Типы документов

Реклама

Партнеры

Решение Муниципального совета муниципального района "Красненский район" Белгородской обл. от 29.04.2013 N 513 "О Программе социально-экономического развития муниципального района "Красненский район" на 2012 - 2016 годы"



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2013 г. № 513

О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН" НА 2012 - 2016 ГОДЫ

В соответствии со статьей 13 Устава муниципального района "Красненский район" Белгородской области Муниципальный совет Красненского района решил:

1. Принять Программу социально-экономического развития муниципального района "Красненский район" на 2012 - 2016 годы (прилагается).

2. Заместителю председателя Муниципального совета (Малыхина Р.И.) разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального района "Красненский район" по адресу: kraadm.ru.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета по экономическому развитию, бюджету, налоговой политике и управлению муниципальной собственностью (Масленникова Е.В.).

Председатель
Муниципального совета
Красненского района
В.А.МАМОНОВ





Утверждена
решением
Муниципального совета
Красненского района
от 29 апреля 2013 года № 513

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН" НА 2012 - 2016 ГОДЫ

Паспорт
Программы социально-экономического развития муниципального
района "Красненский район" на 2012 - 2016 годы

Наименование - Программа социально-экономического развития
Программы муниципального района "Красненский район" на 2012 -
2016 годы

Основание для - п. 6 протокола поручений, данных Губернатором
разработки Белгородской области на оперативном совещании с
Программы участием членов Правительства области 12 марта 2012
года

Заказчик Программы - администрация Красненского района

Разработчик - управление экономического развития и муниципальной
Программы собственности администрации района

Цель Программы - достижение устойчивых темпов экономического роста,
повышение социальной и инфраструктурной
обеспеченности, улучшение качества жизни и
благосостояния населения Красненского района

Задачи программы - создание благоприятного хозяйственного и
инвестиционного климата для развития экономики
района;
- развитие высокоэффективного сельскохозяйственного
производства;
- улучшение демографической ситуации и
совершенствование системы здравоохранения;
- развитие системы образования, молодежной политики,
физической культуры и спорта;
- сохранение и развитие культурного потенциала,
освоение туристско-рекреационных ресурсов района и
создание здоровой среды обитания;
- развитие жилищного строительства;
- совершенствование и развитие дорожной сети,
улучшение условий проживания населения и
предоставление ему качественных услуг
жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг,
услуг торговли и общественного питания;
- повышение уровня занятости и социальной защищенности
населения;
- обеспечение безопасных условий проживания;

Исполнители - управление экономического развития и муниципальной
Программы собственности администрации района;
- управление капитального строительства, транспорта и
жилищно-коммунального хозяйства администрации
района;
- комитет по социальной политике администрации района;
- аппарат главы администрации района;
- Совет безопасности администрации района;
- управление финансов и бюджетной политики
администрации района;
- отдел образования администрации района;
- отдел культуры администрации района;
- отдел социальной защиты населения администрации
района;
- отдел физической культуры и спорта администрации
района;
- администрации сельских поселений (по согласованию);
- ОКУ "Красненский районный центр занятости
населения";
- ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" (по согласованию)

Основные - формирование эффективно функционирующей экономики на
приоритетные основе рационального использования внутренних
направления ресурсов района, создания благоприятного
Программы хозяйственного и инвестиционного климата,
активизации инновационной деятельности и увеличение
экономического потенциала района в 1,5 раза;
- создание условий для формирования комфортной среды
проживания

Сроки реализации - 2012 - 2016 годы

Объем и источники - все мероприятия Программы финансируются в рамках
финансирования действующих программ и инвестиционных проектов.
Программы Дополнительного финансирования не требуется

Основные ожидаемые - увеличение экономического потенциала района в 1,5
показатели раза;
социально- - создание новых рабочих мест;
экономического - повышение качества жизни населения района
развития области с
учетом реализации
Программы в 2016
году по сравнению
с 2011 годом

Система - общее руководство и контроль за ходом реализации
организации программы осуществляет управление экономического
контроля за развития и муниципальной собственности администрации
исполнением района
Программы

Раздел 1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН"

1.1. Оценка социально-экономического положения
муниципального района "Красненский район"
за 2006 - 2011 годы

1.1.1. Краткие сведения о муниципальном районе

Красненский район образован в 1935 году, в современных границах существует с 1991 года. Район как территориальное звено местного самоуправления представляет собой часть территории Белгородской области и является самоуправляемой административно-территориальной единицей. Административный центр - с. Красное.
Красненский район расположен на юго-востоке Белгородской области, на южных склонах Средне-Русской возвышенности. Район граничит на севере со Старооскольским городским округом, на востоке - с Воронежской областью, на юго-востоке - с Алексеевским, на юго-западе - с Красногвардейским, на западе - с Чернянским и Новооскольским районами. Территория района составляет 851,9 кв. км (3,14% от территории области). Расстояние от районного центра с. Красное до г. Белгород - 180 км.
Рельеф местности представляет холмистую равнину. Наибольшие по высоте возвышенности - платообразные участки водоразделов.
Климат умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,3 градусов. Продолжительность теплого периода 234 дня, холодного - 131 день. Среднегодовое количество осадков 475 мм.
Водные ресурсы района представлены реками, ручьями, родниками, болотами, прудами, подземными водами. Протяженность речной сети составляет 12 км. Самая большая река - Потудань.
Основными почвами являются черноземы: типичные - 65%, выщелоченные - 17%, карбонатные - 18% и серые лесные почвы. Механический состав почв в основном тяжелосуглинистый.
Полезные ископаемые - кирпичные, гончарные, огнеупорные и тугоплавкие глины, гранитный камень. Имеются месторождения мергелей, мела и песка, которые используются в народном хозяйстве.
Флора типична для среднерусской степи. В районе произрастает более 1300 видов дикорастущих растений. Встречаются растения, занесенные в Красную книгу. По характеру растительности территория является лесостепной. Общая площадь лесов 9015 тыс. га - это 10,6% всей площади района.
Фауна района представлена сочетанием лесных и степных видов: насчитывается до 6000 видов животных, 12 видов рыб. На территории района обитают животные, занесенные в Красную книгу: лось, европейский олень, косуля, куница, горностай.
Красненский район представляет собой агропромышленный район с развивающейся экономикой, социальной сферой и богатыми культурными традициями.
В соответствии с законом Белгородской области "Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района" в муниципальном образовании "Красненский район" образовано 10 сельских поселений.
Среднегодовая численность населения района за 2011 год составила 13,2 тыс. человек.
На территории района осуществляют деятельность 5 сельскохозяйственных предприятий и 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Агропромышленный комплекс района дополняют 5377 личных подсобных хозяйств.
На территории района работает ООО "Готовской кирпичный завод". Проектная мощность предприятия - 10 миллионов штук кирпича в год.
В районе осуществляет деятельность многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства МУП ЖКХ "Красненское".
Торговая сеть района представлена 106 магазинами, 7 предприятиями общественного питания на 112 посадочных мест.
В районе насчитывается 23 образовательных учреждения, в том числе 5 средних школ, 6 основных, 10 дошкольных, 2 внешкольных учреждения: районный Дом детского творчества, детско-юношеский клуб физической подготовки.
В школах занимается 1239 учащихся, работает 146 учителей. В дошкольных учреждениях воспитывается 473 ребенка.
На базе школ работает 97 кружков и спортивных секций.
В районе функционируют 23 учреждения здравоохранения: ОГБУЗ "Красненская ЦРБ", 4 Центра врача общей практики и 18 фельдшерско-акушерских пунктов.
На территории района осуществляют деятельность 26 учреждений культуры клубного типа: районный Дворец культуры, 13 сельских Домов культуры, 5 сельских клубов, 6 Домов досуга, 2 школы искусств (Красненская с филиалами в селах Лесное Уколово, Камызино, Горки, Сетище и Новоуколовская с филиалом в с. Круглое), централизованная библиотечная система с 13 филиалами в селах района и 2 центральными районными библиотеками, районная киносеть с 10 киноустановками.

1.1.2. Демографическая ситуация

В течение последних лет в районе наблюдалось сокращение численности населения района. В 2011 году среднегодовая численность населения Красненского района составила 13,2 тыс. человек, что на 5,7% меньше по сравнению с 2007 годом.
Доля численности населения муниципального района "Красненский район" в численности населения области в период с 2007 по 2011 год осталась на уровне 1%. В структуре численности населения района сельское население составляет 100%, что значительно выше данного показателя по области и свидетельствует об аграрной направленности района.
Демографическая ситуация в районе характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся (в 2,9 раза). Следует отметить, что в Красненском районе естественная убыль населения значительно выше, чем по области (в 5,3 раза) (таблица 1).
За анализируемый период уровень рождаемости населения района стабильно ниже областного показателя, но с 2007 года по 2010 год имел положительную динамику.
Уровень смертности населения района превышает областной показатель в 1,7 раза. В 2009 году наблюдался рост уровня смертности населения района, в 2010 - 2011 годах отмечено его снижение.
В структуре населения района 54,4% составляют женщины, 45,6% - мужчины. Наиболее многочисленными являются группы населения в возрасте 20 - 24 года (6,5%), 35 - 39 лет (6,21%), 40 - 44 года (6,9%), 45 - 49 лет (7,5%), 50 - 54 года (7,8%), 70 и более лет (21,6%). Относительная многочисленность группы женщин в возрасте 20 - 24 года может оказать положительное влияние на динамику рождаемости в ближайшие годы. Малочисленны группы населения 0 - 4 года, 5 - 9 лет, 10 - 14 лет, что может стать причиной значительного снижения рождаемости при достижении женщинами данных поколений 20 - 29 лет - возраста эффективного для деторождения.

Таблица 1

Основные демографические показатели
по МР "Красненский район"

человек на 1000 населения

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011

МР Об- МР Об- МР Об- МР Об- МР Об- Коэф-
ласть ласть ласть ласть ласть фициент
срав-
нения
(МР/
область)

Среднегодовая 14 1516,4 13,8 1522,1 13,5 1527,6 13,4 1532,1 13,2 1534,2 0,01
численность
населения,
тыс. чел.

Темп роста к 98,6 100,3 98,3 100 97,8 100,4 99,3 100,3 98,5 100,1 x
предыдущему
году, %

Уровень 8,4 10,3 9,4 11,0 9,7 11 9,6 10,9 8,2 11,1 0,74
рождаемости

Темп роста к 129,2 108,4 111,9 106,8 103,2 100 98,9 99,1 85,4 100,9 x
предыдущему
году, %

Уровень 23,2 14,8 23,3 14,7 27,6 14,4 24,1 14,4 24 14,1 1,7
смертности

Темп роста к 97,1 96,7 99,1 99,3 118,5 98 87,3 100 99,6 97,9 x
предыдущему
году, %

Естественный -14,8 -4,5 -13,9 -3,7 -17,9 -3,4 -14,5 -3,5 -15,8 -3,0 5,3
прирост (+),
убыль (-)
населения

Темп роста к 85,1 77,6 93,9 82,2 128,8 91,9 81 102,9 109 85,7 x
предыдущему
году, %

Миграционный -0,9 8,1 -1,2 7,6 -5,3 6,7 -1,9 3,9 -4,7 5,4 x
прирост (+),
убыль (-)
населения

Темп роста к 81,8 112,5 81,5 93,8 в 4,4 88,2 35,8 58,2 в 2,5 138,5 x
предыдущему р.
году, %


Таблица 2

Распределение населения по полу и возрастным
группам на 1 января 2011 года


Возраст Женщины Мужчины Всего

Человек % Человек % Человек %

0 - 4 274 3,8 301 4,9 575 4,3

5 - 9 289 4 301 4,9 590 4,4

10 - 14 315 4,3 358 5,9 673 5,1

15 - 19 314 4,3 316 5,2 630 4,7

20 - 24 433 6 440 7,2 873 6,5

25 - 29 342 4,7 372 6,1 714 5,3

30 - 34 377 5,2 356 5,8 733 5,5

35 - 39 447 6,1 421 6,9 868 6,5

40 - 44 465 6,4 463 7,6 928 6,9

45 - 49 448 6,2 548 9 996 7,5

50 - 54 498 6,8 542 8,9 1040 7,8

55 - 59 359 4,9 366 6 725 5,4

60 - 64 352 4,8 264 4,3 616 4,6

65 - 69 331 4,6 193 3,2 524 3,9

70 и более 2034 27,9 852 14,1 2886 21,6

ИТОГО: 7278 100 6093 100 13371 100


В структуре населения района население трудоспособного возраста составляет лишь 52,5%. На 100 человек населения района трудоспособного возраста приходится 90 человек в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста. Удельный вес населения района старше трудоспособного возраста свидетельствует о большей степени старения населения в Красненском районе (таблица 3).

Таблица 3

Распределение численности населения Красненского района
по основным возрастным группам


Показатели 2011 год

Численность населения - всего, человек 13371

в том числе:

Моложе трудоспособного возраста 1959

Удельный вес населения моложе трудоспособного возраста в 14,7
общей численности населения, %

Трудоспособного возраста 7027

Удельный вес населения трудоспособного возраста в общей 52,5
численности населения, %

Старше трудоспособного возраста 4385

Удельный вес населения старше трудоспособного возраста в 32,8
общей численности населения, %


1.1.3. Уровень жизни населения

Уровень жизни населения напрямую зависит от развития экономики района, заработной платы, пенсий и других социальных выплат.
Среднемесячная заработная плата в районе выросла за 2007 - 2011 годы в 2,2 раза, что соответствует росту среднеобластного показателя, однако ее уровень составляет 74,8% от среднеобластного значения.

Таблица 4

Динамика среднемесячной номинальной
заработной платы в МР "Красненский район"

(рублей)

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011

МР область МР область МР область МР область МР область коэф-
фициент
срав-
нения
(МР/
область)

среднемесячная 6413 10479,5 9546,5 13508,5 11285,6 14061 12094,6 16399,2 14053,1 18778,8 0,75
номинальная
заработная
плата

темп роста к 143 125,7 148,9 128,9 118,2 104,1 107,2 116,6 116,2 114,5 X
предыдущему
году, %


Наиболее высокий размер среднемесячной заработной платы в 2011 году сложился в отраслях: "обрабатывающие производства" (21100 руб.), что выше среднерайонного показателя в 1,5 раза, "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (19871,4 руб., или 141,5% к среднерайонному показателю), строительство (17916,7 руб., или 127,5%). Значительно ниже среднерайонного уровня продолжает оставаться заработная плата у работников, занятых в следующих видах экономической деятельности: предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (8171 руб., или 58,1% к среднерайонному показателю), здравоохранение и предоставление социальных услуг (10836,1 руб., или 77,1 %).

