90
17,90
19,00
19,30
74,10
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Целевые показатели не установлены
уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
96,40



96,40
Итого
96,40



96,40

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
1 125,16
562,5
187,56
375,1

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
1. Информирование абонентов по вопросам водоснабжения и водоотведения в средствах массовой информации
0,6



0,6
2. Для более качественного обслуживание абонентов приобретен современный компьютер
13,25



13,25
Итого
13,85



13,85

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 25
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДА", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ООО "Вода"
ИНН
3108007159
ОГРН
1073116000968
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, г. Грайворон, ул. Кузнецова, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
1691,00
-
1691,00
Водоотведение
Не предусмотрены организацией
-
-
-

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-
Сточные воды
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-
Водоотведение
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

III. Планируемый объем подачи воды
абонентам и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
675 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
70 000,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
70 000,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
10,4
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
605 000,0
7.1
- население
куб. м
465 000,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
100 000,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
40 000,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
119 500,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
119 500,0
3.1
- население
куб. м
60 400,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
53 600,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
5 500,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
11 726,70
5 74,50
5 989,20
В сфере водоотведения
2 517,57
1 232,96
1 284,61

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
422,75
422,75
422,75
422,75
1691,0
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
-
-
-
-
-
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
1540,39



1540,39
Водоотведение
Текущий ремонт
268,49



268,49

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Организацией не проводились
-
-
-
-
-
Сточные воды
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-
Водоотведение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
6300,78
2912,88
1228,24
2159,66
В сфере водоотведения
1790,57
840,25
300,27
650,05

VIII. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 26
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА "ВОРОНЕЖСКИЙ" ОАО "СЛАВЯНКА",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА (Г. БЕЛГОРОД-22),
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "Славянка"
ИНН
77002707386
ОГРН
1097746264219
Местонахождение регулируемой организации
Россия, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, строение 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
208,13
-
208,13
Водоотведение
Текущий ремонт
188,49
--
188,49

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качества питьевой воды (исследование воды)
39,87
-
-
-
39,87
Сточные воды
Прочистка колодцев, канализационных сетей
0,00
-
-
-
0,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков сети
0,00
-
-
-
0,00
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков сети
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем подачи воды
абонентам и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
556 070,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
83 272,1
4.1
технологические расходы
куб. м
28 356,0
4.2
потери воды
куб. м
54 916,1
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
15,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
472 797,9
7.1
- население
куб. м
86 782,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
128 598,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
257 417,9
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
522 204,4
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
522 204,4
3.1
- население
куб. м
161 979,5
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
178 020,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
182 204,9

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
77 56,25
3 808,39
3 947,86
В сфере водоотведения
8 898,36
4 449,18
4 449,18

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
0,00
69,38
69,38
69,37
208,13
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
0,00
62,83
62,83
62,83
188,49
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
9,96
9,98
9,96
9,97
39,87
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
ремонту объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
7,05
-
-
-
7,05
Водоотведение
Текущий ремонт
0,19
-
-
-
0,19

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качества питьевой воды (исследование воды)
10,68
-
-
-
10,68
Сточные воды
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-
Водоотведение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
739,76
-
-
739,76
В сфере водоотведения
744,18
-
-
744,18

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Организация приема обращений абонентов
0,00
-
-
-
0,00
Организация приема претензий и жалоб
0,00
-
-
-
0,00
Итого
0,00
-
-
-
0,00

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 27
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
МУП "Водоканал"
ИНН
3127507301
ОГРН
1023102261346
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Губкин,
ул. Советская, 32
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Капитальный ремонт
2928,46
-
2928,46
Текущий ремонт
1239,00
-
1239,00
Итого
4167,46
-
4167,46
Водоотведение
Капитальный ремонт
11274,11
-
11274,11
Текущий ремонт
2267,00
-
2267,00
Итого
13541,11
-
13541,11

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-
Сточные воды
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения программы энергосбережения
0,00
-
-
-
0,00
Разработка технико-экономических показателей в целях внедрения энергосберегающих технологий
0,00
-
-
-
0,00
Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов
0,00
-
-
-
0,00
Мониторинг потребления энергетических ресурсов
0,00
-
-
-
0,00
Итого
0,00
-
-
-
0,00
Водоотведение
Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения программы энергосбережения
0,00
-
-
-
0,00
Разработка технико-экономических показателей в целях внедрения энергосберегающих технологий
0,00
-
-
-
0,00
Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов
0,00
-
-
-
0,00
Мониторинг потребления энергетических ресурсов
0,00
-
-
-
0,00
Итого
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
11 511 202,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
1 159 202,0
4.1
технологические расходы
куб. м
517 705,0
4.2
потери воды
куб. м
641 497,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
10 1
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
10 352 000,0
7.1
- население
куб. м
9 099 000,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
833 000,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
420 000,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
10 516 383,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
156 383,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
156 383,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
10 360 000,0
3.1
- население
куб. м
7 341 000,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
369 000,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
250 000,0
3.4
- принято от других канализаций
куб. м
2 400 000,0

IV. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
162 402,77
79 954,64
82 854,13
В сфере водоотведения
134 055,90
65 665,10
68 390,80

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
1029,00
1030,00
1054,00
1054,46
4167,46
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
1788,59
1788,59
5001,33
4962,60
13 541,11
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Капитальный ремонт
8 959,00
-
-
-
8 959,00
Текущий ремонт
3 288,76
-
-
-
3 288,76
Итого
12 247,76
-
-
-
12 247,76
Водоотведение
Капитальный ремонт
4 877,00
-
-
-
4 877,00
Текущий ремонт
2 564,07
-
-
-
2 564,07
Итого
7 441,07
-
-
-
7 441,07

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
-
-
-
-
-
-
Сточные воды
-
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
-
-
-
-
-
-
Водоотведение
-
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
120653,74
57919,31
20714,87
42019,56
В сфере водоотведения
95497,99
46178,28
15820,46
33499,25

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Содержание в надлежащем состоянии сетей водоснабжения и канализации и сооружений на них с целью уменьшения количества аварий (засоров) на сетях
0,00
-
-
-
0,00
Постоянный контроль за соблюдением качества поставляемого ресурса питьевой воды в соответствии санитарными нормами и правилами
0,00
-
-
-
0,00
Итого
0,00
-
-
-
0,00

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 28
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМБИНАТ КМАРУДА", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "Комбинат КМАруда"
ИНН
3127000021
ОГРН
1023102258497
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Губкин,
ул. Артема, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
6,00
-
6,00

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Хлорирование воды
2,25
-
-
-
2,25

2.3. План мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
240 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
232 000,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
0,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
0,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
8 000,0
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
1 680,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
6 320,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
135,64
66,44
69,20

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
1,00
2,00
2,00
1,00
6,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
0,56
0,56
0,57
0,56
2,25
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
6,00
-
-
-
6,00

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Хлорирование воды
2,56
-
-
-
2,56

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Замена электрических нагревательных тэнов на инфракрасные
9,00
-
-
-
9,00

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
127,08
72,54
21,14
33,40

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 29
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИВНЯВОДСЕРВИС", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
(ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД) НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯНСКОГО
РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ООО "ИвняВодСервис"
ИНН
3109005073
ОГРН
1093130001975
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, пос. Ивня,
ул. Космонавтов, д. 20
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
576,04
-
576,04
Водоотведение
Текущий ремонт
523,40
-
523,40
Водоотведение (очистка сточных вод)
Не предусмотрены организацией
-
-
-

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды и
качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Лабораторные исследования
148,80
-
-
-
148,80
Сточные воды
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00
-
-
-
0,00
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00
-
-
-
0,00
Водоотведение (очистка сточных вод)
-
-
-
-
-
-

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
447 400,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
36 400,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
36 400,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
8,1
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
411 000,0
7.1
- население
куб. м
370 000,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
25 700,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
15 300,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
88 600,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
88 600,0
3.1
- население
куб. м
79 000,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
9 500,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
100,0
Водоотведение (очистка сточных вод)
1.
Объем очищаемых стоков
куб. м
72 600,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
72 600,0
3.1
- население
куб. м
61 651,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
10 903,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
46,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
11 023,78
5 464,38
5 559,40
В сфере водоотведения
2 125,51
1 041,05
1 084,46
В сфере водоотведения
(очистка сточных вод)
726,00
363,00
363,00

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
21,0
260,0
196,04
99,00
576,04
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
83,50
220,60
189,90
29,40
523,40
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
(очистка сточных вод)
-
-
-
-
-
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
37,2
37,2
37,2
37,2
148,8
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
-
-
-
-
-
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение (очистка сточных вод)
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
750,00



750,00
Водоотведение
Текущий ремонт
212,00



212,00

В сфере водоотведения (очистка сточных вод) организация ранее не осуществляла деятельность.