Таблица 5

Среднемесячная заработная плата по видам
экономической деятельности в МР "Красненский район"

(по крупным и средним организациям)

Вид экономической деятельности 2010 2011 год
год,
руб. руб. темп сравнение
роста, со
% средним
значением
по МР %

В целом по МР 12094,6 14053,1 116,2 100

Сельское хозяйство, охота и лесное 14199,6 16581,9 116,8 118
хозяйство

Обрабатывающие производства 15366,7 21100 137,3 150,1

Производство и распределение 16585,9 19886,3 119,9 141,5
электроэнергии, газа и воды

Строительство 12977,8 17916,7 138,1 127,5

Оптовая и розничная торговля; ремонт 13480 11282,3 83,7 80,2
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования

Финансовая деятельность 15053,8 15054,7 100 107,1

Операции с недвижимым имуществом, 13210,1 14929,6 113 106,2
аренда и предоставление услуг

Государственное управление и 16175,1 17338,7 107,2 123,4
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальной обеспечение

Образование 9872,3 11362,3 115,1 80,9

Здравоохранение и предоставление 8809,7 10836,1 123 77,1
социальных услуг

Предоставление прочих коммунальных, 7187,9 8171 113,7 58,1
социальных и персональных услуг


1.1.4. Социальная защита населения

Одним из основных направлений социальной политики района является повышение качества жизни социально не защищенных слоев населения. Органами местного самоуправления муниципального района выполняются мероприятия по реализации федеральных, областных и муниципальных нормативных актов по социальной защите семей с несовершеннолетними детьми, инвалидов, граждан старшего поколения.
В районе утверждены программа по социальной поддержке малообеспеченного населения и порядок оказания материальной помощи граждан данной категории.
В 2011 году адресную помощь получили 315 человек на сумму 700 тыс. руб.
Основным видом социальной защиты граждан пожилого возраста остается социальное обслуживание на дому. Оно осуществляется 4 отделениями социальной помощи для 463 пенсионеров и инвалидов.
На территории района функционируют 2 учреждения для престарелых граждан и инвалидов (в с. Новоуколово и с. Горки), рассчитанных на 76 мест.

Таблица 6

Выплаты социального характера из
бюджета МР "Красненский район"


Название показателя 2009 2010 2011

чел. тыс. чел. тыс. чел. тыс.
руб. руб. руб.

Единовременное пособие на 21 215,2 23 252,7 19 220,9
рождение ребенка

Ежемесячная доплата к пенсиям 4 240,9 5 212,8 14 517,3

Пособие на погребение 21 83,2 22 89,3 24 104,9

Проведение районных мероприятий 46 72,8 52 101 58 105,3

Итого: 107 695,1 102 655,8 115 948,4


Успешно реализуются целевые программы, направленные на повышение рождаемости, укрепление института семьи, улучшение материального положения семей с детьми.
С 2007 года единовременно выплачивается 2000 рублей малообеспеченным беременным женщинам на усиленное питание и проезд в женскую консультацию, сумма выплат за 2007 - 2011 годы составила 352 тыс. рублей.
Многодетным семьям предоставляется субсидия из федерального бюджета на оплату услуг связи и ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для детей из этих семей организовано бесплатное питание и обеспечение школьной формой первоклассников.
Социальными льготами и материальной поддержкой обеспечиваются 128 многодетных семей. На эти цели в 2011 году было направлено свыше 2,5 млн. рублей. По решению депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председателя Фонда "Поколение" А.В.Скоча в 2011 году 9 многодетных семей и 4 семьи с детьми-инвалидами получили автомобили ВАЗ-2107.
5 многодетных матерей в 2011 году награждены Почетным знаком "Материнская слава" с выплатой единовременной материальной премии на сумму 320,7 тыс. рублей. Всего этой высокой наградой в районе отмечены 44 матери.
В районе проживает 44 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 30 из них - несовершеннолетние. В 2011 году трое детей-сирот были обеспечены жильем, на жилищном учете состоят 15 человек.
В 2011 году производилась выплата опекунам, приемным родителям, усыновителям: на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях - 23 опекунам на сумму 1264,3 тыс. руб., оплата труда 4 приемным родителям - 323,6 тыс. руб., социальное пособие 2 усыновителям - 240 тыс. руб.
В с. Горки функционирует "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" во имя святой блаженной Ксении Петербургской для 20 мальчиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей ежегодно отдыхают и укрепляют здоровье на базе областных оздоровительных центров в санаториях "Красиво", "Дубрава" и оздоровительном лагере "Солнышко" Алексеевского района. В 2011 - 2012 годах оздоровлено 144 ребенка из семей этой категории.
Отделом социальной защиты населения ежегодно проводятся праздничные мероприятия, такие как: "Международный День семьи", "День матери", "День защиты детей", "Рождественский утренник для детей-инвалидов" и другие.
С января 2008 года в систему государственных пособий гражданам, имеющим детей, введены два новых вида пособий: единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Новые виды пособий введены в качестве компенсаций в связи с отменой с 1 января 2008 года отсрочки от призыва на военную службу для граждан, имеющих детей и беременных жен.
В полном объеме производятся все предусмотренные существующими законами компенсационные выплаты: денежная компенсация в части расходов на оплату за коммунальные услуги, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг.

1.1.5. Здравоохранение

Важным элементом социальной инфраструктуры является доступная и качественная медицинская помощь населению. Медицинскую помощь оказывают центральная районная больница и в ее составе пять амбулаторно-поликлинических учреждений (с. Новоуколово, с. Большое, с. Красное, с. Круглое и с. Готовье), 18 фельдшерско-акушерских пунктов.
Основные показатели здравоохранения МР "Красненский район" представлены в таблице 7.
За период 2007 - 2011 годы наблюдалось снижение заболеваемости населения района. Так, в 2011 году по сравнению с 2007 годом снизилась заболеваемость с диагнозом, установленным впервые, взрослого населения на 100000 человек на 12,6%. Заболеваемость детей от 0 до 14 лет и подростков от 15 до 17 лет с впервые установленным диагнозом в 2011 году по сравнению с 2007 годом увеличилась на 46,6% и 68% соответственно. Рост заболеваемости детей и подростков связан с ростом заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. В структуре заболеваемости взрослого населения в 2011 году наибольший удельный вес приходится на болезни системы кровообращения - 13,2%, болезни глаза и его придаточного аппарата - 9,3%, органов дыхания - 25,7%, костно-мышечной системы - 5,5%, мочеполовой системы - 4,6%.

Таблица 7

Основные показатели здравоохранения МР "Красненский район"


Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 К срав-
нения
МР область МР область МР область МР область МР область МР/
область

Забол-сть 87252,2 63372,2 65561,4 59351,1 64792,8 59969,0 63194,9 57861,8 76281,4 60492,2 1,27
взрослого
населения с
диагнозом,
установленным
впервые в жизни
(на 100000
человек)

Забол-сть детей 65263,2 165356,2 60947,4 159496,1 78150,0 156990,8 78750,0 165764,2 95702,5 165281,7 0,58
в возрасте 0 -
14 лет с
диагнозом,
установленным
впервые в жизни
(на 100000
человек)

Забол-сть детей 66000,0 123607,5 68400,0 126459,2 88750,0 170138,5 102823,5 152382,5 110937,5 139455,8 0,80
в возрасте 15 -
17 лет с
диагнозом,
установленным
впервые в жизни
(на 100000
человек)

Число 3 80 4 86 5 97 5 104 5 112 0,05
амбулаторно-
поликлинических
учреждений

Число 21 574 21 570 20 565 20 553 18 551 0,04
фельдшерско-
акушерских
пунктов

Обеспеченность
на 10000
населения:

- врачами 20,7 35,9 21,2 36,1 23,2 36,0 24,0 35,4 22,7 35,3 0,64

- средним 77,9 109,1 79,1 109,3 85,4 109,8 81,2 108,4 78,0 107 0,73
медицинским
персоналом

- койками 52,2 84,9 51,5 81,9 51,4 81,6 50,6 80,6 43,9 79,4 0,56


Важнейшим условием обеспечения качественной медицинской помощи населению является кадровый потенциал лечебно-профилактических учреждений.

Таблица 8

Кадровый потенциал медицинских учреждений
в МР "Красненский район"


Показатели 2007 2008 2009 2010 2011

Количество врачей, чел. 29 29 30 31 30

Количество средних медработников, чел. 109 108 109 108 103

Укомплектованность врачами, % 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4

Укомплектованность средними медработниками, % 100 91,2 85,0 84,0 85,0


Красненская ЦРБ отстает от областных показателей по обеспеченности врачебными кадрами. При укомплектованности средним медицинским персоналом на 85%, укомплектованность врачами составила в 2011 году 67,4%.
В настоящее время в Красненской ЦРБ остро стоит вопрос по подготовке смены врачей-специалистов, так как 26,7% врачей являются пенсионерами.
Медицинские работники ежегодно проходят переподготовку и повышение квалификации в областном центре и других медицинских центрах России согласно плану.
В 2007 - 2011 годах повышенное внимание уделялось развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения района. Проведен текущий ремонт Новоуколовской, Большовской, Кругловской врачебных амбулаторий, всех ФАПов (таблица 9).
В 2007 году в рамках приоритетного национального проекта приобретено новое медицинское оборудование: рентген-аппарат, 2 эндоскопа, 1 комплект лабораторного оборудования, 2 автомобиля скорой медицинской помощи. Получено оборудование для центров и кабинетов врачей общей практики Новоуколовской, Большовской и Кругловской амбулаторий. В 2008 году приобретены аппараты ингаляционного наркоза, стоматологические установки, индукционная центробежная литейная установка, современный флюорограф, аппарат ультразвуковой диагностики.

Таблица 9

Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов
здравоохранения МР "Красненский район"

тыс. руб.

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011

Капитальный ремонт 169,9 0 42000 0 12600

Текущий ремонт 463,4 4505,5 196,7 293,8 283,3

Итого 633,3 4505,5 42196,7 293,8 12883,3


В 2008 - 2009 годах произведены реконструкция здания поликлиники МУЗ "Красненская ЦРБ" и строительство пристройки к ней за счет средств областного бюджета на сумму 42 млн. руб. Закуплена новая мебель для поликлиники на 21 млн. руб. После капитального ремонта здания открылся Центр врача общей практики в с. Готовье.
В 2011 году Красненская ЦРБ участвует в реализации программы модернизации здравоохранения. Осуществлен капитальный ремонт хирургического отделения - стационара стоимостью 12,6 млн. рублей, закуплено наркозно-дыхательное оборудование и электрокоагулятор хирургический на сумму 513 тыс. руб.

1.1.6. Образование

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" одной из главных задач является создание условий равного доступа населения для получения качественного образования.
Образовательная система муниципального района "Красненский район" в 2011 году представлена 23 образовательными учреждениями, из них 11 общеобразовательных школ, 10 дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования детей.
В отрасли "Образование" работает 555 человек, в том числе 281 педагогический работник, из них 142 учителя.

Таблица 10

Количественная характеристика объектов
образования МР "Красненский район"

(на начало учебного года)

Виды образовательных учреждений 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Дошкольные образовательные учреждения 11 11 11 10 10 10

Общеобразовательные школы 19 19 19 18 14 11

Учреждения дополнительного образования 4 3 3 2 2 2

Муниципальный центр оценки качества 1 1 1 1 1 1
образования

Школьные музеи 3 7 7 6 6 5

Численность детей в дошкольных 370 443 443 455 488 477
образовательных учреждениях

Численность учащихся в общеобразовательных 1493 1385 1337 1298 1267 1275
школах


В районе функционирует 10 дошкольных учреждений. Отделом образования ведется работа по совершенствованию управления системой дошкольного образования и повышения его качества в условиях модернизации российского образования.
Сохранена сеть дошкольных образовательных учреждений. В дошкольном образовании 28 групп, в них воспитываются 477 детей, что составляет 80,3% от общего количества детей дошкольного возраста, проживающих в районе. Охват детей предшкольного возраста - 97%.
Численность работающих в дошкольных образовательных учреждениях составляет 128 человек, в том числе 63 педагогических работника, из них 43 воспитателя.
Все детские сады укомплектованы кадрами. Средний возраст работающих - 39 лет. Численность педагогов, имеющих высшее образование, составляет 34,7%.
Процент педагогов с высшей и первой квалификационной категорией составляет 42%.
Введение в действие Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает новый подход к планированию и организации образовательного процесса в детских образовательных учреждениях.
В связи с этим отделом образования администрации района разработан план перехода дошкольных образовательных учреждений к реализации ФГТ ООП, в рамках которого с заведующими ДОУ проведена работа по изучению ФГТ ООП, методических рекомендаций "О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования", новой основной общеобразовательной программой дошкольного образования "Успех".
В целях совершенствования дошкольного образования в районе разработана муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования на территории Красненского района на 2011 - 2013 годы", целью которой является обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования для всех слоев населения и повышения качества предоставляемых услуг.
В условиях модернизации современной системы дошкольного образования возрастает роль инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений. Обеспечение достижения нового качества на основе инновационных инициатив является, прежде всего, условием профессионально-личностного совершенствования педагога. Красненский детский сад "Капелька" является участником областного эксперимента "Управление физкультурно-оздоровительной деятельностью субъектов образовательного процесса в дошкольном учреждении на основе компетентностного подхода".
Внедрение парциальных программ позволило организовать дополнительное образование детей по различным направлениям. Наиболее распространены дополнительные услуги художественно-эстетического направления, познавательно-речевого.
В целях совершенствования работы с педагогическими кадрами созданы опорные дошкольные образовательные учреждения как центры методической работы.
В целях развития разговорных (коммуникативных) навыков во всех детских садах района введено изучение английского языка.
По состоянию на 1 сентября 2011 года в районе насчитывалось 11 школ. Видовая структура общеобразовательных учреждений района представлена 5 средними и 6 основными школами. Количество учащихся в 2011 году составило 1275 человек.
В общеобразовательных учреждениях трудятся 360 человек, в том числе 206 педагогов, из них 142 учителя.
Сокращение числа первоклассников, снижение набора в 10 классы приводит к низкой наполняемости общеобразовательных школ - 34,8% (2010 год - 32,1%) (таблица 11).

Таблица 11

Наполняемость общеобразовательных учреждений
МР "Красненский район"


№ Наименование школ Мощность Кол-во Кол-во Наполняемость
п/п (кол-во учащихся по учеников школ (%)
ученических состоянию на на 1
мест) 01.09.2011 учителя
(чел.)

1 Горская СОШ 320 102 10 31,9

2 Камызинская СОШ 320 117 8,9 36,6

3 Красненская СОШ 600 374 11,7 62,3

4 Новоуколовская СОШ 380 259 11,7 68,2

5 Расховецкая СОШ 180 73 6,2 40,6

6 Большовская ООШ 280 40 5,1 14,3

7 Готовская ООШ 320 82 6,4 25,6

8 Кругловская ООШ 425 68 8,4 16,0

9 Лесноуколовская ООШ 425 62 8,1 14,6

10 Сетищенская ООШ 320 77 9 24,1

11 Новосолдатская ООШ 96 21 3 21,9

Итого: 3666 1275 9,1 34,8


В районе созданы необходимые условия для поэтапного перехода к качественно новому уровню образования на основе информационных технологий.
В 2011 году в общеобразовательных учреждениях района имелось 220 компьютеров, 183 компьютера использовались в образовательном процессе для реализации программ общего образования. Оснащенность компьютерной техникой в детских садах составляет 15 компьютеров, в учреждениях дополнительного образования - 10, в отделе образования - 29.
В течение пяти лет обеспеченность образовательных школ компьютерной техникой увеличилась в 2,7 раза и составила 17,3 компьютеров на 100 учащихся.