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Лабораторные исследования
56,0
-
-
-
56,0
Сточные воды
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00
-
-
-
0,00
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00
-
-
-
0,00

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
10099,65
4983,82
1688,03
3427,89
В сфере водоотведения
1970,35
905,49
317,54
747,32

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 30
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РЕМВОДСТРОЙ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯНСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ООО "Ремводстрой"
ИНН
3109003767
ОГРН
1043104500097
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., пос. Ивня, ул. Десницкого, д. 3А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
929,61
-
0,00

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Лабораторные исследования воды
140,00
-
-
-
140,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
583 160,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
40 000,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
40 000,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
6,9
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
543 160,0
7.1
- население
куб. м
519 300,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
16 190,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
7 670,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
13 752,81
6 735,18
7 017,63

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
232,40
232,40
232,40
232,41
929,61
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
35,00
35,00
35,00
35,00
140,00
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
893,00
-
-
-
893,00

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Лабораторные исследования воды
269,40
-
-
-
269,40

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
10629,32
5 031,84
1 880,24
3 717,24

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 31
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИП КОЛЕСНИКОВОЙ Е.В. - ГЛАВЫ КФХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯНСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ИП Колесникова Елена Викторовна - глава КФХ
ИНН
310900808660
ОГРН
305313005200104
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Верхопенье, ул. Белгородская, 10В
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
793,60
-
793,60

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Проведение своевременного осмотра сетей водоснабжения
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
83 700,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
8 400,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
8 400,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
10,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
75 300,0
7.1
- население
куб. м
58 300,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
4 500,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
12 500,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
1906,60
933,72
972,88

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
148,15
248,15
248,15
149,15
793,60
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
370,10
-
-
-
370,10

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Проведение своевременного осмотра сетей водоснабжения
0,00
-
-
-
0,00

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
967,30
565,60
139,8
231,9

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 32
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "КОРОЧАНСКОЕ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
МУП ЖКХ "Корочанское"
ИНН
3110008689
ОГРН
10431040011489
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Короча, ул. Советская, 34
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
1773,75

1773,75
Итого
1773,75

1773,75

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
100,00



100,00
Итого
100,00



100,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
470 500,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,00
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
35000,00
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
67000,00
4.1
технологические расходы
куб. м
12000,00
4.2
потери воды
куб. м
38000,00
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
14,24
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
368500,00
7.1
- население
куб. м
305000,00
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
32500,00
7.3
- прочие потребители
куб. м
31000,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
11273,75
5527,93
5745,82

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
402,00
493,39
493,39
384,97
1773,75
Итого
402,00
493,39
493,39
384,97
21,74
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
25,00
25,00
25,00
25,00
100,00
Итого
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
1392,80



1392,80
Итого
1392,80



1392,80

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды
59,64



59,64
Итого
59,64



59,64

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Проведение анализа электропотребления по скважинам




0
Итого




0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
9097,16
4457,60
1546,50
3093,06

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие





0





0
Итого




0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 33
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "КОРОЧАНСКОЕ-СЕРВИС", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
МУП ЖКХ "Корочанское-Сервис"
ИНН
3110011650
ОГРН
1093120001468
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Короча, ул. Советская, 32
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
2383,73

2383,73
Итого
2383,73

2383,73
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов

1 062,04

1 062,04
Итого
1 062,04

1 062,04

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
100,00



100,00
Итого
100,00



100,00
Сточные воды
Мониторинг качества сточных вод
0



0
Итого
0



0

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
778 000,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,00
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
119000,00
4.1
технологические расходы
куб. м
40000,00
4.2
потери воды
куб. м
76800,00
4.3
прочие
куб. м
2200,00
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
15,30
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,00
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
659000,00
7.1
- население
куб. м
615000,00
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
31000,00
7.3
- прочие потребители
куб. м
13000,00
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
276 000,00
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,00
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
000
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
276000,00
3.1
- население
куб. м
185000,00
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
30000,00
3.3
- прочие потребители
куб. м
61000,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
18229,47
8931,75
9297,72,00
В сфере водоотведения
8481,48
4153,80
4327,68

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
397,38
818,15
935,00
233,20
2383,73
Итого
397,38
818,15
935,00
233,20
2383,73
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
180,00
371,71
400,50
109,83
1062,04
Итого
180,00
371,71
400,50
109,83
1062,04
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
20,00
30,00
30,00
20,00
100,00
Итого
20,00
30,00
30,00
20,00
100,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
Мониторинг качества сточных вод
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
ремонту объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
1590,66



1590,66
Итого
1590,66



1590,66
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
38,40



38,40
Итого
38,40



38,40

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды
415,97



415,97
Итого
415,97



415,97
Сточные воды
Контроль качества сточных вод




0,00
Итого




0,00

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг уровня воды в скважине




0
Мониторинг проблемных участков сети




0
Итого




0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков сети




0
Итого




0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
15027,39
7363,42
2554,65
5109,32
В сфере водоотведения
6852,21
3357,58
1164,87
2329,76

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие





0
Итого




0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 34
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА "ВОРОНЕЖСКИЙ" ОАО
"СЛАВЯНКА", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ Д. ИГУМЕНКА КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "Славянка"
ИНН
77002707386
ОГРН
1097746264219
Местонахождение регулируемой организации
Россия, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, строение 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
2,29
-
2,29

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Обустройство зон санитарной охраны
0,00
-
-
-
0,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
-
0,27
-
-
0,27

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
6 465,6
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
970,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
970,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
15,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
5 495,6
7.1
- население
куб. м
1 773,7
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
3 700,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
21,9

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
130,22
65,01
65,20

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
-
-
1,14
1,15
2,29
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
0,27
0,27

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
15,13
-
-
-
15,13

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
-
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились
-
-
-
-


7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
95,99
47,99
16,00
32,00

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Организация приема обращений абонентов
0,00
-
-
-
0,00
Организация приема претензий и жалоб
0,00
-
-
-
0,00
Итого
0,00
-
-
-
0,00

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 35
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ООО "Красногвардейский водоканал"
ИНН
3111504721
ОГРН
1063122007805
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Красная, д. 22
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
5191,12

5191,12
Итого
5191,12

5191,12
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
2103,99

2103,99
Итого
2103,99

2103,99

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды и качества сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
0,0



0,0
Сточные воды
-
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

III. Планируемый объем подачи воды
абонентам и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
С 1 января 2014 года по
31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
930600,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,00
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
28348,00
4.1
технологические расходы
куб. м
0,00
4.2
потери воды
куб. м
28348,00
4.3
прочие
куб. м
0,00
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
3,05
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,00
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
902252,00
7.1
- население
куб. м
760900,00
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
117468,00
7.3
- прочие потребители
куб. м
23884,00
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
215077,80
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,00
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
215077,80
3.1
- население
куб. м
77400,00
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
62414,10
3.3
- прочие потребители
куб. м
75263,70

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
24676,59
12090,18
12586,42
В сфере водоотведения
9876,67
4838,53
5038,13

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
1038,22
1038,22
1557,34
1557,34
5191,12
Итого
1038,22
1038,22
1557,34
1557,34
5191,12
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
420,68
420,68
631,02
631,01
2103,39
Итого
420,68
420,68
631,02
631,01
2103,39
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
6949,05



6949,05
Итого
6949,05



6949,05
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
2184,86



2184,86
Итого
2184,86



2184,86

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Услуги СЭС
0



0
Итого
0



0
Сточные воды
Контроль качества сточных вод
0



0,00
Итого
0



0,00

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения





Итого





Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения




0
Итого




0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
20521,26
10055,42
3488,61
6977,23
В сфере водоотведения
8158,58
3997,70
1386,95
2773,93

VIII. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
-
-
-
-
-
0
Итого




0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 36
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ООО "Возрождение"
ИНН
3111004207
ОГРН
103100933723
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, Красногвардейский район, с. Веселое
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
310,00

310,00
Итого


310,00

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
18,00



18,00
Итого
18,00



18,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения




0
Итого




0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
132200
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
107200
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
0
4.1
технологические расходы
куб. м
0
4.2
потери воды
куб. м
0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
25000
7.1
- население
куб. м
22800
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
200
7.3
- прочие потребители
куб. м
2000

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
467,75
237,50
230,25

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств
35
120
120
35
310
Итого
35
120
120
35
310
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
2
7
7
2
18
Итого
2
7
7
2
18
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения




0
Итого




0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств
141,95



141,95
Итого
141,95



141,95

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Проведение мероприятий по недопущению несанкционированного проникновения на объекты водоснабжения
20



20
Итого
20



20

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
11



11,0
Итого




11,00

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
474,50
230,00
81,20
163,30

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Проведение мероприятий по недопущению нецелевого использования воды (полив огородов) потребителями




0
Установка и замена регулирующего оборудования на скважинах на более эффективное




0
Мониторинг сохранности и целостности водопроводных сетей




0
Итого




0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 37
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК "БОЛЬШЕВИК", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
СПК "Большевик"
ИНН
3111000770
ОГРН
1023100931974
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, Красногвардейский район, с. Уточка, ул. Советская, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
528,63

528,63
Итого
528,63

528,63

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
99600,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,00
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
42000,00
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
6600,00
4.1
технологические расходы
куб. м
0,00
4.2
потери воды
куб. м
6600,00
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
6,63
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,00
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
51000,00
7.1
- население
куб. м
48000,00
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
3000,00
7.3
- прочие потребители
куб. м
0,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
884,85
433,50
451,35

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
84,58
179,73
179,74
84,58
528,63
Итого
84,58
179,73
179,74
84,58
528,63
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода

0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
816,00
399,84
138,72
261,12

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие





0
Итого




0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 38
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА "ВОРОНЕЖСКИЙ"
ОАО "СЛАВЯНКА", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ТРАНСПОРТИРОВКУ
ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "Славянка"
ИНН
77002707386
ОГРН
1097746264219
Местонахождение регулируемой организации
Россия, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, строение 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем транспортировки воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Транспортировка воды
Текущий ремонт
2,10
-
2,10

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
-
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
Мониторинг проблемных участков сети
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем транспортируемой воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Транспортировка воды
1.
Подъем воды
куб. м
0,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
1 701,9
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
0,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
0,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
1 701,9
7.1
- население
куб. м
594,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
1 075,2
7.3
- прочие потребители
куб. м
32,7

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере транспортировки воды
3,16
1,55
1,61

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем транспортировки воды
0,52
0,53
0,52
0,53
2,10
Транспортировка воды
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
транспортировки воды за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
Текущий ремонт
0,35
-
-
-
0,35

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
-
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Транспортировка воды
Мониторинг проблемных участков сети
0,00
-
-
-
0,00

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере транспортирования воды
1,66
-
-
1,66

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Организация приема обращений абонентов
0,00
-
-
-
0,00
Организация приема претензий и жалоб
0,00
-
-
-
0,00
Итого
0,00
-
-
-
0,00

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 39
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДСЕРВИС", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 Года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ООО "Водсервис"
ИНН
3113001385
ОГРН
1073116000253
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., пос. Красная Яруга, ул. Набережная, 103
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
628,30
0,00
628,30
Водоотведение
Текущий ремонт
44,00
0,00
44,00

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
и (или) качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Лабораторные исследования воды
157,10
-
-
-
157,10
Сточные воды
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг системы водоснабжения и контроль учета ресурсов
0,00
-
-
-
0,00
Водоотведение
Мониторинг системы водоотведения и контроль учета ресурсов
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем подачи воды
абонентам и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
586 690,4
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
82 950,0
4.1
технологические расходы
куб. м
25 510,0
4.2
потери воды
куб. м
57 440,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
10,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
503 740,4
7.1
- население
куб. м
421 000,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
50 315,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
32 425,4
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
67 127,7
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
67 127,7
3.1
- население
куб. м
42 605,10
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
23 669,55
3.3
- прочие потребители
куб. м
853,05

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
15 529,61
7 688,43
7 841,18
В сфере водоотведения
1 384,17
677,99
706,18

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
157,70
157,70
157,70
155,20
628,30
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
11,00
11,00
11,00
11,00
44,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
46,47
46,48
46,47
46,48
185,90
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
1290,98
-
-
-
1290,98
Водоотведение
Текущий ремонт
15,00
-
-
-
15,00

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды, качества очистки
сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Лабораторные исследования воды
94,70
-
-
-
94,70
Сточные воды
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг системы водоснабжения и контроль учета ресурсов
0,00
-
-
-
0,00
Водоотведение
Мониторинг системы водоотведения и контроль учета ресурсов
0,00
-
-
-
0,00

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
13 025,36
6 094,66
2 216,58
4 714,12
В сфере водоотведения
1 271,69
614,10
211,49
446,10

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
-
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 40
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "КРАСНЕНСКОЕ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНЕНСКОГО
РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Красненское"
ИНН
3112261983
ОГРН
1063122000380
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. им. Светличной, 19
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
1 547,67

1 547,67
Итого
1 547,67

1 547,67
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
202,10

202,10
Итого
202,10

202,10

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Сточные воды
Услуги СЭС по проведению анализов сточных вод
11,00



11,00
Итого
11,00



11,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков водопроводных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
315 900,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
12 000,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
12 000,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
3,80
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
303 900,0
7.1
- население
куб. м
260 000,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
25 900,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
18 000,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
29 300,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
29 300,0
3.1
- население
куб. м
6 800,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
12 500,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
10 000,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
11 262,81
5 516,0
5 746,81
В сфере водоотведения
1 600,38
789,92
810,46

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
386,92
386,92
386,92
386,91
1 547,67
Итого
386,92
386,92
386,92
386,91
1 547,67
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
50,53
50,53
50,53
50,51
202,10
Итого
50,53
50,53
50,53
50,51
202,10
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2,75
2,75
2,75
2,75
11,0
Итого
2,75
2,75
2,75
2,75
11,0
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Целевые показатели не установлены
уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
2 348,80



2 348,80
Итого
2 348,80



2 348,80
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
80,40



80,40
Итого
80,40



80,40

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды (услуги СЭС)
14,0



14,0
Итого
14,0



14,0
Сточные воды
Услуги СЭС по проведению анализов сточных вод
3,60



3,60
Итого
3,60



3,60

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков водопроводных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
10 609,92
5 087,50
1797,42
3 725,0
В сфере водоотведения
1 333,67
657,12
224,69
451,87

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Проверка и контроль подключения абонентов к сети
0,0



0,0
Проверка и контроль приборов учета
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 41
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "НОВООСКОЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ НОВООСКОЛЬСКОГО
РАЙОНА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Новооскольский водоканал"
ИНН
311409570
ОГРН
1083114000529
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
1 247,78
-
1 247,78
Водоотведение
Текущий ремонт
165,50
-
165,50