Таблица 12

Основные показатели информатизации
общеобразовательных учреждений


Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 Темп роста
2011 к
2006, %

Обеспеченность образовательных 8,2 17,7 18,2 18,1 17,3 в 2,7 раза
школ компьютерной техникой
(компьютеров на 100 учащихся)

Число общеобразовательных школ, 19 19 18 14 11 0,6
имеющих выход в Интернет


На сегодняшний день увеличился процент школ, имеющих школьную локальную сеть, с 23,1% до 54,5%.
Все общеобразовательные школы подключены к сети Интернет в рамках национального проекта "Образование".

Таблица 13

Распределение выпускников 9-х классов


Год Численность Распределение, %
выпуска выпускников
10 Средние Профес- Другие Не
класс специальные сиональные учебные продолжили
учебные училища заведения обучение по
заведения различным
причинам

2007 146 57 24 15 4

2008 159 93 43 23 -

2009 177 104 58 3 12 -

2010 131 92 25 14

2011 118 96 13 3 6 -


Численность выпускников 9-х классов в 2011 году в сравнении с 2007 годом сократилась на 19,2%. Из общего числа выпускников 9-х классов большая часть девятиклассников предпочитает продолжить получение среднего образования (81%), 11% поступили в средние специальные учебные заведения, 3% - в профессиональные училища, 5% - в другие учебные заведения (преимущественно лицеи г. Белгорода).
Численность выпускников 11 классов в 2011 году уменьшилась по сравнению с 2007 годом на 19,3%. Доля поступивших в высшие учебные заведения увеличилась с 56% в 2007 году до 70% в 2011 году. Доля поступивших в средние специальные учебные заведения уменьшилась с 28% в 2007 году до 20% в 2011 году, доля поступивших в профессиональные училища уменьшилась с 16% до 13%.

Таблица 14

Распределение выпускников 11-х классов


Год Численность Распределение, %
выпуска выпускников
Высшие Средние Профес- Призыв в армию,
учебные специальные сиональные работа, другие
заведения учебные училища причины
заведения

2007 135 56 28 16 -

2008 98 61 16 16 5

2009 84 57 14 9 4

2010 92 61 16 10 5

2011 109 70 20 13 7


Система дополнительного образования детей в районе включает 2 учреждения, подведомственных отделу образования: дом детского творчества, детская юношеская спортивная школа. Посещают учреждения дополнительного образования 1652 ребенка.
В учреждениях дополнительного образования работает 97 кружков, в том числе в детском доме творчества - 56 кружков, в детской юношеской спортивной школе - 41 кружок (таблица 15).
Значительное место в воспитательной работе со школьниками отводится работе музеев. В районе их насчитывается 6, в том числе 5 из них школьные, 1 - районного значения (Готовской).

Таблица 15

Охват детей кружковой работой в МР "Красненский район"


Показатели 2007 2008 2009 2010 2011

Численность детей в учреждениях 2358 2274 1861 1652 1652
дополнительного образования - всего,
в том числе:

Дом детского творчества 1206 1137 1216 1037 1037

Детская юношеская спортивная школа 720 717 645 615 615


В рамках комплексного проекта модернизации образования в 2011 году в общеобразовательные учреждения района поступило 5 автобусов для подвоза учащихся на сумму 5510 тыс. руб., компьютерное оборудование стоимостью 1705,7 тыс. руб., учебно-лабораторное оборудование стоимостью 784,5 тыс. руб., учебники стоимостью 44,1 тыс. руб.
В 2011 году во всех образовательных учреждениях установлены камеры видеонаблюдения на сумму 2225 тыс. руб.
С 1 сентября 2011 года во всех школах района внедрен новый федеральный государственный образовательный стандарт для 1-х классов. В рамках вышеназванного стандарта для учителей общеобразовательных учреждений введена дополнительная оплата за осуществление внеурочной деятельности.

1.1.7. Культура, физкультура и спорт

В состав отдела культуры входит 7 муниципальных учреждений культуры, имеющих статус юридического лица:
- муниципальное учреждение культуры "Централизованная клубная система (26 учреждений культуры);
- муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система (13 сельских филиалов, 1 центральная районная детская библиотека, 1 центральная районная библиотека);
- муниципальное учреждение культуры "Киносеть" с 10 киноустановками;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей - Красненская Детская школа искусств с филиалами в с. Л-Уколово, с. Сетище, с. Камызино, с. Горки;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей - Новоуколовская Детская школа искусств с филиалом в с. Круглое;
- муниципальное учреждение культуры "Районный краеведческий музей";
- муниципальное учреждение культуры "Районный Дворец культуры".
За 2007 - 2011 годы в районе капитально отремонтированы 13 учреждений культуры и построены Польниковский сельский клуб и Черемуховский Дом досуга.
Проведена работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры. Приобретены: мебель, телевизоры, музыкальные центры, кондиционеры, витрины, звукоусилительная аппаратура, музыкальные инструменты, сценические костюмы, одежда сцены, теннисные, бильярдные столы, игры-трансформеры. Для осуществления текущей деятельности отдела культуры и передвижного культурного центра "Клуб на колесах" приобретен автобус на 25 мест.
В учреждениях культуры работают 263 специалиста. Из общего числа творческих работников 94 имеют профильное образование, что составляет 35,7%.
Важной проблемой в Красненском районе остается вопрос комплектования профессиональными кадрами учреждений культуры. Отделом культуры проводилась целенаправленная работа для решения данной проблемы. Уделялось внимание переподготовке и учебе кадров на курсах повышения квалификации работников культуры. Ежегодно отдел культуры предоставляет заявки о потребности в молодых специалистах для работы в учреждениях культуры района. Желающим предоставляется возможность обучения на бюджетной основе по целевому направлению в Белгородском институте искусств и культуры. В настоящее время в учебных заведениях сферы культуры обучаются 33 человека, из них 24 специалиста - на заочной форме обучения, 9 - на дневной форме обучения.

Таблица 16

Основные показатели, характеризующие
сферу культуры в МР "Красненский район"


Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 Темп
роста,
%

Число общедоступных библиотек (ед.) 15 15 15 15 15 100

Охват населения библиотечными 87,6 87,5 88,1 91 89 103
услугами (%)

Число учреждений клубного типа (ед.) 26 26 26 26 26 100

Число посадочных мест в учреждениях 6027 5777 5517 4223 3473 54,5
клубного типа (ед.)

Число культурно-досуговых 4418 4563 4593 4321 4583 105
мероприятий (ед.)

Число киноустановок (ед.) 15 15 10 10 10 66,6

Число посещений киносеансов (тыс. 11,7 16,5 10,6 7,3 7,7 74
чел.)

Количество детей, обучающихся в 340 387 387 389 408 106,2
детских школах искусств (чел.)


Звание "Народный самодеятельный коллектив" имеют 11 коллективов района, создан духовой оркестр, районный хор. На территории района проводятся выступления профессиональных артистов (Белгородский театр кукол, Белгородская филармония, профессиональный коллектив песни и пляски "Завалинка" г. Старый Оскол, театр им. Щепкина, ансамбль "Воронежские девчата", цирк г. Воронежа и г. Пенза и др.).
С каждым годом происходит рост числа фестивалей, конкурсов, смотров, количества участия в них творческих коллективов и участников различных возрастов. Конкурсы, фестивали, смотры являются поддержкой в раскрытии и выявлении творческого потенциала самодеятельных коллективов, исполнителей. За период с 2006 по 2011 год самыми активными были - "Красняночка", "Гармония", "Раданица", "Донцы", "Душа России", "Раздолье", "Сударушка". Данные коллективы ежегодно принимали участие в областной культурно-спортивной эстафете, в творческих отчетах района, в традиционных фестивалях "Красно солнышко", "Белгородская слобода", "Пасхальная радость", "Лето красное", "Живи, родник, живи!". В централизованную библиотечную систему были сделаны следующие приобретения: комплекты компьютерного оборудования, принтеры, ноутбук, факс, цифровые фотоаппараты, мебель, металлические двери и решетки на окна.
Передвижным культурным центром "Клуб на колесах" обеспечивался культурный досуг, информационное и кинообслуживание жителей в удаленных хуторах и селах района, проводились выступления народных коллективов и исполнителей района.
За отчетный период поступления новой литературы в библиотеки выполнялись по норме 250 экз. литературы на 1000 жителей. В 2009 году Новоуколовская модельная библиотека стала победителем в конкурсе на соискание гранта Губернатора по созданию духовно-исторической гостиной "Наше наследие".

Таблица 17

Показатели обновляемости библиотечного
фонда в МР "Красненский район"


Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 Темп
роста, %

Обновляемость библиотечных фондов, 3,4 6,7 3,1 5,7 4,5 121,6
тыс. экз.

Финансирование книжного фонда ЦБС, 416,5 447,6 571,5 456,3 403,2 114,7
всего, тыс. руб.

из местного бюджета 165 59,9 480,5 391,5 357,7 356,3

из областного бюджета 246,9 357,7 46,0 29,8 11,5 4,57

из федерального бюджета - 30 45,0 35,0 34,0 -

внебюджетные средства 4,6 - - - - -



1.2.10. Трудовой потенциал

Среднегодовая численность населения Красненского района и другие показатели занятости населения в динамике за 3 года представлены в таблице 18.

Таблица 18

Основные показатели занятости населения
МР "Красненский район"


Показатели 2009 2010 2011 Темп роста
2011 год к
2009 году, %

Среднегодовая численность населения, 13500 13400 13200 97,8
всего, чел.

Численность населения в 6969 6978 6878 98,7
трудоспособном возрасте, чел.

Численность занятых в экономике, 5769 5781 5823 100,9
чел.

в том числе: на крупных и средних 2747 2579 2653 96,6
предприятиях, чел.

в малом бизнесе, чел. 525 552 552 105,1

занятых ведением ЛПХ с целью 2497 2650 2618 104,8
производства товарной продукции,
чел.

Численность населения, работающих за 580 550 495 85,3
пределами района, чел.

Доля занятых на крупных и средних 48 45 46 x
предприятиях в общей численности
занятых в экономике, %

Доля занятых в экономике в общей 83,9 84 84,7 x
численности населения в
трудоспособном возрасте, %


Численность населения в трудоспособном возрасте МР "Красненский район" с 2009 по 2011 год уменьшилась на 1,3%. При этом численность занятых в экономике увеличилось на 0,9%. Однако в районе существует часть населения, работающая за его пределами: в 2011 году доля этой категории населения района составила 7% от общей численности населения в трудоспособном возрасте.
Доля занятых в экономике района в общей численности населения в трудоспособном возрасте составила 84,7%. Несмотря на это, вопросы трудоустройства остаются для жителей района самыми злободневными. Сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и качеством рабочей силы. Основными препятствиями при трудоустройстве остается предпенсионный возраст, отсутствие опыта работы для молодых специалистов, наличие маленьких детей.

Таблица 19

Сведения о численности безработных
в МО "Красненский район"


Показатели 2007 2008 2009 2010 2011

Численность обратившихся в органы 630 501 598 530 584
государственной службы занятости, чел.

из них: 485 450 349 334 367
- число трудоустроенных граждан, чел.

Численность безработных, зарегистрированных 305 202 412 403 471
в органах государственной службы занятости,
чел.

из них: 25 18 16 16 15
- направлено на обучение, чел.

- трудоустроено, чел. 19 15 217 233 289

Потребность в работниках, заявленная 500 673 331 208 250
предприятиями и организациями в течение
года, чел.

Численность безработных на конец года, чел. 165 83 160 160 191


Ситуация на рынке труда Красненского района в течение пяти лет характеризовалась увеличением численности регистрируемых безработных (таблица 19).
ОКУ "Красненский районный ЦЗН" совместно с соответствующими службами района регулярно проводится информационная работа с гражданами, нуждающимися в трудоустройстве, гражданами, состоящими в трудовых правоотношениях с работодателями, с кадровыми работниками предприятий и организаций района. Данные мероприятия направлены на сохранение рабочих мест, сдерживание организационных мер по высвобождению работников, способствуют эффективному трудоустройству граждан.
В районе активно реализуется Программа по содействию занятости населения Белгородской области, согласно которой из областного бюджета предусмотрены средства на софинансирование мероприятий по организации общественных работ, по профессиональному обучению работников, по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан. Особенно важным направлением стала организация общественных работ, временного трудоустройства граждан, ищущих работу, и работников предприятий, которые находятся под угрозой увольнения.
Ключевыми проблемами в сфере занятости на рынке труда муниципального района являются:
- сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над спросом;
- низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, молодежь; освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; лица предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители и другие);
- большой разрыв между уровнями общей и регистрируемой безработицы.

1.1.8. Жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство

В соответствии со Стратегией развития жилищного строительства на территории Белгородской области и приоритетным национальным проектом "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в районе активно ведется работа среди населения по улучшению жилищных условий.
В 2011 году наблюдался значительный рост вводимого жилья. Введено 9615 кв. м, что на 115,8% выше уровня 2007 года. Показатель ввода жилья на 1000 жителей по району отстает от областного, при этом данный разрыв имеет тенденцию к уменьшению.

Таблица 20

Показатели по строительству жилья в МР "Красненский район"


Показатели 2007 2008 2009 2010 2011

Введено жилья, кв. м 4300 7500 7000 8300 9615

Темп роста к предыдущему году, % 70,5 174,4 93,3 118,6 115,8

в том числе: 4300 7500 7000 7695 9615
населением за счет собственных и заемных
средств, кв. м

Введено жилья на 1000 жителей, кв. м 307,1 543,5 518,5 619,4 728,4

Темп роста к предыдущему году, % 71,2 177 95,4 119,5 117,6

Справочно: введено жилья на 1000 жителей 702 731 1097,3 1100,4 1147,5
в области, кв. м

Коэффициент сравнения ввода жилья на 0,4 0,8 0,5 0,6 0,6
1000 жителей (МР/область)


Следует отметить, что все вводимое в районе жилье относится к категории индивидуальной застройки.
Для наиболее эффективного решения вопросов по обеспечению населения жильем, в целях выполнения национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и других федеральных и региональных программ застройщикам выделялись целевые займы через Красненский филиал Белгородского фонда поддержки индивидуального жилищного строительства, жилищные кредиты на строительство и приобретение жилья, выдаваемые банками и кооперативом "Свой дом".
Через фонд ИЖС и кооператив "Свой дом" за период 2008 - 2011 годов было выдано кредитов на сумму около 60 млн. рублей, введено в эксплуатацию 28,4 тыс. кв. м. Улучшили жилищные условия 165 молодых семей, 7 детей-сирот, 2 инвалида, 39 ветеранов ВОВ, 4 семьи по программе "Переселение из ветхого и аварийного жилья", 60 семей за счет использования средств материнского капитала. Всего выделено субсидий из федерального и областного бюджетов на сумму более 100 млн. рублей.
Жилищно-коммунальный комплекс муниципального района "Красненский район" включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, внешнее благоустройство, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы.