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качества питьевой воды (исследование воды)
354,81
-
-
-
354,81
Сточные воды
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Замена запорной арматуры
80,72
-
-
-
80,72
Водоотведение
Замена насосов
56,30
-
-
-
56,30

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
931 971,8
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
1 490,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
52 668,8
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
52 668,8
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
5,65
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
877 813,0
7.1
- население
куб. м
668 927,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
69 203,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
139 683,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
459 374,6
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
1 490,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
1 490,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
457 884,6
3.1
- население
куб. м
356 400,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
54 491,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
46 993,6

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
22 414,12
10 977,58
11 436,54
В сфере водоотведения
9 431,97
4 619,04
4 812,93

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
311,95
311,94
311,94
311,95
1 247,78
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
18,39
55,17
55,17
36,77
165,50
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
88,70
88,70
88,70
88,71
354,81
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
26,91
53,81
-
80,72
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
28,15
28,15
-
56,30

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
863,33
-
-
-
863,33
Водоотведение
Текущий ремонт
342,44
-
-
-
342,44

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Проведение анализов проб питьевой воды
307,16
-
-
-
307,16
Сточные воды
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Установка частотных преобразователей
100,05
-
-
-
100,05
Водоотведение
Организацией не проводились
-
-
-
-


7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
17 866,40
8832,81
3 037,29
5 996,30
В сфере водоотведения
7 146,30
3 215,84
1 071,95
2 858,51

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Доведение доли исполненных заявок на подключение до 100 %
0,00
-
-
-
0,00

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 42
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
МУП "Водоканал" муниципального района "Прохоровский район"
ИНН
3115006519
ОГРН
110313001501
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., Прохоровский район, пгт Прохоровка, ул. Первомайская, 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
6293,13

6293,13
Итого
6293,13

6293,13
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
742,24

742,24
Итого
742,24

742,24

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
153,40



153,40
Итого
153,40



153,40
Сточные воды
-
-



-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
1041140,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,00
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
40000,00
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
98640,00
4.1
технологические расходы
куб. м
5000,00
4.2
потери воды
куб. м
93640,00
4.3
прочие
куб. м
0,00
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
9,47
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
975000,00
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
902500,00
7.1
- население
куб. м
700000,00
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
96000,00
7.3
- прочие потребители
куб. м
106500,00
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
190000,00
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
4000,00
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
4000,00
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
000
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
186000,00
3.1
- население
куб. м
113000,00
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
60000,00
3.3
- прочие потребители
куб. м
13000,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
27112,33
13269,30
13843,0300
В сфере водоотведения
3095,30
1515,80
1579,50

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
1000,00
2265,53
1573,28
1454,32
6293,13
Итого
1000,00
2265,53
1573,28
1454,32
6293,13
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
100,00
274,10
184,10
184,04
742,24
Итого
100,00
274,10
184,10
184,04
742,24
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
24,00
24,00
81,40
24,00
100,00
Итого
24,00
24,00
81,40
24,00
100,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
4255,70



4255,70
Итого
4255,70



4255,70
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
764,55



764,55
Итого
764,55



764,55

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Услуги СЭС
96,82



96,82
Итого
96,82



96,82
Сточные воды
Контроль качества сточных вод




0,00
Итого




0,00

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
81,00



81,00
Итого
81,00



81,00
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения




0
Итого




0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
21868,31
10934,15
3717,61
7216,55
В сфере водоотведения
2419,40
1209,70
411,30
798,40

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие





0
Итого




0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 43
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РАКИТЯНСКИЙ ВОДСЕРВИС", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ООО "Ракитянский водсервис"
ИНН
3116006085
ОГРН
1103116000217
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, п. Ракитное, ул. Коммунаров, 16
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
2014,20
-
2014,20
Водоотведение
Текущий ремонт
301,00
-
301,00

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды и
качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Ремонт внутренних сетей зала фильтрации станции обезжелезивания п. Ракитное
65,9



65,9
Замена насосного оборудования станции обезжелезивания
89,6



89,6
Замена электрооборудования и автоматики на станции обезжелезивания п. Пролетарский
78,4



78,4
Замена насосного оборудования, запорной арматуры на станции обезжелезивания п. Пролетарский
54,6



54,6
Очистка и ремонт отстойника станции обезжелезивания п. Пролетарский
24,4



24,4
Итого
312,9



312,9
Сточные воды
Замена газодувки очистных сооружений п. Ракитное
86,0



86,0
Замена запорной арматуры насосного оборудования очистных сооружений п. Ракитное
32,0



32,0
Установка частотного преобразователя на откачку ила на очистных сооружениях м/к п. Пролетарский
68,0



68,0
Установка частотного преобразователя на газодувку очистных сооружений м/к п. Пролетарский
84,0



84,0
Замена насосного оборудования, запорной арматуры на очистных сооружениях м/к п. Пролетарский
123,0



123,0
Итого:
393,0



393,0

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
-
-
-
-
-
-
Водоотведение
-
-
-
-
-
-

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
1 358 696,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
108 696,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
108 696,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
8,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
1 250 000,0
7.1
- население
куб. м
1 119 500,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
810 00,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
495 00,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
277 000,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
277 000,0
3.1
- население
куб. м
198 700,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
42 600,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
35 700,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
30 283,08
14 831,75
15 451,33
В сфере водоотведения
11 378,36
5 624,60
5 753,76

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
375,10
644,59
676,00
318,51
2014,20
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
15,00
36,00
171,60
78,40
301,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
85,50
138,00
30,00
59,40
312,90
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
116,00
30,00
182,00
65,00
393,00
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
2154,60
-
-
-
2154,60
Водоотведение
Текущий ремонт
176,64
-
-
-
176,64

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Ремонт насосной станции 2 подъема на ст. обезжелезивания п. Ракитное
35,00



35,00
Ремонт зала фильтрации ст. обезжелезивания
26,40



26,40
Замена запорной арматуры, насосного оборудования ст. обезжелезивания
62,80



62,80
Ремонт емкости хранения чистой воды ст. обезжелезивания п. Ракитное
31,70



31,70
Замена электрооборудования на ст. обезжелезивания п. Пролетарский
43,60



43,60
Замена запорной арматуры на ст. обезжелезивания п. Пролетарский
45,00



45,00
Ремонт внутренних сетей ст. обезжелезивания п. Пролетарский
16,40



16,40
Итого
260,90



260,90
Сточные воды
Замена насосной, запорной арматуры на очистных сооружениях п. Ракитное
49,00



49,0
Ремонт газодувки, запорной арматуры на очистных сооружениях ММС
25,80



25,8
Замена насосного оборудования, запорной арматуры на очистных сооружениях м/к п. Пролетарский
37,30



37,3
Замена системы аэротенок на очистных сооружениях м/к п. Пролетарский
19,80



19,8
Ремонт лотка водопровода в осветлителе
15,40



15,4
Итого
147,30



147,3

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
-
-
-
-
-
-
Водоотведение
-
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
29009,10
13245,00
5652,00
10112,10
В сфере водоотведения
8088,5
3652,60
1433,40
3002,50

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 44
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬЩИК", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
МУП "Коммунальщик"
ИНН
3117004757
ОГРН
1063126003786
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Ст.Разина, 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
1 546,18

1 546,18
Итого
1 546,18

1 546,18
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
436,47

436,47
Итого
436,47

436,47

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Реагенты для очистки питьевой воды
57,00



57,00
Итого
57,00



57,00
Сточные воды
Реагенты для очистки сточных вод
80,00



80,00
Итого
80,00



80,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков водопроводных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков канализационных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
440 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
40 000,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
40 000,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
9,09
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
400 000,0
7.1
- население
куб. м
345 000,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
30 000,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
25 000,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
160 000,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
160 000,0
3.1
- население
куб. м
47 000,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
28 000,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
85 000,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
7 512,00
3 680,00
3 832,00
В сфере водоотведения
7 120,89
3 487,40
3 633,49

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
386,55
386,55
386,55
386,53
1 546,18
Итого
386,55
386,55
386,55
386,53
1 546,18
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
109,12
109,12
109,12
109,11
436,47
Итого
109,12
109,12
109,12
109,11
436,47
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
14,25
14,25
14,25
14,25
57,00
Итого
14,25
14,25
14,25
14,25
57,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
20,00
20,00
20,00
20,00
80,00
Итого
20,00
20,00
20,00
20,00
80,00
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Целевые показатели не установлены
уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
ремонту объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
2 127,60



2 127,60
Итого
2 127,60



2 127,60
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
1 407,20



1 407,20
Итого
1 407,20



1 407,20

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Реагенты для очистки питьевой воды
52,00



52,00
Итого
52,00



52,00
Сточные воды
Реагенты для очистки сточных вод
77,94



77,94
Итого
77,94



77,94

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Замена электроосветительных приборов (ЛД-250) энергосберегающих ламп
8,40



8,40
Итого
8,40



8,40
Водоотведение
Замена электроосветительных приборов (ЛД-250) энергосберегающих ламп
8,40



8,40
Итого
8,40



8,40

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
6 606,80
3 303,40
1 101,13
2 202,27
В сфере водоотведения
4 992,80
2 496,40
832,13
1 664,27

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Бесплатная доставка контролерами платежных документов пенсионерам
0,0



0,0
Оптимизация работы по заявкам абонентов
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 45
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
МУП "Водоканал"
ИНН
3128025484
ОГРН
1023102362800
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Старый Оскол. ул. Ватутина, 27А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
33 846,86
-
33 846,86
Водоотведение
Текущий ремонт
25 085,67
-
25 085,67

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды и
качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
-
-
-
-
-
-
Сточные воды
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте зданий, строений, сооружений
0,00
-
-
-
0,00
Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбора воды из системы отопления протечки и др.)
0,00
-
-
-
0,00
Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды
0,00
-
-
-
0,00
Итого
0,00
-
-
-
0,00
Водоотведение
Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте зданий, строений, сооружений
0,00
-
-
-
0,00
Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбора воды из системы отопления протечки и др.)
0,00
-
-
-
0,00
Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды
0,00
-
-
-
0,00
Итого
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
29 932 947,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
22 058,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
4 843 604,0
4.1
технологические расходы
куб. м
239 331,0
4.2
потери воды
куб. м
4 604 273,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
16,2
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
25 111 401,0
7.1
- население
куб. м
22 529 800,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
1 616 901,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
964 700,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
26 759 029,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
118 529,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
118 529,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
26 640 500,0
3.1
- население
куб. м
20 878 000,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
1 389 300,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
4 373 200,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
289 336,36
141 739,88
147 596,48
В сфере водоотведения
236 646,76
115 905,90
120 740,86

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
5 274,44
8 984,67
12 340,30
7 247,44
33 846,85
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
1 842,03
7 368,14
7 595,30
8280,20
25 085,67
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
ремонту объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
30 029,00
-
-
-
30 029,00
Водоотведение
Текущий ремонт
11 258,80
-
-
-
11 258,80

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
-
-
-
-
-
-
Сточные воды
-
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
-
-
-
-
-
-
Водоотведение
-
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
229 833,50
112 132,86
39 531,98
78 168,66
В сфере водоотведения
183 685,87
83 184,63
28 505,85
61 995,39

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Повышение квалификации работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям
0,00
-
-
-
0,00

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 46
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ПРИЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД НА
ТЕРРИТОРИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ЗАО "Спецэнерго"
ИНН
3128025082
ОГРН
1023102372490
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, промузел, площадка Строительная, проезд Ш-5, строение № 23
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и транспортировки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
100,00
0,00
100,00
Прием и транспортировка сточных вод
Текущий ремонт
91,50
0,00
91,50

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Реконструкция освещения производственных помещений на основе применения энергосберегающих ламп
2,0
-
-
-
2,0
Реконструкция схемы регулирования давления воды в водопроводной сети и расхода воды в сети с применением регулируемого частотного электропривода насосов марки Д-320
150,0
-
-
-
150,0
Итого




152,0
Прием и транспортировка сточных вод
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и (или) принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
300 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
30 800,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
30 800,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
10,3
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
269 200,0
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
269 200,0
Прием и транспортировка сточных вод
1.
Объем принимаемых и транспортируемых сточных вод
куб. м
238 000,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
800,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
800,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
237 200,0
3.1
- население
куб. м
0,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
237 200,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
11 912,10
5 855,10
6 057,00
В сфере приема и транспортировки сточных вод
3 535,47
1 731,56
1 803,91

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
0,00
0,00
100,00
0,00
100,0
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем транспортирования стоков
0,00
91,50
0,00
0,00
91,50
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
136,90
15,10
0,00
152,00
Прием и транспортировка сточных вод
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
110,50
-
-
-
110,50
Водоотведение
Текущий ремонт
252,00
-
-
-
252,00

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Организацией не проводились
-
-
-
-
-
Сточные воды
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация узлов учета питьевой воды приборами учета
74,00
-
-
-
74,00
Реконструкция системы регулирования давления
74,00
-
-
-
74,00
Итого
148,00
-
-
-
148,00
Водоотведение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
10093,90
4989,16
1750,71
3354,03
В сфере водоотведения
3063,70
1519,41
524,95
1019,34

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 47
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПРИЕМ И
ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
ИНН
3128011788
ОГРН
1023102367750
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка фабричная, проезд - 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и транспортировки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
Не предусмотрены организацией
-
-
-
Холодное водоснабжение (техническая вода)
Не предусмотрены организацией
-
-
-
Прием и транспортировка сточных вод
Не предусмотрены организацией
-
-
-

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды и технической воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение (техническая вода)
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-
Прием и транспортировка сточных вод
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
принимаемых и транспортируемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
1.
Подъем воды
куб. м
2 249 485,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
1 770 924,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
12 304,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
12 304,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0,55
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
466 257,0
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
466 257,0
Холодное водоснабжение (техническая вода)
1.
Подъем воды
куб. м
43 600 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
40 900 000,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
0,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
0,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
2 700 000,0
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
2 700 000,0
Прием и транспортировка сточных вод
1.
Объем принимаемых и транспортируемых стоков
куб. м
368 856,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
307 044,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
307 044,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
61 812,0
3.1
- население
куб. м
0,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
61 812,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода)
3 855,95
1 927,97
1 927,97
В сфере холодного водоснабжения
(техническая вода)
13 162,50
6 480,0
6 682,50
В сфере приема и транспортировки сточных вод
1 324,32
650,57
673,75

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода)
-
-
-
-
-
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения (техническая вода)
-
-
-
-
-
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем транспортирования сточных вод
-
-
-
-
-
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-
Прием и транспортировка сточных вод
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
Текущий ремонт
8,81
-
-
-
8,81
Холодное водоснабжение (техническая вода)
Текущий ремонт
174,05
-
-
-
174,05
Водоотведение
Текущий ремонт
14,80
-
-
-
14,80

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды, качества очистки
сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Организацией не проводились
-
-
-
-
-
Техническая вода
Организацией не проводились
-
-
-
-
-
Сточные воды
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-
Техническая вода
Организацией не проводились
-
-
-
-
-
Водоотведение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода)
3 602,00
1 937,01
526,03
1 138,96
В сфере холодного водоснабжения
(техническая вода)
8 017,23
3 605,34
1 510,96
2 900,93
В сфере водоотведения
430,75
289,20
49,74
91,81

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 48
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КМАПРОЕКТЖИЛСТРОЙ" (ТЕРЕХОВСКИЙ ВОДОЗАБОР),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Комиссии по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области от 17.07.2014 № 12/1)

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "КМАпроектжилстрой" (Тереховский водозабор)
ИНН
318001437
ОГРН
1023102357266
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, 62
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
155,13
-
155,13

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Лабораторные исследования воды
143,53
-
-
-
143,53

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Своевременный мониторинг сетей водоснабжения
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
331 860,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
0,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
0,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
331 860,0
7.1
- население
куб. м
212 160,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
119 700,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
(в ред. приказа Комиссии по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области от 17.07.2014 № 12/1)

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.07.2014
с 01.08.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
4460,59
2292,36
390,02
1778,22

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
38,78
38,78
38,78
38,79
155,13
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
35,88
35,88
35,88
35,89
143,53
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

Организация ранее не осуществляла данный вид деятельности.