Таблица 21

Динамика жилищного фонда муниципального района
МР "Красненский район" в 2007 - 2011 годах


Показатели Годы

2007 2008 2009 2010 2011

Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м, в 353,6 361 368,2 376,3 385,7
том числе:

частный 374,3 383

государственный - -

муниципальный 2 2,7

другой - - - - -

Общая площадь жилых помещений, 25,5 26,4 27,7 28,3 29,4
приходящаяся в среднем на одного
жителя - всего, кв. м

Справочно: 23,9 24,5 25 25,7 26,3
площадь жилищ, приходящаяся в среднем
на одного жителя по области, м2/чел.

Коэффициент сравнения (МР/область) 106,7 107,8 110,8 110,1 111,8


В структуре собственности жилищного фонда района преобладает частный жилой фонд - 99,3%.
Обеспеченность населения района жильем на 11,7% выше, чем в среднем по области, и составляет 29,4 кв. м на человека.
Уровень обеспеченности жилищного фонда газом, отоплением выше, чем в среднем по области, однако значительно ниже обеспеченность водопроводом и водоотведением, что характерно для сельской местности.

Таблица 22

Уровень благоустройства жилищного
фонда в МР "Красненский район"


Наименование показателей Единица Показатели по состоянию на
измерения 01.01.2012

МР Область Коэффициент
сравнения, %
(МР/область)

Уровень благоустройства жилищного
фонда - жилищный фонд,
оборудованный:

- водопроводом % 53 74,3 0,7

- водоотведением % 38 71,4 0,5

- центральным отоплением % 100 95,4 1,1

- газом % 100 85,4 1,2


Таблица 23

Ввод в действие объектов коммунального хозяйства
в МР "Красненский район" в 2007 - 2011 годах (километров)


Вид объекта Годы

2007 2008 2009 2010 2011

Водопроводные сети 16,9 - 71,9 8,8 2,4

Газовые сети 4,82 - - -


Жилищно-коммунальное обслуживание в районе в 2011 году осуществляли многоотраслевое предприятие МУП ЖКХ "Красненское", филиал "Восточное объединение по эксплуатации газового хозяйства" ОАО "Белгородоблгаз" Красненская эксплуатационная газовая служба, Красненский участок ОАО "Белгородская сбытовая компания", производственное отделение "Восточные электрические сети" Красненский РЭС. Созданное в 2006 году многоотраслевое предприятие МУП ЖКХ "Красненское" производит обслуживание всех водопроводных и канализационных сетей в районе, осуществляет на всей территории района теплоснабжение, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов, вывоз жидких бытовых отходов. В районе используется безконтейнерная система сбора мусора.
Коммунальное водоснабжение населенных пунктов муниципального района осуществляется из подземных источников. Протяженность водопроводных сетей в районе составляет 273,5 км.
За период 2007 - 2011 годы построено 97,2 км водопроводных сетей в селах Расховец, Горки, Лесное Уколово, Красное, Киселевка, Круглое, Заломное, Новосолдатка, Черемухово, Новый Путь, Новоуколово, Ураково, Песковатка, Богословка, Свистовка, Камызино, Готовье, Сетище, Ближние Россошки, Староуколово, Старый Редкодуб, Большое, Хмелевое, Круглое. Установлены шесть водонапорных башен в селах Лесное Уколово, Новоуколово, Камызино, Свистовка. Установлено пять скважин в селах Новый Путь, Лесное Уколово, Красное, Круглое, Горки.
Улучшено состояние улично-дорожной сети. По программе "Благоустройство сельских населенных пунктов" построено 54,2 км внутрипоселковых дорог с твердым покрытием по улицам сел Красное, Свистовка, Расховец, Богословка, Лесное Уколово, Бычково, Черемухово, Новогеоргиевка, Большое, Сетище, Старый Редкодуб, Расховец, хуторах Япрынцев, Песковатка. Уложено 16,2 тыс. кв. м тротуарной плитки в селах Красное, Новоуколово.
Произведен капитальный и средний ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 20,45 км.
Осуществлено устройство парков в селах Красное, Новоуколово, Сетище, Круглое, Лесное Уколово, Большое, Готовье, Камызино.

1.1.9. Экономический потенциал

Структура экономики муниципального района "Красненский район" в разрезе видов экономической деятельности с указанием удельного веса каждого вида в общем обороте организаций по итогам работы в 2010 - 2011 годах приведена в таблице 24.

Таблица 24

Видовая структура экономики МР
"Красненский район" по обороту организаций


Виды экономической деятельности 2010 2011 Темп
роста, %
млн. уд. млн. уд.
руб. вес, % руб. вес, %

ВСЕГО по МР 525,4 100 956,9 100 в 2,3 р.

в том числе:

Сельское хозяйство, охота и лесное 486,4 92,57 905,7 94,64 в 1,9 р.
хозяйство

Обрабатывающие производства 4,7 0,89 3,7 0,39 78,7

Производство и распределение 27 5,14 36,9 3,86 75,1
электроэнергии, газа и воды

Операции с недвижимым имуществом 2,4 0,46 3,6 0,38 в 1,5 р.

Государственное управление и 1,8 0,34 2,3 0,24 127,8
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное
обеспечение

Образование 0,2 0,04 0,2 0,02 100

Здравоохранение и предоставление 2,5 0,48 4,2 0,44 в 1,7 р.
социальных услуг

Предоставление прочих 0,4 0,08 0,3 0,03 75
коммунальных, социальных и
персональных услуг


Оборот в разрезе видов экономической деятельности по крупным и средним организациям Красненского района по данным Белгородстата за 2011 год составил 956,9 млн. рублей, что в 1,9 раза выше уровня 2010 года. В структуре оборота организаций наибольший удельный вес занимает сельское хозяйство (94,64%).

1.1.10. Сельское хозяйство

В агропромышленный комплекс района входит 5 сельскохозяйственных предприятий, 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Структурным преобразованиям в сельском хозяйстве способствовала реализация областных целевых программ по развитию птицеводства. В районе созданы мощности по производству бройлерного яйца и мяса птицы с использованием современных инновационных технологий, технологического оборудования, а также решающих важнейшие социальные проблемы: создание новых рабочих мест, обеспечение работникам высокой заработной платы.
С 2007 года Красненским филиалом ЗАО "Краснояружский бройлер" построено 6 новых площадок по производству племенного яйца, где создано 520 новых рабочих мест. В 2011 году произведено 72,7 млн. штук яиц, 1215 т мяса птицы в живой массе.
В районе осуществляет деятельность крупное специализированное предприятие по производству зерна - ООО "Зерно Белогорья" с площадью пашни 27,2 тыс. га. Данное предприятие создано с целью внедрения высокоэффективных ресурсосберегающих технологий и проведения постоянной работы по повышению плодородия почв и культуры земледелия на территории района.
Основные экономические показатели работы сельскохозяйственных предприятий приведены в таблице 25.

Таблица 25

Основные показатели развития сельскохозяйственных
предприятий МР "Красненский район"


Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 Темп
роста
2011 к
2007,
%

Количество действующих 5 6 6 6 5 100
сельскохозяйственных
предприятий, ед.

Количество действующих 27 26 22 22 20 74
крестьянских (фермерских)
хозяйств и малых с/х
предприятий, ед.

Кол-во ЛПХ, занимающихся 5597 5866 1672
производством товарной
продукции, ед.

Продукция сельского хозяйства 716,0 1226,3 1063,8 982,4 2606,2 в 3,6
всех категорий хозяйств в раза
действующих ценах каждого года,
млн. руб.

в % к предыдущему году в 114,3 170,7 78,3 74,1 180,4 X
сопоставимых ценах

в т.ч. в сельскохозяйственных 277,5 539,6 331,2 724,7 1267,7 в 4,6
предприятиях, млн. руб. р.

Финансовый результат (прибыль + -25,9 -40,7 -97,9 -101,7 31 X
убытки), млн. руб.

Поступление доходов в бюджет МО 6,3 12,5 15,1 14,2 18,9 в 3 р.
от сельскохозяйственных
предприятий, млн. руб.

Доля доходов от 16,7 26 20,4 17,9 21,6 X
сельскохозяйственных
предприятий в доходной части
бюджета МО, %

Фонд оплаты труда, млн. руб. 34,5 52,5 57,9 112,2 131,4 в 3,8
р.

Среднемесячная заработная 6084 9917 10068 14199,6 17748 в 2,9
плата, руб. р.

Среднесписочная численность 494 691 479 605 713 144,3
работников, чел.

Количество убыточных 3 2 5 2 2 66,7
предприятий, ед.


Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2007 - 2011 годы увеличился в действующих ценах в 3,6 раза и в 2011 году составил 2606,2 млн. рублей, в т.ч. по сельскохозяйственным предприятиям - 1267,7 млн. руб. В структуре налоговых поступлений в местный бюджет налоговые поступления от сельскохозяйственных предприятий составили 21,6% общей суммы платежей.
Численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, в 2011 году выросла по сравнению с 2007 годом на 44% и составила 713 человек.
Валовой сбор зерновых во всех категориях хозяйств района в 2011 году составил 79,7 тыс. т и увеличился по сравнению с 2007 годом в 1,9 раза при средней урожайности 37,8 ц/га. Производство сахарной свеклы увеличилось по сравнению с 2007 годом в 12,3 раза и составило 172,8 тыс. т при средней урожайности 435,6 ц/га. Валовой сбор подсолнечника увеличился в 5,1 раза и составил 16,4 тыс. т при урожайности 24,8 ц/га.

Таблица 26

Основные показатели производства сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех категорий МР "Красненский район"


Наименование показателей Ед. Годы 2011 г.
изм. в % к
2007 2008 2009 2010 2011 2007 г.

Площадь пашни га 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 100
сельхозназначения

в том числе: га 37 37,7 36,1 27,4 24,9 67
сельскохозяйственных
предприятий

Удельный вес в общем объеме % 78,9 80,4 77 58,4 53,1 67,3

Валовое производство

Зерно в весе после тыс. 41,9 122,3 50,7 15,5 77,3 в 1,8
доработки, во всех тонн раза
категориях хозяйств

в том числе: тыс. 38,8 114,9 47,2 14,6 76,3 в 2,0
сельхозпредприятия тонн раза

Удельный вес в общем объеме % 92,6 93,9 93,1 94,2 98,7 x

Подсолнечник во всех тыс. 3,5 5,2 8,8 9,6 16,4 в 4,7
категориях хозяйств тонн р.

в том числе: тыс. 2,4 3,4 7,8 8,5 14,6 в 6 р.
сельхозпредприятия тонн

Удельный вес в общем объеме % 68,6 65,4 88,6 88,5 89,0 x

Сахарная свекла во всех тыс. 15,5 52,0 48,1 52,9 172,8 в 11,1
категориях хозяйств тонн р.

в том числе: тыс. 13,9 49,8 47,0 52,2 171,1 в 12,3
сельхозпредприятия тонн р.

Удельный вес в общем объеме % 89,7 95,8 97,7 98,7 99 x

Картофель тыс. 16,9 14,3 14,1 7,8 15,6 92,3
тонн

в том числе: тыс. 0,04 0,05 0,06 0,0004 0,002 5
сельхозпредприятия тонн

Удельный вес в общем объеме % 0,2 0,3 0,4 0,005 0,01 x

Овощи открытого грунта тыс. 3,8 4,1 4,3 3,7 4,2 111
тонн

в том числе: тыс. 0,04 0,02 0,04 0,006 0,008 20
сельхозпредприятия тонн

Удельный вес в общем объеме % 1,1 0,5 0,9 0,2 0,2 x

Молоко, во всех категориях тыс. 13,2 14,3 14,2 12,7 9,6 72,7
хозяйств тонн

в том числе: тыс. 2,6 2,9 3,4 3 1,8 69,2
сельхозпредприятия тонн

Удельный вес в общем объеме % 19,7 20,3 23,9 23,6 18,8 x

Скот и птица (жив. вес), во тыс. 1,6 1,8 2,5 2,1 2,3 144
всех категориях хозяйств тонн

в том числе: тыс. 0,1 0,2 1,0 1,0 1,2 в 12
сельхозпредприятия тонн раз

Удельный вес в общем объеме % 6,3 11,1 40 47,6 52,2 x

Яйцо во всех категориях млн. 3,9 26,1 39,7 41,0 75,0 в 19,2
хозяйств шт. раза

в том числе: млн. - 22,2 37,0 38,5 72,7 x
сельхозпредприятия шт.

Удельный вес в общем объеме % - 84,7 93,2 93,9 96,9 x


Таблица 27

Основные показатели урожайности сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех категорий МР "Красненский район"


Урожайность Ед. Годы 2011 в
изм. % к
2007 2008 2009 2010 2011 2007

Зерно в весе после доработки ц/га 19,5 39,1 21,7 14,3 37,8 194

в том числе: ц/га 20,0 39,9 21,8 14,1 39,2 196
сельхозпредприятия

Подсолнечник в зачетном весе ц/га 12,4 16,2 15,1 12,6 24,8 200

в том числе: ц/га 15,2 18,3 16,5 13,3 26,4 174
сельхозпредприятия

Сахарная свекла в зачетном ц/га 203,3 290,2 195,4 135,0 435,6 214
весе

в том числе: ц/га 196,9 312,4 194,8 134,7 436,6 222
сельхозпредприятия

Картофель ц/га 98,1 83,2 80,8 45,0 89,3 91

в том числе: ц/га 316,7 346,9 240,7 1,2 16,3 5
сельхозпредприятия

Овощи ц/га 104,6 111,1 111,5 97,1 107,1 89

в том числе: ц/га 241,2 55,3 175,6 28,6 21,6 9
сельхозпредприятия


Молочным животноводством в районе занимаются одно сельскохозяйственное предприятие, одно КФХ и личные подсобные хозяйства. Необходимо отметить, что в целом по району наблюдается тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств. С 2007 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 31% - с 5900 до 3500 голов, коров - на 29% - с 3100 до 2200 голов на 1 января 2012 года.
Производство молока во всех категориях хозяйств за аналогичный период уменьшилось на 27% и составило 9,6 тыс. тонн, однако надой на 1 фуражную корову по сравнению с 2007 годом увеличился на 3,5% и составил 3267 кг.
В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития малых форм сельского хозяйства и повышения эффективности реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК", на территории Красненского района реализуется областная целевая программа "Семейные фермы Белогорья".
В 2011 году осуществляли деятельность 140 семейных ферм с объемом производства товарной продукции в сумме 136 млн. руб.,
в том числе:
- продукция животноводства - 96 млн. руб., или 71%;
- продукция растениеводства - 40 млн. руб., или 29%.
Основное направление деятельности семейных ферм - молочно-мясное. 77 из них занимаются производством молока и мяса, 6 - овцеводством, 30 - пчеловодством, 21 семейная ферма выращивает овощи, плодовые и декоративные саженцы.
Произведенная продукция реализуется в социальные учреждения района, на ярмарках и рынках.
Семейными фермами были привлечены инвестиции в сумме 25 млн. руб. (кредиты банков, займы Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, собственные средства участников программы).
Одним из важных направлений приоритетного национального проекта "Развитие АПК" является стимулирование малых форм хозяйствования на селе. С целью повышения доступности кредитных ресурсов на территории района кредитование осуществляют дополнительный офис ОАО "Россельхозбанк" и Алексеевское ОСБ № 3775. С начала реализации проекта субсидированный кредит получили 845 ЛПХ в сумме 90920 тыс. руб. (на 1 ЛПХ - 107 тыс. руб.), что позволило приобрести коров, молодняк КРС, свиней, овец, кроликов, пчелосемьи, мотоблоки, тракторы и прицепной инвентарь, провести реконструкцию существующих и строительство новых животноводческих помещений.
За 2011 год 774 личных подсобных хозяйств получили субсидию в сумме 1731 тыс. руб.
Льготным кредитованием воспользовались также 7 крестьянско-фермерских хозяйств, получив кредит в сумме 13 млн. руб. для приобретения основных и оборотных средств.