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 49
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ОСКОЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
ИНН
3128005590
ОГРН
1023102356881
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Старый Оскол - 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
0,82
-
0,82

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

2.3. План мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Своевременный осмотр сетей водоснабжения
0,00
-
-
-
0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
516 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
496 200,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
12 000,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
12 000,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
2,3
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м

7.
Отпущено воды, всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
7 800,0
7.1
- население
куб. м
0,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
2 320,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
5 480,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
52,14
15,55
26,60

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
0,20
0,21
0,20
0,21
0,82
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-
-
-
-
-
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
0,99
-
-
-
0,99

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
42,48
19,71
8,14
14,63

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 50
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "РЕМВОДСТРОЙ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ВОДООТВЕДЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКА) СТОЧНЫХ ВОД
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Ремводстрой" Чернянского района
ИНН
ИНН 3119007312
ОГРН
ОГРН 1073119000162
Местонахождение регулируемой организации
Белгородской области, п. Чернянка, ул. Первомайская, 72
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения (очистка) сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
808,95

808,95
Итого
808,95

808,95
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
291,0

291,0
Итого
291,0

291,0
Водоотведение (очистка) сточных вод
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
2,40

2,40
Итого
2,40

2,40

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды (услуги СЭС)
73,17



73,17
Итого
73,17



73,17
Сточные воды
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Сточные воды (очистка)
Реагенты для очистки сточных вод
2,50



2,50
Итого
2,50



2,50

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков водопроводных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков канализационных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение (очистка) сточных вод
Мониторинг проблемных участков очистных сооружений
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
517 230,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
24 630,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
24 630,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
4,76
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
492 600,0
7.1
- население
куб. м
340 000,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
97 900,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
54 700,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
255 600,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
255 600,0
3.1
- население
куб. м
176 000,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
73 100,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
6 500,0

Водоотведение (очистка) сточных вод
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
1 200,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
1 200,0
3.1
- население
куб. м
0,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
1 200,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
10 561,34
5 172,30
5 389,04
В сфере водоотведения
6 131,84
3 003,30
3 128,54
В сфере водоотведения (очистка) сточных вод
24,0
12,0
12,0

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
202,24
202,24
202,24
202,23
808,95
Итого
202,24
202,24
202,24
202,23
808,95
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
72,75
72,75
72,75
72,75
291,0
Итого
72,75
72,75
72,75
72,75
291,0
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
18,30
18,30
18,30
18,27
73,17
Итого
18,30
18,30
18,30
18,27
73,17
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение (очистка) сточных вод
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
0,63
0,63
0,63
0,61
2,50
Итого
0,63
0,63
0,63
0,61
2,50
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение (очистка) сточных вод
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Целевые показатели не установлены
уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения (очистка) сточных вод за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
792,70



792,70
Итого
792,70



792,70
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
414,0



414,0
Итого
414,0



414,0
Водоотведение (очистка) сточных вод
-
-



-
Итого
-



-

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды (услуги СЭС)
69,9



69,9
Итого
69,9



69,9
Сточные воды
Контроль качества сточных вод (услуги СЭС)
3,0



3,0
Итого
3,0



3,0
Сточные воды (очистка)
-
-



-
Итого
-



-

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков водопроводных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков канализационных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение (очистка) сточных вод
-
-



-
Итого
-



-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
8 490,79
4 047,87
1 528,55
2 914,37
В сфере водоотведения
5 880,4
3 010,8
1 088,73
1 780,85
В сфере водоотведения (очистка) сточных вод
-
-
-
-

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Проверка и контроль подключения абонентов к сети
0,0



0,0
Проверка и контроль приборов учета
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 51
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
ИНН
3119008161
ОГРН
1113114000790
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, п. Чернянка, ул. Ленина, 15
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
3 576,12

3 576,12
Итого
3 576,12

3 576,12
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
45,80

45,80
Итого
45,80

45,80

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды (услуги СЭС)
267,62



267,62
Итого
267,62



267,62
Сточные воды
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг проблемных участков водопроводных сетей
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

III. Планируемый объем подачи воды
абонентам и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
490 000,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
44 180,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
44 180,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
9,02
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
445 820,0
7.1
- население
куб. м
360 500,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
49 340,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
35 980,0
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
24 280,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,0
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
24 280,0
3.1
- население
куб. м
11 280,0
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
13 000,0
3.3
- прочие потребители
куб. м
0,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
16 331,96
8 052,42
8 279,54
В сфере водоотведения
816,61
405,54
411,07

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
593,64
1102,87
1221,60
658,01
3576,12
Итого
593,64
1102,87
1221,60
658,01
3576,12
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
11,45
11,45
11,45
11,45
45,80
Итого
11,45
11,45
11,45
11,45
45,80
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
66,90
66,90
66,90
66,92
267,62
Итого
66,90
66,90
66,90
66,92
267,62
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

VI. Целевые показатели не установлены
уполномоченным органом исполнительной власти

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
1 901,18



1 901,18
Итого
1 901,18



1 901,18
Водоотведение
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
19,60



19,60
Итого
19,60



19,60

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Контроль качества питьевой воды (услуги СЭС)
297,91



297,91
Итого
297,91



297,91
Сточные воды
Производственной программой не предусмотрено
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Обучение специалистов на курсах повышения квалификации по теме: "Организация управления процессом энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов"
3,0
0
0
0
3,0
Установка СУиЗ "Родник-2"
7,88
0
0
0
7,88
Установка СУиЗ Лоцман-40
12,0
0
0
0
12,0
Итого
22,88
0
0
0
22,88
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков сети
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
12 468,45
6 110,01
2 283,91
4 074,53
В сфере водоотведения
305,26
174,91
37,29
93,06

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Проверка и контроль подключения абонентов к сети
0,0



0,0
Проверка и контроль приборов учета
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 52
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ШМУП "ГОРОДСКОЕ ВКХ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКА
СТОЧНЫХ ВОД) НА ТЕРРИТОРИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА И Г.
ШЕБЕКИНО, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ШМУП "Городское ВКХ"
ИНН
3120012532
ОГРН
1033104006011
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Кирова, 77
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
6141,61

6141,61
Итого
6141,61

6141,61
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
2743,09

2743,09
Итого
2743,09

2743,09
Водоотведение (очистка сточных вод)
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
116,50

116,50

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды и качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
349,43



349,43
Итого
349,43



349,43
Водоотведение
Мониторинг анализа сточных вод
173,52



173,52
Итого
173,52



173,52
Водоотведение (очистка сточных)
Мониторинг качества сточных вод
11,60


11,60
Итого
11,60



11,60

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00
Водоотведение (очистка сточных вод)
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
4623719,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,00
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
662819,00
4.1
технологические расходы
куб. м
58000,00
4.2
потери воды
куб. м
578019,00
4.3
прочие
куб. м
26800,00
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
14,34
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
3990000,00
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
3960900,00
7.1
- население
куб. м
3482000,00
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
248000,00
7.3
- прочие потребители
куб. м
230900,00
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
4050126,00
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
499746,00
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
499746,00
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
000
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
3550380,00
3.1
- население
куб. м
3079176,00
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
247630,00
3.3
- прочие потребители
куб. м
223574,00
Водоотведение (очистка сточных вод)
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
319550,00
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
18254,00
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
18254,00
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
301296,00
3.1
- население
куб. м
3400,00
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
56896,00
3.3
- прочие потребители
куб. м
241000,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
57501,45
28164,20
29337,25
В сфере водоотведения
64738,23
31703,34
33034,88
В сфере водоотведения (очистка сточных вод)
2866,83
1404,04
1462,79