1.1.11. Предпринимательская деятельность

Все более значительный вклад в экономику района вносит малое предпринимательство. Малый бизнес создает благоприятные условия для расширения возможностей человека, проявления деловой инициативы, позволяет создавать новые рабочие места, обеспечивать постоянный источник дохода граждан и тем самым решает задачи улучшения благосостояния жителей района.
В Красненском районе по состоянию на 1 января 2012 года функционировало 355 субъектов малого бизнеса, что в 1,2 раза больше чем в 2007 году. В районе осуществляют предпринимательскую деятельность 38 малых предприятий и 317 индивидуальных предпринимателей. В малом бизнесе в 2011 году было занято 552 человека, что составляет 9,5% в общей численности занятых в экономике района. Оборот предприятий малого бизнеса в 2011 году по сравнению с 2007 годом увеличился на 41,1%.

Таблица 28

Основные показатели развития предприятий
малого бизнеса в МР "Красненский район"


Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2011 г.
в % к
2007 г.

Количество действующих субъектов 287 350 355 355 355 122
малого бизнеса по состоянию на
конец отчетного периода - всего,
ед.

в том числе:

- малые предприятия - юридические 62 60 45 38 38 61,2
лица, ед.

- индивидуальные предприниматели, 225 290 310 317 317 140,9
ед.

Среднесписочная численность 488 514 525 552 552 113,1
работников в малом бизнесе, чел.

Оборот предприятий малого бизнеса, 326 352 380 410 460 141,1
млн. руб.

Среднемесячная заработная плата в 4541 4995 5495 6045 6649 146,4
малом бизнесе, руб.

Налоговые поступления от малого 1,84 1,95 4,27 5,4 4,58 в 2,5
бизнеса в местный бюджет, млн. руб. р.


Основная доля предприятий малого и среднего предпринимательства сконцентрирована в торговле и сельском хозяйстве. В районе не развита сеть предприятий бытового обслуживания и торговли.
Для оказания помощи субъектам малого предпринимательства создана районная рабочая группа по вопросам, связанным с реализацией инвестиционных проектов.
В рамках реализации программы стабилизации ситуации на рынке труда в 2011 году 138 безработных граждан зарегистрировались индивидуальными предпринимателями, получив субсидию более 8 млн. руб. на создание собственного дела.
Областным Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства оказана безвозмездная помощь пятнадцати начинающим предпринимателям в виде грантов по 300 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса по следующим направлениям: любительское рыболовство, развитие овцеводства, молочного животноводства, приобретение саженцев ореха, выращивание плодовых и ягодных культур, овощеводство, создание рекреационных зон. Создано дополнительно 18 рабочих мест.
Выдано кредитов 12 предпринимателям на сумму 6467 тыс. рублей, что позволило создать 11 рабочих мест.
В 2011 году начало развиваться новое для района направление - сельский туризм.
С учетом всех достопримечательностей Красненского района сформировано 2 основных туристических маршрута:
- Первый маршрут "Православный" знакомит гостей с историей шести православных храмов района, два из которых являются памятниками архитектуры середины 19 века.
- Второй маршрут "Культурно-познавательный" включает в себя посещение объектов и мест на территории района, знакомящих туристов с историко-культурным наследием нашего края. В программе маршрута обзорная экскурсия по территории района с целью посещения памятников боевой славы, краеведческого музея, личных подсобных хозяйств, мастеров ремесленников и фольклорных коллективов района.
В 2008 году созданы имущественный фонд муниципальной недвижимости, относящейся к собственности Красненского района, предназначенный для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (1227 м2) и залоговый фонд в сумме 20,7 млн. руб. для обеспечения кредитных обязательств субъектов малого предпринимательства и сельскохозяйственных производителей.

1.1.12. Инвестиционный потенциал

В общем объеме инвестиций по области доля Красненского района незначительна, за анализируемый период она составила в среднем 0,74%. К отрицательным тенденциям муниципального развития можно отнести нестабильный темп роста использования инвестиций в основной капитал.
В структуре инвестиций с 2007 года по 2011 год основную долю составили инвестиции в социальную сферу, строительство и реконструкцию автодорог, строительство водопроводных сетей, индивидуального жилья, строительство птицекомплексов.

Таблица 29

Динамика инвестиций в основной капитал
по МР "Красненский район"


Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 Темп
роста
2011 к
2007, %

Инвестиции в основной 885,2 618,7 325,3 791,2 341,9 38,6
капитал за счет всех
источников
финансирования по району
в действующих ценах,
млн. рублей

Индекс физического в 7 р. 59,3 54,8 в 2 р. 40,8 x
объема инвестиций в
основной капитал (в
сопоставимых ценах в
процентах к предыдущему
году)

Справочно: инвестиции в 83509,5 104217,6 73126,6 65104,1 79420,9 95,1
основной капитал за счет
всех источников
финансирования по
области в действующих
ценах, млн. рублей

Доля инвестиций по 1,1 0,6 0,4 1,2 0,4 x
району в общем объеме
инвестиций по области, %


1.1.13. Анализ бюджетного потенциала

Проводимая бюджетная политика в муниципальном районе "Красненский район" в целом соответствует стратегическим целям развития района и повышению качества жизни граждан. Характеристика основных бюджетных показателей представлена в таблице 30.

Таблица 30

Анализ доходов и расходов бюджета МР "Красненский район"


Годы Доходы в том числе Расходы Дефицит
(-),
налоговые и безвозмездные профицит
неналоговые и (+)
доходы, безвозвратные
зачисленные в перечисления
бюджет МО в
соответствии с
действующим
законодательством

всего, темп всего, уд. всего, уд. всего, темп всего,
тыс. роста, тыс. руб. вес, % тыс. вес, тыс. роста, тыс.
руб. % руб. % руб. % руб.

2007 305094 141,9 37507 12,3 267587 87,7 303995 142,3 1099

2008 626777 205,4 56431 9,0 570346 91,0 623908 205,2 2869

2009 440768 70,3 73815 16,7 366953 83,3 435465 69,8 5303

2010 498182 113,0 79238 15,9 418944 84,1 501154 115,1 -2972

2011 584156 117,3 87804 15,0 496352 85,0 588237 117,4 -4081


Основой доходной части бюджета муниципального образования за 2007 - 2011 годы являются безвозмездные и безвозвратные перечисления. В 2011 году доля финансовой помощи в общей структуре доходов бюджета составила 85,0%, доля налоговых и неналоговых доходов - 15,0%. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов, зачисленных в бюджет, в общей структуре доходов составляет в разные годы от 9,0 до 16,7 процентов. Самым низким показатель удельного веса налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов был в 2008 году по причине большого объема безвозмездных поступлений. В течение 2007 - 2011 годов наблюдается устойчивый рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района, в то время как объем финансовой помощи менялся, в 2008 году достиг максимального значения, в 2009 году значительно снизился по причине финансового кризиса.
Бюджет Красненского района последние два года исполнялся с превышением расходов над доходами. Дефицит покрывался за счет остатков денежных средств.
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района отражена в таблице 31.

Таблица 31

Структура налоговых и неналоговых доходов,
зачисленных в бюджет МР "Красненский район" (%)


Налог Земельный Налог на Единый Единый Государст- Доходы Прочие
на налог имущество налог на сельско- венная от доходы
доходы физи- вмененный хозяй- пошлина оказания
физи- ческих доход ственный платных
ческих лиц налог услуг
лиц

100%

2009 год

67,6 3,4 0,7 1,6 0,2 0,5 13,9 12,1

2010 год

66,8 3,8 1,0 1,8 0,1 1,9 16,4 8,2

2011 год

70,0 2,0 0,0 1,8 0,1 1,6 17,1 7,4


Анализируя структуру собственных доходов за 2011 год, необходимо отметить, что наибольший удельный вес в собственных доходах занимает налог на доходы физических лиц (70,0%), доходы от оказания платных услуг (17,1%), земельный налог (2,0%), единый налог на вмененный доход (1,8%), государственная пошлина (1,6%). В течение 2009 - 2011 годов наблюдается рост доли доходов от оказания платных услуг. По земельному налогу по причине отмены авансовых платежей физических лиц в 2011 году отмечено существенное снижение по сравнению с 2010 годом. В доходной части 2011 года отсутствуют поступления по налогу на имущество физических лиц в связи с переносом сроков уплаты на 2012 год.
Расходная часть бюджета района за ряд лет значительно выросла, темп роста 2011 года по отношению к 2006 году составляет 193,5%. Проводимая бюджетная политика позволила сохранить стабильность развития социально-культурной сферы, социальную направленность бюджета (таблица 49 - не приводится).
Бюджет района 2011 года сформирован с применением новой бюджетной классификации, обеспечивающей свободу маневра для органов местного самоуправления в процессе исполнения бюджета. В установленные законом сроки осуществлялась плановая индексация заработной платы работников бюджетной сферы района. Объемы бюджетного финансирования на социальную поддержку населения предусматриваются в необходимых объемах.

Таблица 32

Структура расходов бюджета МР "Красненский район"


Статьи 2007 2008 2009 2010 2011
расходов
бюджета тыс. уд. тыс. тыс. уд. уд. тыс. уд. тыс. уд.
руб. вес руб. руб. вес вес руб. вес руб. вес
% % % % %

Бюджет, всего 303995 100 623908 100 435465 100 501154 100 588237 100

Здраво- 17029 5,6 85741 13,7 32966 7,6 31493 6,2 49087 8,3
охранение

Образование 89599 29,5 203147 32,6 150073 34,5 142174 28,6 168582 28,7

Культура 26367 8,6 31752 5 36821 8,5 55916 11,1 72517 12,3

Право- 865 0,3 1823 0,3 1176 0,3 1216 0,2 1770 0,3
охранительная
деятельность

Сельское 5542 1,8 8234 1,3 5341 1,2 6812 1,4 3316 0,6
хозяйство

ЖКХ 33492 11 109783 17,6 69451 15,9 62774 12,4 70105 11,9

Транспорт 46205 15 1778 0,3 9700 2,2 1291 0,3 1510 0,3

Муниципальное 38888 12,8 68549 11 51889 11,9 51309 10,2 62788 10,7
управление

Прочие 46008 15 113101 18,1 78048 17,9 148169 29,6 158562 26,9
расходы


В приоритетном порядке проводилось финансирование первоочередных социально значимых затрат. Под постоянным контролем администрации района находились вопросы выплаты текущей заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы района, а также иные социальные выплаты.
Продолжена реализация приоритетных национальных проектов. Создана основа для решения назревших проблем повышения качества образования, улучшения здоровья населения, обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, формирования достойных условий жизни на селе.
Мероприятия, предусмотренные приоритетными национальными проектами, в целом обеспечены необходимым бюджетным финансированием.

Таблица 33

Расходы бюджета муниципального района
в расчете на душу населения


Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011
год год год год год год

Расходы бюджета (тыс. руб.) 215168 303995 623908 435465 501154 588237

Среднегодовая численность 14,2 14,0 13,8 13,5 13,4 13,2
населения (тыс. чел.)

Расходы бюджета муниципального 15,2 21,7 45,2 32,2 37,4 44,5
района на душу населения (тыс.
руб.)


1.1.14. Муниципальная собственность

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекательности муниципального района является муниципальная собственность.
Основная доля земель района относится к категории земель сельскохозяйственного назначения - 81,14%. При этом 1% земель находится в муниципальной собственности (таблица 34).
Муниципальное имущество района представлено 3 муниципальными предприятиями, 53 муниципальными учреждениями.

Таблица 34

Общая характеристика муниципальной
собственности МР "Красненский район"


Объекты 2009 2010 2011 Темп
муниципального роста
хозяйства в нату- в % к в нату- в % к в нату- в % к 2011 к
ральном итогу ральном итогу ральном итогу 2009,
выражении выражении выражении %

Земли - всего, 85195 100 85195 100 85195 100 100
га

Структура
земель по
назначению -
всего

в том числе:

- земли с/х 69788 81,9 69788 81,9 69126 81,14 100
назначения

- земли 6989 8,2 6989 8,2 6989 8,2 100
населенных
пунктов

- земли лесного 8139 9,6 8139 9,6 8798 10,33 100
фонда

- земли 279 0,3 279 0,3 282 0,33 100
промышленности,
транспорта,
связи и иного
специального
назначения

- земли запаса - - -

Структура
земель по виду
собственности -
всего, %

в том числе:

- государст- 80 80 80 100
венная

- муниципальная 1 1 1 100

- частная 19 19 19 100

Муниципальные 2 100 3 100 3 100 150
предприятия -
всего (ед.)

в том числе в
сфере:

- жилищно- 1 50 1 33,3 1 33,3 100
коммунального
хозяйства

- торговля 1 50 1 33,3 1 33,3 100

Муниципальные 59 100 56 100 53 100 89,8
учреждения -
всего, ед.

в том числе в
сфере:

- образования 29 49,2 25 44,6 23 43,4 79,3

- здраво- 1 1,7 1 1,8 - -
охранения

- культуры 7 11,8 7 12,5 7 13,2 100

- физкультуры и 1 1,7 1 1,8 1 1,9 100
спорта

- другой сфере 21 35,6 22 39,3 22 41,5 104,8
(сельские
поселения,
администрация
района)

Муниципальный 3,736 4,159 3,396 90,9
жилищный фонд,
тыс. м2


Таблица 35

Поступления в бюджет МР "Красненский район" доходов
от реализации и аренды муниципальной собственности

(тыс. руб.)

Наименование 2007 2008 2009 2010 2011

Реализация имущества 164 1686 745 407 1250

Продажа земли 459 140 198 102 242

Аренда муниципального имущества 743 979 1077 1205 1250

Аренда земли 1237 1558 3958 3139 2387

ИТОГО: 2603 4363 5978 4853 5129


Поступления в бюджет муниципального района от аренды и продажи муниципального имущества и земли в 2011 году возросли в 1,97 раза от уровня 2007 года. В 2011 году доля поступлений в бюджет района в общем объеме собственных доходов от аренды и продажи муниципального имущества и земли составила 5,8% от общего объема доходов бюджета, в то время как в 2007 году - 5,7%.

1.2. SWOT-анализ, основные проблемы социально-экономического
развития муниципального района "Красненский район"

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации муниципального района "Красненский район" для обеспечения всестороннего изучения местной специфики, анализа внутренних и внешних факторов, определения конкурентных преимуществ и проблем и негативных моментов и тенденций, тормозящих прогрессивное движение, проведен SWOT-анализ социально-экономического развития муниципального района "Красненский район".
Уникальность, конкурентные преимущества, которые должны быть использованы для дальнейшего развития муниципального района "Красненский район" и ключевые проблемы района, требующие принятия мер для достижения высокого уровня развития, представлены в таблице.


Сферы Уникальность, конкурентные Ключевые проблемы
преимущества

1. Географическое - Благоприятное - Удаленность от
положение экономическое окружение (с областного центра - 180
северо-восточной стороны км.
район граничит с - Значительная удаленность
Воронежской областью, с от железнодорожной
западной стороны - со магистрали
Старооскольским,
Чернянским, Новооскольским
районами; с южной - с
Алексеевским районом).
- Наличие водных ресурсов
(река Потудань, водоемы)

2. Природно- - Благоприятный климат. - Наличие рисков ведения
ресурсный потенциал - Наличие плодородных земледелия
сельскохозяйственных
земель.
- Наличие месторождений
сырья для производства
строительных материалов
(гранитный камень, глина,
песок, мел).
- Наличие свободных
территорий для расширения
хозяйственной деятельности

3. Демография - Незначительное снижение - Сокращение численности
уровня смертности населения за счет
естественной имиграционной
убыли.
- Высокая степень старения
населения.
- Низкая доля населения в
возрасте от 0 до 14 лет.
- Превышение смертности
над рождаемостью

4. Уровень жизни - Возрастающая динамика - Отставание уровня
населения. номинальной заработной заработной платы от
Заработная плата платы. среднеобластного
- Отсутствие задолженности показателя.
по заработной плате. - Низкий уровень
- Рост уровня заработной платы в ЖКХ.
покупательной способности - Сильная дифференциация
доходов населения заработной платы по сферам
экономической деятельности

5. Социальная - Эффективная работа - Значительная доля
защита населения органов социальной защиты пенсионеров общей
населения. численности населения
- Реализация программ по
социальной поддержке
малообеспеченного
населения.
- Наличие домов-интернатов
для престарелых граждан и
инвалидов и социальный
приют для
несовершеннолетних
подростков

6. Здравоохранение - Наличие и реализация - Высокий процент
целевых местных, врачей-пенсионеров.
региональных программ и - Недостаточное
национального проекта материально-техническое
"Здоровье", направленных обеспечение лечебных
на снижение и учреждений района
предупреждение современным оборудованием
заболеваемости.
- Поступление современного
медицинского оборудования
в лечебные учреждения.
- Подготовка молодых
специалистов по целевому
направлению

7. Образование - Значительное наращивание - Высокий износ зданий
темпов информатизации и образовательных
технической модернизации учреждений.
системы образования. - Низкая доля молодых
- Показатель специалистов в
обеспеченности образовательных
компьютерной техникой выше учреждениях района.
среднеобластного - Опережающее снижение
показателя. численности школьников по
- Высокая степень охвата сравнению со снижением
детей кружковой работой. численности населения
- Развитие сети
паспортизированных
школьных музеев.
- Наличие школьных
автобусов.
- Активное участие в
областных, районных и
всероссийских олимпиадах и
конкурсах

8. Культура, - Наличие - Недостаточное количество
физкультура и спорт материально-технической специалистов для
базы учреждений культуры, организации культурного
физкультуры и спорта. досуга населения
- Создание модельных Домов
культуры и модельных
библиотек на базе сельских
учреждений культуры.
- Сохранение и развитие
национальных традиций
территорий.
- Наличие "Клуба на
колесах" для
культурно-досугового и
информационного
обслуживания населения в
малых селах и хуторах

9. Трудовой - Увеличение числа занятых - Высокая доля занятых за
потенциал в малом бизнесе пределами района.
- Превышение предложения
рабочей силы над спросом.
- Низкая
конкурентоспособность на
рынке труда отдельных
категорий граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы (инвалиды,
молодежь, освобожденные из
учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения
свободы, лица
предпенсионного возраста и
другие)

10. Жилищно- - Уровень газификации выше - Недостаточно эффективная
коммунальная сфера среднеобластного. работа коммунального
и благоустройство - Проведение реконструкции хозяйства.
и строительство - Значительный рост
водопроводных сетей, в стоимости услуг ЖКХ в
результате чего части газоснабжения,
сокращается процент износа электроснабжения.
сетей. - Недостаток средств для
- Удельный вес дорог с проведения капитальных и
твердым покрытием в общей текущих ремонтов.
протяженности дорог выше, - Низкий уровень
чем в среднем по области. подготовки специалистов
- Активное участие для ЖКХ.
жителей, предприятий, - Отсутствие производства
предпринимателей в по утилизации бытовых и
благоустройстве населенных промышленных отходов
пунктов.
- Наличие свободных
мощностей системы
водоотведения

11. Строительство - Наличие свободных - Относительно высокая
жилья территорий для жилищной стоимость строительных
застройки с наличием всей материалов.
инфраструктуры. - Отсутствие строительства
- Целенаправленная работа муниципального жилья
фонда индивидуального
жилищного строительства и
кооператива "Свой дом"

12. Информационные - Наличие межрайонной - Отсутствие местного
ресурсы газеты "Заря" и районного телевещания.
радиовещания "Говорит - Отсутствие технической
Красное". возможности предоставления
- Наличие сайта в широкополосного доступа к
Интернете муниципального Интернет на территории
района сельских поселений

13. Сельское - Наличие группы - Диспаритет цен на
хозяйство сельскохозяйственных продукцию, реализуемую
предприятий, сельхозпроизводителями, и
адаптировавшихся к на приобретаемые ими
рыночным условиям и материально-технические
обеспечивающих ресурсы.
интенсивное, прибыльное - Высвобождение рабочей
производство. силы за счет внедрения
- Возможность высокопроизводительной
регионального бюджета техники, применяемой в
оказывать финансовую земледелии и
поддержку животноводстве
сельскохозяйственным
предприятиям.
- Поддержка крестьянских
(фермерских) хозяйств и
личных подсобных хозяйств

14. Малое и среднее - Рост численности - Недостаточное развитие
предпринимательство индивидуальных отраслевой структуры
предпринимателей. малого бизнеса.
- Участие в - Недостаток предприятий
государственных программах бытового обслуживания и
поддержки малого и общественного питания.
среднего - Отсутствие оптовых и
предпринимательства розничных рынков.
- Недостаток собственных
финансовых средств малых
предприятий, сдерживающий
обновление основных фондов
и внедрение новых
технологий.
- Неразвитость форм
взаимодействия внутри
предпринимательского
сообщества.
- Недостаток знаний в
области планирования,
маркетинга и управления
бизнесом

15. Бюджетный - Рост бюджетной - Низкая доля собственных
потенциал обеспеченности на душу доходов в бюджете и как
населения. следствие рост зависимости
- Рост налоговых бюджета муниципального
поступлений, в том числе района от финансовой
от малого бизнеса. помощи вышестоящего
- Увеличение доли налога бюджета
на доходы физических лиц в
общей структуре налоговых
поступлений

16. Инвестиционный - Рост инвестиций в - Отсутствие PR-кампании
потенциал основной капитал в течение по созданию инвестиционно-
последних трех лет. привлекательного имиджа
- Наличие свободных муниципального района
площадок для создания
новых производств


Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН"

С учетом выявленных конкурентных преимуществ, исторически сложившейся ситуации, природных особенностей, географического положения, а также основных потенциальных возможностей муниципального района "Красненский район" и стремлений жителей района, выявленных в процессе формирования программы социально-экономического развития муниципального района "Красненский район", цель программы заключается в достижении устойчивых темпов экономического роста, повышении социальной и инфраструктурной обеспеченности, улучшении качества жизни и благосостояния населения Красненского района.
Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию:
1. Формирование эффективно функционирующей экономики на основе рационального использования внутренних ресурсов района, создания благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата, активизации инновационной деятельности и увеличение экономического потенциала района в 1,5 раза.
2. Создание условий для формирования комфортной среды проживания.
Задачи первого приоритетного направления:
- создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития экономики района;
- развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства;
- развитие действующих промышленных производств;
- поддержка развития малого и среднего предпринимательства;
- увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета муниципального района.
Задачи второго приоритетного направления:
- улучшение демографической ситуации и совершенствование системы здравоохранения;
- развитие системы образования, молодежной политики, физической культуры и спорта;
- сохранение и развитие культурного потенциала, освоение туристско-рекреационных ресурсов района и создание здоровой среды обитания;
- развитие жилищного строительства;
- совершенствование и развитие дорожной сети, улучшение условий проживания населения и предоставление ему качественных услуг жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, услуг торговли и общественного питания;
- повышение уровня занятости и социальной защищенности населения;
- обеспечение безопасных условий проживания;
- развитие гражданского общества.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА 2012 - 2016 ГОДЫ

3.1. Мероприятия Программы и ожидаемые
результаты их реализации


№ Наименование мероприятия Сроки Исполнители Ожидаемые результаты Примечание
п/п реализа- мероприятия реализации мероприятия
ции меро-
приятия в
рамках
Программы

Первое приоритетное направление - "Формирование эффективно
функционирующей экономики на основе рационального использования
внутренних ресурсов района, создания благоприятного хозяйственного
и инвестиционного климата, активизации инновационной деятельности
и увеличение экономического потенциала района в 1,5 раза"

Задача 1.1. Создание благоприятного хозяйственного и
инвестиционного климата для развития экономики района

1. Мониторинг 2012 - Управление Реализация муниципальной Финансирования
финансово-хозяйственной 2016 экономического инвестиционной политики, не требуется
деятельности бюджето- и развития и создание на сайте района
градообразующих муниципальной в сети Интернет страниц,
предприятий собственности; содержащих
управление финансов и информационно-
бюджетной политики географическую карту
муниципального района,
2. Мониторинг намерений 2012 - Управление Стратегию
хозяйствующих субъектов 2016 экономического социально-экономического
района по реализации развития и развития района до 2025
социально и экономически муниципальной года, информацию о
значимых инвестиционных собственности предприятиях района, их
проектов бизнес-предложения и
другую информацию,
3. Формирование перечня 2012 - Управление способствующую
инвестиционных площадок и 2016 экономического привлечению инвесторов
реестра социально и развития и
экономически значимых муниципальной
инвестиционных проектов, собственности
реализуемых на территории
района с ускоренным
выделением и оформлением
земельных участков для
реализации инвестиционных
проектов

4. Укрепление деловых связей 2012 - Аппарат главы Финансирования
с организациями, 2016 администрации района; не требуется
способствующими развитию управление
базовых отраслей экономического
экономики (ассоциация развития и
муниципальных образований муниципальной
области, собственности
торгово-промышленная
палата, союз
промышленников и
предпринимателей и
другие)

5. Изучение и обмен опытом 2012 - Управление
работы с субъектами РФ и 2016 экономического
муниципальными развития и
образованиями с высоким муниципальной
уровнем собственности
социально-экономического
развития

6. Участие в конференциях, 2012 - Управление
семинарах по вопросам 2016 экономического
повышения инвестиционной развития и
привлекательности муниципальной
территорий собственности

7. Выделение площадок под 2012 - Управление
строительство новых 2016 капитального
производств строительства,
транспорта и ЖКХ;
управление
экономического
развития и
муниципальной
собственности

8. Создание и размещение в 2012 - Аппарат главы
сети Интернет 2016 администрации района;
информационно- управление
географической карты экономического
муниципального района и развития и
поддержание ее в муниципальной
актуальном состоянии собственности

9. Создание карты полезных 2012 - Финансирования
ископаемых на территории 2016 не требуется
района, представляющих
промышленный интерес,
размещение ее в сети
Интернет и поддержание в
актуальном состоянии с
целью информирования и
привлечения инвесторов в
район

10. Размещение информации в 2012 -
сети Интернет о 2016
предприятиях района и их
бизнес-предложения

11. Формирование на сайте 2012 -
муниципального района 2016
актуальных ссылок на
другие сайты,
способствующие
привлечению инвесторов

Задача 1.2. Развитие высокоэффективного
сельскохозяйственного производства

12. Реализации областного Управление Увеличение объемов Собственные
проекта "Развитие экономического производства молока и средства;
молочного животноводства развития и мяса говядины. кредиты
в Белгородской области до муниципальной Создание 58 новых коммерческих
2016 года", в том числе: собственности рабочих мест банков

- строительство 2013 -
молочно-товарного 2015
комплекса на 1200
фуражных коров в с.
Горки, ООО "Фермы
Белогорья"

13. Реализация мероприятий 2012 - Управление Развитие и увеличение Средства
областной целевой 2016 экономического количества КФХ, ЛПХ и федерального и
программы "Семейные фермы развития и семейных ферм. областного
Белогорья", в том числе: муниципальной Компенсация процентных бюджетов;
собственности ставок по банковским кредиты
кредитам на развитие коммерческих
ЛПХ, КФХ и СПК. Решение банков
вопросов сбыта и
переработки
сельхозпродукции,
производимой малыми
формами хозяйствования
на селе. Создание 199
рабочих мест

- строительство 5 2014 Управление Увеличение объемов Кредиты
откормочных цехов по экономического производства, выпуск коммерческих
производству мяса развития и конкурентоспособной банков
кроликов в селах Большое, муниципальной продукции, создание 126
Камызино, Круглое, Лесное собственности рабочих мест
Уколово, Новоуколово

- реализация проекта 2013 Управление Создание 5 рабочих мест Средства
"Создание комплекса по экономического федерального
переработке молока на развития и бюджета;
территории Красненского муниципальной собственные
района" в с. Расховец, ИП собственности средства
Жилякова Т.И.