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
1000,32
2088,15
2088,15
964,99
6141,61
Итого
1228,32
2088,15
2088,15
964,99
6141,61
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
411,46
822,93
822,93
685,77
2743,09
Итого
411,46
822,93
822,93
685,77
2743,09
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения (очистка сточных вод)
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
17,48
34,95
34,95
29,12
116,50
Итого
17,48
34,95
34,95
29,12
116,50
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
52,41
104,80
104,80
87,42
349,43
Итого
52,41
104,80
104,80
87,42
349,43
Мероприятия, направленные на улучшение качества сточных вод
43,25
43,40
43,33
43,54
173,52
Итого
43,25
43,40
43,33
43,54
173,52
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2,90
2,90
2,90
2,90
11,60
Итого
2,90
2,90
2,90
2,90
11,60
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
Водоотведение (очистка сточных вод)
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
2138,35



2138,35
Итого
2138,35



2138,35
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
2405,46



2405,46
Итого
2405,46



2405,46
Водоотведение (очистка сточных вод)
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
123,95



123,95
Итого
123,95



123,95

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Услуги СЭС
16,56



16,56
Итого
16,56



16,56
Сточные воды (водоотведение)
Контроль качества сточных вод
139,63



139,63
Итого
139,63



139,63
Водоотведение (очистка сточных вод)
Контроль качества очистки сточных вод
8,80



8,80
Итого
8,80



8,80

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения





Итого





Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения




0
Итого




0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
47517,02
23283,34
8077,89
16155,79
В сфере водоотведения
44543,75
21826,44
7572,44
15144,87
В сфере водоотведения (очистка сточных вод)
2028,36
993,90
344,82
689,64

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие





0
Итого




0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 53
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ШМУП "РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА И Г. ШЕБЕКИНО,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ШМУП "Районное коммунальное хозяйство"
ИНН
3120098723
ОГРН
1123120000200
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, Шебекинский район, с. Большетроицкое, ул. Садовая, д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
2158,10

2158,10
Итого
2158,10

2158,10

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
127,70



127,70
Итого
127,70



127,70

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
1216298,30
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,00
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
139928,10,00
4.1
технологические расходы
куб. м
0,00
4.2
потери воды
куб. м
139928,00
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
11,50
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,00
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
1076370,20
7.1
- население
куб. м
929300,00
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
109025,80
7.3
- прочие потребители
куб. м
38044,40

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
23932,16
11815,07
12117,09

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
431,62
647,43
647,43
431,62
2158,10
Итого
431,62
647,43
647,43
431,62
2158,10
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
25,54
38,31
38,31
25,54
127,70
Итого
25,54
38,31
38,31
25,54
127,70
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
1141,00



1141,00
Итого
1141,00



1141,00

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Исследование качества питьевой воды
377,80



377,80
Итого
377,80



377,80

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого




0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
7747,98
3796,51
1317,15
2634,32

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие





0
Итого




0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 54
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "БИОХИМ-СЕРВИС", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА И
Г. ШЕБЕКИНО, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ООО "Биохим-Сервис"
ИНН
312001156
ОГРН
1023101331571
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Нежегольское шоссе, 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
21,43

21,43
Итого
21,43

21,43
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
27,10

27,10
Итого
27,10

27,10

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды и (или) качества
очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг проблемных участков сети
0



0
Итого
0



0
Сточные воды
Мониторинг проблемных участков сети
0



0
Итого
0



0

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

III. Планируемый объем подачи воды
абонентам и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
39 000,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,00
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
1 800,00
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
0,00
4.1
технологические расходы
куб. м
0,00
4.2
потери воды
куб. м
0,00
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
0,00
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
39 000,00
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
37 200,00
7.1
- население
куб. м
0,00
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,00
7.3
- прочие потребители
куб. м
37 200,00
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
34 000,00
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
1 800,00
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
1 800,00
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
32 200,00
3.1
- население
куб. м
0,00
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
0,00
3.3
- прочие потребители
куб. м
32 200,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
960,69
470,58
490,11
В сфере водоотведения
1280,59
627,26
653,34

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
5,00
5,59
6,15
5,00
21,74
Итого
5,00
5,59
6,15
5,00
21,74
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
6,00
7,20
7,90
6,00
27,10
Итого
6,00
7,20
7,90
6,00
27,10
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Мониторинг проблемных участков сети
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
Мониторинг проблемных участков сети
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
11,20



11,20
Итого
11,20



11,20
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
6,60



6,60
Итого
6,60



6,60

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой
воды, качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
73,50



73,50
Итого
73,50



73,50
Сточные воды






Итого






7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Мониторинг уровня воды в скважине




0
Мониторинг проблемных участков сети




0
Итого




0
Водоотведение
Мониторинг проблемных участков сети




0
Итого




0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
807,65
395,75
137,30
274,60
В сфере водоотведения
1175,93
576,20
199,91
399,82

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Разработка графиков ремонта оборудования




0
Совершенствование организации производства




0
Итого




0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 55
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" В ЛИЦЕ ФИЛИАЛА "ВОРОНЕЖСКИЙ" ОАО "СЛАВЯНКА",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
С. БЕЗЛЮДОВКА ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА И Г. ШЕБЕКИНО,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ОАО "Славянка"
ИНН
77002707386
ОГРН
1097746264219
Местонахождение регулируемой организации
Россия, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, строение 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Не предусмотрены организацией
-
-


2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Обустройство зон санитарной охраны
0,00
-
-
-
0,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
-
0,04
-
-
0,04

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
4 994,8
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
749,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
749,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
15,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
4 245,8
7.1
- население
куб. м
2 050,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
2 063,7
7.3
- прочие потребители
куб. м
132,1

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
93,41
46,70
46,70

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
-
-
-
-
-
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
0,04
0,04

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
4,05
-
-
-
4,05

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качества питьевой воды (исследование воды)
21,36
-
-
-
21,36

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
48,49
24,25
7,75
16,49

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Организация приема обращений абонентов
0,00
-
-
-
0,00
Организация приема претензий и жалоб
0,00
-
-
-
0,00
Итого
0,00
-
-
-
0,00

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 56
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КОММУНАЛЬЩИК", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
НА ТЕРРИТОРИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА И Г. ШЕБЕКИНО,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ООО "Коммунальщик"
ИНН
3120011592
ОГРН
312001001
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, д. 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
89,50

89,50
Итого
89,50

89,50
Водоотведение (очистка сточных вод)
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
262,26

262,26
Итого
262,26

262,26

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение
Мониторинг анализа сточных вод
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0
Водоотведение (очистка сточных)
Мониторинг качества сточных вод
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00
Водоотведение (очистка сточных вод)
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
136300,00
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
72,10
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
13,00
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
59,10
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
136228,00
3.1
- население
куб. м
129633,60
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
5167,80
3.3
- прочие потребители
куб. м
1426,60
Водоотведение (очистка сточных вод)
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
145348,00
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,00
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
145348,00
3.1
- население
куб. м
129633,60
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
5167,80
3.3
- прочие потребители
куб. м
10546,60

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере водоотведения
875,76
429,29
446,47
В сфере водоотведения (очистка сточных вод)
1369,18
671,51
697,67

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
17,90
26,85
26,85
17,90
89,50
Итого
17,90
26,85
26,85
17,90
89,50
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения (очистка сточных вод)
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
52,45
78,68
78,68
52,45
262,26
Итого
52,45
78,68
78,68
52,45
262,26
Мероприятия, направленные на улучшение качества сточных вод
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
Водоотведение (очистка сточных вод)
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
34,53



34,53
Итого
34,53



34,53
Водоотведение (очистка сточных вод)
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов





Итого






7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Сточные воды (водоотведение)
Контроль качества сточных вод
0