- реализация проектов по
выращиванию орехов

1. Развитие производства 2012 - Управление Удовлетворение Средства
и реализации орехов на 2016 экономического потребности населения областного
территории Красненского развития и района и области орехом бюджета;
района, с. Лесное муниципальной фундук в объеме не менее собственные
Уколово, глава ЛПХ собственности 2,4 тонны к 2016 году. средства
Бессмельцев В.Т. администрации района Создание 2 рабочих мест

2. Организация маточника 2012 - Управление Создание на территории Средства
по выращиванию саженцев 2016 экономического Лесноуколовского областного
фундука на территории развития и сельского поселения бюджета;
Лесноуколовского муниципальной маточника для собственные
сельского поселения, с. собственности выращивания к 2016 году средства
Лесное Уколово, ИП администрации не менее 15000 штук
Малыхина Р.И. Красненского района саженцев сортовой
лещины. Создание 3
рабочих мест

3. Организация маточника 2013 - Управление Создание на территории Средства
по выращиванию саженцев 2016 экономического Камызинского сельского областного
ореха фундук на развития и поселения маточника для бюджета;
территории Камызинского муниципальной выращивания не менее собственные
сельского поселения, ИП собственности 5000 штук саженцев ореха средства
Новиков В.П. администрации фундук в год. Создание 1
Красненского района рабочего места

4. Организация маточника 2012 - Управление Создание на территории Средства
по выращиванию саженцев 2016 экономического Кругловского сельского областного
ореха фундук на развития и поселения маточника для бюджета;
территории Кругловского муниципальной выращивания не менее собственные
сельского поселения, ИП собственности 5000 штук саженцев ореха средства
Шеншин А.Н. администрации фундук в год. Создание 1
Красненского района рабочего места

5. Организация маточника 2012 - Управление Создание на территории Средства
по выращиванию саженцев 2016 экономического с. Новосолдатка областного
ореха фундук в с. развития и Кругловского сельского бюджета;
Новосолдатка Кругловского муниципальной поселения маточника для собственные
сельского поселения, ИП собственности выращивания не менее средства
Плотников В.Е. администрации 5000 штук саженцев ореха
Красненского района фундук в год. Создание 1
рабочего места

6. Организация маточника 2012 - Управление Создание на территории Средства
по выращиванию саженцев 2016 экономического Новоуколовского областного
ореха фундук на развития и сельского поселения бюджета;
территории муниципальной маточника для собственные
Новоуколовского сельского собственности выращивания не менее средства
поселения, ИП Федоров администрации 4000 штук саженцев ореха
Л.И. Красненского района фундук в год. Создание 1
рабочего места

- реализация проектов по
производству овощей и
ягод

1. Развитие производства 2012 - Управление Увеличение производства Собственные
и реализации овощей на 2013 экономического и реализации овощей на средства;
территории Красненского развития и территории района с кредиты
района, с. Большое, ИП муниципальной объемом производства 200 коммерческих
Стародубцев А.В. собственности т в год. Создание 8 банков
администрации района рабочих мест

2. Развитие производства 2012 - Управление Создание условий для Собственные
черной смородины на 2014 экономического производства и средства;
территории Красненского развития и переработки черной кредиты
района, с. Лесное муниципальной смородины на территории коммерческих
Уколово, ИП Полухин С.Н. собственности района с выходом на банков
администрации района проектную мощность к
2014 году - 125 т.
Создание 10 рабочих мест

3. Выращивание садовой 2012 - Управление Производство к 2015 году Средства
земляники под пленкой на 2015 экономического на территории областного
территории развития и Лесноуколовского бюджета;
Лесноуколовского муниципальной сельского поселения 5 т собственные
сельского поселения, с. собственности земляники ежегодно средства
Лесное Уколово, ИП администрации района
Федосов Н.И.

4. Выращивание овощей в 2012 - Управление Производство к 2015 году Средства
закрытом грунте на 2014 экономического на территории областного
территории Расховецкого развития и Расховецкого сельского бюджета;
сельского поселения, ИП муниципальной поселения не менее 1,6 т собственные
Соколов В.Д. собственности овощей в закрытом грунте средства
администрации района ежегодно

5. Выращивание рассады 2012 - Управление Выращивание рассады Собственные
цветов и овощных культур 2014 экономического цветов и овощных культур средства
в закрытом грунте на развития и в закрытом грунте в
территории Камызинского муниципальной количестве не менее
сельского поселения, ИП собственности 75000 штук на площади
Жигулина Г.И. администрации района 500 кв. м. Создание 2
рабочих мест

- реализация проектов по
производству продукции
пчеловодства

1. Производство и 2012 Управление Производство меда в Собственные
реализация продукции экономического объеме 33 т и семян средства;
пчеловодства на развития и различных медоносных кредиты
территории Красненского муниципальной культур в объеме 35 т в коммерческих
района, с. Готовье, ИП собственности год. Создание 17 рабочих банков
Новиков И.Н. администрации района мест

2. Создание пчелопарка 2012 - Управление Производство 25 т Средства
"Малиново" на территории 2016 экономического продукции пчеловодства в федерального и
Красненского района, с. развития и год. Создание 8 рабочих областного
Малиново, ИП Курчин В.В. муниципальной мест бюджета,
собственности собственные
администрации района средства;
кредиты
коммерческих
банков

3. Развитие пчеловодства 2012 - Управление Производство 4 т Собственные
на территории Горкинского 2015 экономического продукции пчеловодства в средства
сельского поселения, ЛПХ развития и год. Создание 1 рабочего
Красноперова Н.А. муниципальной места
собственности
администрации района

- реализация проектов в
молочном животноводстве

1. Развитие производства 2012 - Управление Годовое производство Средства
и реализации молока на 2013 экономического молока в объеме 158 т. областного
территории развития и Создание 3 рабочих мест бюджета;
Новоуколовского сельского муниципальной собственные
поселении, х. Широкий, ИП собственности средства
Ситников Н.Н. администрации
Красненского района

2. Развитие производства 2012 - Управление Годовое производство Средства
и реализации молока на 2013 экономического молока в объеме 90 т. областного
территории Большовского развития и Создание 1 рабочего бюджета,
сельского поселения, х. муниципальной места собственные
Старый Редкодуб, ИП собственности средства;
Давыдова Л.А. администрации района кредиты
коммерческих
банков

4. Развитие производства 2012 - Управление Годовое производство Средства
и реализации молока на 2013 экономического молока в объеме 80 т. федерального и
территории Готовского развития и Создание 1 рабочего областного
сельского поселения, с. муниципальной места бюджета,
Готовье, ИП Лесунов В.В. собственности собственные
администрации района средства

5. Развитие производства 2012 - Управление Годовое производство Средства
и реализации молока на 2013 экономического молока в объеме 65 т. областного
территории Сетищенского развития и Создание 1 рабочего бюджета;
сельского поселения, с. муниципальной места собственные
Сетище, ИП Ступин В.В. собственности средства
администрации района

- реализация проектов в
овцеводстве

1. Развитие овцеводства 2012 - Управление Выращивание не менее 130 Средства
на территории 2014 экономического голов овцематок. областного
Сетищенского сельского развития и Создание 1 рабочего бюджета;
поселения, с. Сетище, муниципальной места собственные
руководитель семейной собственности средства;
фермы Глотов В.П. администрации района кредиты
коммерческих
банков

2. Развитие производства 2012 - Управление Производство баранины в Средства
и реализации баранины на 2013 экономического убойном весе объемом областного
территории Красненского развития и 37,5 т в год. Создание 5 бюджета;
район, с. Красное, ИП муниципальной рабочих мест собственные
Тульнов Е.А. собственности средства
администрации района

3. Организация 2012 - Управление Производство баранины в Средства
производства и реализации 2013 экономического убойном весе объемом 2,5 областного
мяса баранина и шерсти на развития и т и 0,5 т шерсти в год. бюджета;
территории Горкинского муниципальной Создание 1 рабочего собственные
сельского поселения, ИП собственности места средства
Шубенцов А.Ю. администрации района

14. Строительство комплекса 2012 - Управление Улучшение качества Кредиты
по сушке и подработке 2013 экономического зерна. Создание 15 коммерческих
зерна в с. Круглое, ООО развития и рабочих мест банков
"Зерно-Белогорья" муниципальной
собственности
администрации района

15. Реализация областного 2012 - Управление Создание экологически Собственные
проекта "Внедрение 2016 экономического устойчивого средства
биологической системы развития и сельскохозяйственного предприятий
земледелия на территории муниципальной производства, улучшение
Белгородской области", в собственности; плодородия почвы
том числе: сельскохозяйственные
предприятия

- увеличение площадей 2012 - Управление Увеличение посевных Собственные
многолетних трав 2016 экономического площадей многолетних средства
развития и трав до 10500 га. предприятий
муниципальной Создание кормовой базы
собственности; для молочного
сельскохозяйственные животноводства
предприятия

- использование 2012 - Управление Увеличение посевных Собственные
сидеральных и 2016 экономического площадей сидеральных и средства
промежуточных культур развития и промежуточных культур до предприятий
муниципальной 9500 га. Образование
собственности; гумуса и накопление
сельскохозяйственные биологического азота в
предприятия почве

- посадка медоносных 2012 - Управление Увеличение площадей Собственные
деревьев, кустарников и 2016 экономического медоносных культур до средства
медоносных культур развития и 1870 га. Создание предприятий
муниципальной благоприятных условий
собственности; для развития
сельскохозяйственные пчеловодства
предприятия

16. Реализации областного 2012 - Управление Приостановление Средства
проекта "Зеленая 2014 экономического эрозийных процессов, областного
столица", в том числе: развития и повышение продуктивности бюджета;
муниципальной земель другие
собственности; средства
администрации финансирования
сельских поселений

- сплошное облесение 2012 - Управление Облесение меловых Средства
меловых склонов и 2014 экономического склонов и эрозийно областного
эрозийно опасных участков развития и опасных участков до 4000 бюджета;
муниципальной га другие
собственности; средства
администрации финансирования
сельских поселений

- координация работы по 2012 - Управление Обеспечение посевным и Средства
производству посадочного 2014 экономического посадочным материалом в областного
и посевного материала для развития и количестве не менее 3 бюджета;
остальных направлений - муниципальной млн. посадочных мест в другие
саженцев деревьев и собственности; год средства
декоративных кустарников, администрации финансирования
семян трав и цветов сельских поселений

Задача 1.3. Развитие действующих промышленных производств

17. Модернизация действующих 2012 - Управление Увеличение налоговых Кредиты
предприятий, в том числе: 2016 капитального поступлений в областной коммерческих
строительства, и муниципальный бюджеты. банков
- завершение модернизации транспорта и Создание 15 рабочих мест
завода по производству жилищно-капитального
керамического кирпича ООО хозяйства
"Готовской кирпичный
завод" и дальнейшее
развитие производства

18. Создание новых 2015 - Увеличение налоговых Кредиты
промышленных производств 2016 поступлений в областной коммерческих
и муниципальный бюджеты банков
- производство гранитного
щебня, с. Богословка

Задача 1.4. Поддержка развития малого и
среднего предпринимательства

19. Создание Совета 2012 - Управление Увеличение оборота малых Финансирования
предпринимателей при 2016 экономического предприятий. Увеличение не требуется
главе администрации развития и налоговых поступлений в
района муниципальной областной и
собственности муниципальный бюджеты
20. Поддержание в актуальном 2012 -
состоянии информационной 2016
страницы на сайте
муниципального района о
развитии малого и
среднего
предпринимательства
района

21. Эффективное использование 2012 -
залогового фонда в 2016
муниципальном районе

22. Реализация на территории 2012 - Управление Создание новых рабочих
района мероприятий по 2016 экономического мест. Увеличение оборота
поддержке малого и развития и малых предприятий.
среднего муниципальной Увеличение налоговых
предпринимательства, в собственности поступлений в областной
том числе: и муниципальный бюджет

- программа поддержки 2012 - Управление Предоставление грантов Средства
начинающих - гранты 2016 экономического стоимостью 300 тыс. руб. областного
начинающим на создание развития и для организации бизнеса бюджета
собственного бизнеса муниципальной не менее 50 гражданам,
собственности потерявшим работу и
зарегистрированным в
качестве субъектов
малого
предпринимательства

- выдача займов субъектам 2012 - Управление Выдача займов субъектам Средства
малого и среднего 2016 экономического малого областного
предпринимательства развития и предпринимательства бюджета
муниципальной размером до 1 млн. руб.
собственности Обеспечение занятости не
менее 50 человек

23. Информирование субъектов Управление Увеличение оборота малых Финансирования
малого и среднего экономического предприятий. Увеличение не требуется
предпринимательства по развития и налоговых поступлений в
использованию свободных муниципальной областной и
производственных площадок собственности муниципальный бюджеты
для реализации
экономически и социально
значимых проектов

24. Формирование и Управление Увеличение оборота малых Финансирования
утверждение перечней экономического предприятий. Увеличение не требуется
недвижимого имущества, развития и налоговых поступлений в
находящегося в муниципальной областной и
муниципальной собственности муниципальный бюджеты
собственности, для
предоставления его в
аренду на долгосрочной
основе субъектам малого и
среднего
предпринимательства

Задача 1.5. Увеличение доходов и оптимизация
расходов бюджета муниципального района

25. Выявление неучтенных 2012 - Управление финансов и Увеличение средств Финансирования
объектов, обеспечение 2016 бюджетной политики бюджета на выполнение не требуется
полноты учета полномочий органов
плательщиков местного самоуправления.
имущественных налогов Повышение эффективности
использования бюджетных
26. Получение дополнительного 2012 - средств. Снижение
налога на доходы 2016 неэффективных расходов
физических лиц за счет бюджета района
привлечения к уплате НДФЛ
обособленных структурных
подразделений иногородних
строительных организаций

27. Повышение эффективности 2012 -
системы предоставления 2016
налоговых льгот на
местном уровне

28. Повышение эффективности 2012 - Управление
использования 2016 экономического
имущественного комплекса развития и
муниципальной
собственности

29. Совершенствование функций 2012 - Администраторы
главных администраторов 2016 доходов бюджета
доходов бюджетной
системы, повышение их
ответственности за
начисление, учет и
контроль платежей в
бюджет

30. Переход к программной 2012 - Управление финансов и
структуре расходов 2016 бюджетной политики
бюджетов

31. Повышение эффективности 2012 -
предоставления 2016
муниципальных услуг

32. Оптимизация и 2012 -
эффективность бюджетных 2016
расходов

33. Усиление мер 2012 -
казначейского исполнения 2016
бюджета

Второе приоритетное направление - "Создание условий для
формирования комфортной среды проживания"

Задача 2.1. Улучшение демографической ситуации
и совершенствование системы здравоохранения

34. Реализация мероприятий 2012 - Отдел социальной Улучшение показателей Средства
муниципальной программы 2016 защиты населения естественного областного
улучшения демографической администрации района воспроизводства бюджета
ситуации в Красненском населения, улучшение
районе, в том числе: репродуктивного здоровья
населения, увеличение
- оказание помощи 2012 - численности населения
малообеспеченным 2016 района
беременным женщинам

- оказание помощи 2012 -
многодетным семьям 2016

- выплаты пособий 2012 -
неработающим женщинам, 2016
находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до 1,5
лет