0
Итого
0



0
Водоотведение (очистка сточных вод)
Контроль качества очистки сточных вод
0



0
Итого
0



0

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения





Итого





Водоотведение (очистка сточных вод)
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения




0
Итого




0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере водоотведения
767,64
376,14
130,50
261,00
В сфере водоотведения (очистка сточных вод)
0
0
0
0

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие





0
Итого




0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 57
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ООО "Водоканал"
ИНН
3121184510
ОГРН
1113130002590
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., Яковлевский район, г. Строитель, ул. Дачная, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
1701,71

1701,71
Итого
1701,71

1701,71
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
432,30

432,30
Итого
432,30

432,30

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды и
качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
115,00



115,00
Итого
115,00



115,00
Сточные воды

0



0
Итого
0



0

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
1166500,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,00
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
116500,00
4.1
технологические расходы
куб. м
0,00
4.2
потери воды
куб. м
116500,00
4.3
прочие
куб. м
0,00
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
9,99
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,00
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
1050000,00
7.1
- население
куб. м
910400,00
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
61600,00
7.3
- прочие потребители
куб. м
78000,00
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
643000,00
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,00
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
643000,00
3.1
- население
куб. м
470000,00
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
146000,00
3.3
- прочие потребители
куб. м
27000,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
26485,68
12971,48
13514,20
В сфере водоотведения
9387,80
4597,50
4790,40

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
75,10
775,80
775,80
75,00
1701,70
Итого
75,10
775,80
775,80
75,00
1701,70
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
0,00
212,30
220,00
0,00
432,30
Итого
0,00
212,30
220,00
0,00
432,30
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
0,00
46,00
46,00
23,00
115,00
Итого
0,00
46,00
46,00
23,00
115,00
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
Водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
Водоотведение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
885,00



885,00
Итого
885,00



885,00
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
401,90



401,90
Итого
401,90



401,90

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Услуги СЭС
115,00



115,00
Итого
115,00



115,00
Сточные воды
Контроль качества сточных вод




0,00
Итого




0,00

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения





Итого





Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения




0
Итого




0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
23003,66
11271,79
3910,62
7821,25
В сфере водоотведения
7458,50
3654,66
1267,94
2535,90

VIII. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие





0
Итого




0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 58
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ООО "Водоснабжение"
ИНН
3121183192
ОГРН
1093130000039
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Дачная, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем холодного водоснабжения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
1092,52

1092,52
Итого
1092,52

1092,52

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
2146000,00
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
0,00
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
215000,00
4.1
технологические расходы
куб. м
0,00
4.2
потери воды
куб. м
215000,00
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
10,02
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,00
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
1931000,00
7.1
- население
куб. м
1669000,00
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
158000,00
7.3
- прочие потребители
куб. м
104000,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
44750,93
21916,85
22834,08

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
136,50
409,8
409,72
136,50
1092,52
Итого
136,50
409,8
409,72
136,50
1092,52
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Мониторинг качественного анализа питьевой воды (исследование воды)
0



0
Итого
0



0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт и техническое обслуживание фондов
1373,00



1373,00
Итого
1373,00



1373,00

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Исследование качества питьевой воды
64,00



64,00
Итого
64,00



64,00

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого




0

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
37519,33
18384,47
6378,29
12756,57

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие





0
Итого




0

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 59
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "БИОТЕХНОЛОГИИ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА,
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
ООО "Биотехнологии"
ИНН
3121184527
ОГРН
1113130002600
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., Яковлевский район, г. Строитель, ул. Дачная, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем водоотведения

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
530,76

530,76
Итого
530,76

530,76

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение
Мониторинг анализа сточных вод
0,0



0,0
Итого
0,0



0,0

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0,00



0,00
Итого
0,00



0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
куб. м
1160000,00
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:
куб. м
0,00
2.1
связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
2.2
не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
0,00
3.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
1160000,00
3.1
- население
куб. м
1060000,00
3.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
70000,00
3.3
- прочие потребители
куб. м
30000,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере водоотведения
19192,00
9399,00
9793,00

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
0,00
265,35
265,41
0,00
530,76
Итого
0,00
265,35
265,41
0,00
530,76
Мероприятия, направленные на улучшение качества сточных вод
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованных систем водоотведения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
707,10



707,10
Итого
707,10



707,10

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Сточные воды (водоотведение)
Контроль качества сточных вод
77,73



77,73
Итого
77,73



77,73

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение
Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения





Итого






7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере водоотведения
16753,00
8208,97
2848,01
5696,02

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ





Приложение 60
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 13 декабря 2013 г. № 14/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
БЕЛГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧАСТКА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - ФИЛИАЛА ОАО
"РЖД", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПРИЕМ И
ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Белгородский территориальный участок Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД"
ИНН
7708503727
ОГРН
1037739877295
Местонахождение регулируемой организации
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Площадь Вокзальная, 10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа
Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4
Сроки реализации производственной программы
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

II. Мероприятия производственной программы

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем холодного водоснабжения,
приема и транспортировки сточных вод

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Холодное водоснабжение
Текущий ремонт
1 700,0
-
1 700,0
Прием и транспортировка сточных вод
Не предусмотрены организацией
-
-
-

2.2. Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качества питьевой воды (исследование воды)
470,75
-
-
-
470,75

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Выявление поврежденных наружных водопроводных сетей
0,00
-
-
-
0,00
Прием и транспортировка сточных вод
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

III. Планируемый объем подачи воды абонентам,
принимаемых и транспортируемых сточных вод от абонентов

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Холодное водоснабжение
1.
Подъем воды
куб. м
1277149,0
2.
Объем воды, полученной со стороны
куб. м
143650,0
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
1115622,0
4.
Неучтенные расходы воды, в том числе:
куб. м
37200,0
4.1
технологические расходы
куб. м
0,0
4.2
потери воды
куб. м
37200,0
5.
Уровень потерь к объему поднятой воды
%
3,0
6.
Пропущено через очистные сооружения (справочно)
куб. м
0,0
7.
Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
267977,0
7.1
- население
куб. м
102738,0
7.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
48044,0
7.3
- прочие потребители
куб. м
117195,0
Прием и транспортировка сточных вод
1.
Объем принимаемых и транспортируемых сточных вод
куб. м
40 377,0
2.
Хозяйственные нужды предприятия, в том числе
куб. м

3.
Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м
38 229,0
4.
Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей:
куб. м
2 148,0
4.1
- население
куб. м
0
4.2
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
куб. м
694,0
4.3
- прочие потребители
куб. м
1 454,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

тыс. рублей
Объем финансовых потребностей
Всего
В том числе
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
В сфере холодного водоснабжения
6 517,78
3 192,61
3 325,17
В сфере приема и транспортировки сточных вод
21,92
10,74
11,18

V. График реализации мероприятий производственной программы

тыс. рублей
Наименование мероприятий
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
-
-
1 700,0
-
1 700,0
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем приема и транспортировки сточных вод
-
-
-
-
-
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
117,69
117,69
117,69
117,68
470,75
Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прием и транспортировка сточных вод
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
-
-
-
-
-

VI. Целевые показатели деятельности организации

Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

VII. Отчет об исполнении
производственной программы за 2012 год

Организация ранее не осуществляла деятельность в сфере водоотведения.

7.1. Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2012 год

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Капитальный ремонт
4 116,59
-
-
-
4 116,59

7.2. Отчет об исполнении плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевая вода
Мониторинг качества питьевой воды (исследование воды)
470,75
-
-
-
470,75

7.3. Отчет об исполнении плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды при транспортировке

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Холодное водоснабжение
Организацией не проводились
-
-
-
-
-

7.4. Объем финансирования
производственной программы за 2012 год

тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе
с 01.01.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 30.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
В сфере холодного водоснабжения
2 060,55
927,25
329,69
803,61

VIII. Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Всего
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Не предусмотрены организацией
-
-
-
-
-

Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ


------------------------------------------------------------------