- оказание социальной 2012 -
поддержки многодетным 2016
семьям в виде
единовременной социальной
выплаты "Региональный
материнский семейный
капитал"

35. Реализация мероприятий по 2012 - ОГБУЗ "Красненская Формирование здорового Финансирования
пропаганде здорового 2016 ЦРБ" образа жизни, не требуется
образа жизни активизация профилактики
заболеваний для
обеспечения здоровья
населения

36. Реализация мероприятий по 2012 - ОГБУЗ "Красненская Повышение Средства
предупреждению и борьбе с 2016 ЦРБ" санитарно-гигиенической федерального и
социально значимыми культуры населения, областного
заболеваниями", в том снижение риска развития бюджетов
числе: заболеваний, увеличение
продолжительности жизни

1. "Сахарный диабет" 2012 - Снижение осложнений Средства
2016 сахарного диабета на областного
10%, увеличение средней бюджета
продолжительности жизни
больных сахарным
диабетом первого типа на
3 года, второго типа -
на 2,5 года

2. "О мерах по развитию 2012 - Снижение смертности от Средства
онкологической помощи 2016 онкологических областного
населению Красненского заболеваний на 4%, бюджета
района" инвалидности на 3%,
повышение процента
выявления онкологических
заболеваний при
профилактических
осмотрах

3. "Неотложные меры по 2012 - Совершенствование Средства
предупреждению 2016 эпидемиологического областного
распространения надзора за бюджета
заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, создание
вирусом иммунодефицита постоянно действующей
(ВИЧ-инфекция)" системы информирования
населения о мерах личной
и общественной
профилактики ВИЧ/СПИДа.
Укрепление
материально-технической
базы борьбы со СПИДом

4. "О мерах по 2012 - Снижение уровня Средства
предупреждению 2016 заболеваемости населения областного
распространения инфекциями, бюджета
заболеваний, передаваемых передаваемыми половым
половым путем" путем (ИППП). Развитие
стереотипов
положительного имиджа
"здоровой семьи".
Сохранение
репродуктивного здоровья
населения района

5. "Вакцинопрофилактика" 2012 - Поддержание высокого (не Средства
2016 менее 95 - 98%) уровня федерального и
охвата профилактическими областного
прививками детей и, как бюджетов
следствие, снижение
заболеваемости
дифтерией, коклюшем,
эпидемическим паротитом,
краснухой, вирусным
гепатитом В и
столбняком, ликвидация
кори к 2010 году,
ликвидация синдрома
врожденной краснухи,
поддержание статуса
района, свободного от
полиомиелита

6. "Защита населения 2012 - Снижение заболеваемости Средства
Красненского района от 2016 населения туберкулезом в областного
туберкулеза" 2 раза бюджета

7. "Защита населения 2012 - ОГБУЗ "Красненская Снижение заболеваемости Средства
Красненского района от 2016 ЦРБ" вирусным гепатитом В до областного
вирусных гепатитов" 2 на 100 тыс. населения, бюджета
вирусным гепатитом С до
2 на 100 тыс. населения
Увеличение
продолжительности жизни
людей с хроническими
вирусными гепатитами на
3 - 5 лет

8. "Профилактика и 2012 - Снижение уровня Средства
лечение артериальной 2016 заболеваемости населения областного
гипертонии в Красненском артериальной бюджета
районе" гипертонией, снижение
первичного выхода на
инвалидность, уменьшение
числа осложнений

9. "Неотложные меры по 2012 - ОГБУЗ "Красненская Сохранение, Средства
совершенствованию 2016 ЦРБ" восстановление и областного
психиатрической помощи" укрепление психического бюджета
здоровья населения

37. Реализация среднесрочной 2012 - ОГБУЗ "Красненская Создание условий для В пределах
муниципальной программы 2016 ЦРБ" формирования здорового текущих
"Охрана и укрепление образа жизни, а также расходов по
здоровья здоровых" укрепление физического и отрасли
психологического
здоровья населения
района

38. Реализация среднесрочной 2012 - ОГБУЗ "Красненская Улучшение оказания Средства
муниципальной программы 2016 ЦРБ" медицинской помощи областного
"Здоровый ребенок" беременным женщинам и бюджета
детям, улучшение питания
беременных женщин и
детей 1-го и 2-го годов
жизни из
малообеспеченных и
многодетных семей,
оздоровление детей в
лагерях санаторного типа
и санаториях, проведение
профилактических
осмотров детского
населения

39. Реконструкция и ремонт 2016 Управление Повышение качества Средства
объектов в составе ОГБУЗ капитального медицинского областного
"Красненская ЦРБ", в том строительства, обслуживания и бюджета
числе: транспорта и эффективности работы
жилищно-коммунального отрасли
1. Реконструкция 2016 хозяйства; Средства
терапевтического корпуса, ОГБУЗ "Красненская областного
столовой и прачечной ЦРБ" бюджета

2. Реконструкция 2016 Средства
Новоуколовского отделения областного
общей врачебной бюджета
(семейной) практики

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
2. Капитальный ремонт 2016 Средства
фельдшерско-акушерских областного
пунктов в селах Заломное, бюджет
Староуколово, Широкое

40. Ведение мониторинга 2012 - ОГБУЗ "Красненская Укрепление физического и Финансирования
эффективности 2016 ЦРБ" психологического не требуется
деятельности системы здоровья населения
здравоохранения и района
отдельных показателей
состояния здоровья
населения

2.2. Развитие системы образования, молодежной политики,
физической культуры и спорта

41. Реализация мероприятий по 2012 - Отдел образования Повышение качества Средства
модернизации региональных 2013 администрации района образования и создание федерального
систем общего условий для бюджета
образования, в том числе качественного обучения
по основным направлениям:

- обеспечение 2012 - Повышение качества
учебно-лабораторным 2013 образования
оборудованием

- обеспечение 2012 - Повышение качества
компьютерным 2013 образования
оборудованием

- обеспечение 2012 - Создание комфортных
оборудованием пищеблоков 2013 условий для
качественного обучения

- обеспечение спортивным 2012 - Создание
оборудованием 2013 привлекательности
занятия физической
культурой

- пополнение библиотек 2012 - Повышение качества
(учебники) 2013 образования

- обеспечение школьными 2012 Создание комфортных
автобусами условий для
качественного обучения

42. Реализация на территории 2012 - Отдел образования Достижение состояния Средства
района приоритетного 2016 администрации района современного качества федерального и
национального проекта образования, областного
"Образование", в том соответствующего бюджетов
числе по направлениям: меняющимся запросам
общества и
социально-экономическим
условиям

- государственная 2012 - Стимулирование Финансирования
поддержка лучших учителей 2016 творчества, развития не требуется
профессионального
мастерства учителей.
Привлечение молодых
квалифицированных
специалистов в систему
образования

- государственная 2012 - Повышение и более Средства
поддержка педагогов, 2016 эффективное федерального и
выполняющих функции использование областного
классного руководителя воспитательного бюджетов
потенциала
общеобразовательных
учреждений

- государственная 2012 - Стимулирование и Финансирования
поддержка талантливой 2016 развитие творческих не требуется
молодежи способностей талантливой
молодежи

43. Реализация муниципальной 2012 - Отдел образования Повышение доступности Средства
долгосрочной целевой 2015 администрации района качественного местного
программы "Развитие образования, бюджета
образования Красненского соответствующего
района Белгородской требованиям
области" инновационного развития
экономики, современным
потребностям граждан
Красненского района

44. Реализация муниципальной 2012 - Отдел образования Обеспечение условий для Средства
программы "Развитие сети 2016 администрации района получения качественного местного
общеобразовательных общего образования бюджета
учреждений Красненского независимо от места
района: обеспечение жительства
условий для получения
качественного общего
образования независимо от
места жительства"

45. Реализация районной 2013 Отдел образования Создание условий для Средства
долгосрочной целевой администрации района повышения качества местного
программы "Развитие дошкольного образования. бюджета
дошкольного образования в Повышение экономической
Красненском районе" эффективности
функционирования системы
дошкольного образования

46. Реализация районной 2012 - Отдел образования Предоставление Средства
программы 2016 администрации района дополнительных местного
"Совершенствование социальных гарантий для бюджета
организации питания улучшения здоровья
учащихся школьников
общеобразовательных
учреждений Красненского
района"

47. Реализация мероприятий 2012 - Отдел образования Повышение уровня Средства
областной целевой 2016 администрации района духовной культуры местного
программы отдельной личности и бюджета
"Духовно-нравственное населения в целом
воспитание подрастающего
поколения Красненского
района"

48. Реализация муниципальной 2012 - Отдел образования Повышение уровня Средства
программы "Патриотическое 2016 администрации района духовно-нравственного, местного
воспитание школьников гражданского и бюджета
Красненского района" патриотического сознания
и самосознания

49. Реализация мероприятий 2012 - Отдел образования Формирование системы Финансирование
областной программы 2016 администрации района профилактики осуществляется
"Профилактика безнадзорности и в пределах
безнадзорности правонарушений текущих
правонарушений" несовершеннолетних, расходов
повышение уровня защиты
прав и интересов
несовершеннолетних,
внедрение новых форм и
технологий профилактики
безнадзорности и
правонарушений

50. Реализация мероприятий по 2012 - Отдел образования Воспитание культуры Финансирование
толерантному воспитанию 2016 администрации района толерантности, осуществляется
подрастающего поколения потребности и готовности в пределах
к конструктивному текущих
взаимодействию со расходов
сверстниками и с
группами людей
независимо от их
национальности,
социальной и религиозной
принадлежности, взглядов
и поведения

51. Реализация долгосрочной 2012 - Отдел образования Массовое привлечение к Средства
целевой программы 2016 администрации района занятиям футболом местного
"Развитие футбола в населения различных бюджета
Красненском районе" возрастов, прежде всего
детей, подростков и
молодежи

52. Реализация программы 2012 Отдел образования Сохранение и возрождение Финансирование
"Развитие школьного администрации района исторических памятников, осуществляется
туризма в Красненском пропаганда исторического в пределах
районе" и культурного наследия текущих
Белгородской области, расходов
приобщение к истокам
народного творчества

53. Реализация программы 2012 Отдел образования Создание условий в Финансирование
"Сохранение и укрепление администрации района образовательных осуществляется
здоровья детей в учреждениях района по в пределах
образовательных сохранению и укреплению текущих
учреждениях Красненского здоровья обучающихся расходов
района"

54. Строительство, 2013 - Управление Создание безопасных и Средства
реконструкция, 2014 капитального комфортных условий для областного и
капитальный ремонт и строительства и ЖКХ обучения и воспитания местного
оснащение учреждений администрации района; детей бюджетов
образования, в том числе: отдел образования
администрации района
1. Строительство центра 2014
детского творчества в с.
Красное

2. Капитальный ремонт 2014
школы с. Красное

3. Реконструкция школы с. 2015
Круглое

55. Реализация комплекса 2012 - Управление Улучшение условий для Средства
мероприятий по созданию 2015 капитального отдыха и оздоровления областного и
оздоровительных и строительства и ЖКХ населения. Создание 40 местного
спортивных объектов, в администрации района; рабочих мест бюджетов,
том числе: отдел физической собственные
культуры и спорта средства
1. Строительство 2012
физкультурно-
оздоровительного
комплекса, с. Красное

2. Реконструкция 2012
стадиона, с. Красное

3. Строительство 2014
физкультурно-
оздоровительного
комплекса, с. Новоуколово

4. Строительство 2014
плавательного бассейна,
с. Красное

5. Строительство 2015
стадиона, мкр. Восточный
с. Красное

6. Строительство 2013
спортивной площадки, с.
Лесное Уколово

7. Строительство 2013
спортивной площадки, с.
Горки

8. Строительство 2013
спортивной площадки, с.
Сетище

56. Проведение 2012 - Отдел физической Вовлечение населения Финансирование
спортивно-оздоровительных 2016 культуры и спорта; района в массовое осуществляется
мероприятий отдел образования занятие спортом, в пределах
администрации района пропаганда здорового текущих
образа жизни, рост расходов по
спортивного мастерства отрасли

57. Реализация среднесрочных 2012 - Отдел физической Формирование здорового Финансирование
мероприятий областной 2016 культуры и спорта; образа жизни, укрепление осуществляется
целевой программы отдел образования физического и в пределах
"Физическое воспитание - администрации района психологического текущих
здоровье нации" здоровья населения расходов по
района отрасли

58. Реализация на территории 2012 - Отдел физической Вовлечение детей и Финансирование
района областного проекта 2016 культуры и спорта; молодежи района в осуществляется
"Развитие детского и отдел образования занятия хоккеем, в пределах
молодежного хоккея с администрации района пропаганда здорового текущих
шайбой на территории образа жизни расходов по
Белгородской области" отрасли

59. Реализация на территории 2013 - Отдел физической Вовлечение детей в Финансирование
района проекта "Развитие 2014 культуры и спорта; занятия волейболом и осуществляется
массовых видов спорта отдел образования русской лаптой в пределах
среди обучающихся администрации района текущих
образовательных расходов в
учреждений Красненского отрасли
района"

60. Реализация проекта 2012 - Отдел образования Действующие к 30.04.2015 Финансирование
"Развитие школьных 2015 администрации района 11 школьных питомников осуществляется
питомников должны выращивать не в пределах
общеобразовательных менее 5000 штук в год текущих
учреждений на территории саженцев деревьев и расходов в
Красненского района" кустарников на отрасли
территориях
общеобразовательных
учреждений Красненского
района

61. Реализация проекта 2013 - Отдел образования Создание благоприятных Финансирование
"Создание педагогического 2014 администрации района условий, формирующих осуществляется
класса в МОУ "Красненская интерес к выбору в пределах
средняя педагогических профессий текущих
общеобразовательная школа у не менее 15 учащихся расходов в
имени М.И.Светличной" Красненского района к отрасли
30.06.2014

62. Реализация долгосрочной 2011 - Отдел по делам Формирование механизма Средства
целевой программы 2015 молодежи выявления, продвижения местного
"Привлечение талантливой администрации района; талантливой молодежи и бюджета
молодежи к реализации отдел образования использования
Стратегии администрации района результатов ее
социально-экономического инновационной
развития Красненского деятельности в процессе
района" реализации Стратегии
социально-экономического
развития Красненского
района на период до 2025
года

63. Реализация районной 2011 - Отдел по делам Развитие в обществе Средства
целевой программы 2015 молодежи высокой социальной местного
"Патриотическое администрации района; активности, гражданской бюджета
воспитание граждан отдел образования ответственности,
Красненского района на администрации района духовности, становления
2011 - 2015 годы" граждан, обладающих
позитивными ценностями и
качествами, способных
проявить их в
созидательном процессе в
интересах Отечества

Задача 2.3. Сохранение и развитие культурного потенциала,
освоение туристско-рекреационных ресурсов района
и создание здоровой среды обитания

64. Реализация мероприятий в 2012 - Отдел культуры Формирование Средства
рамках районной целевой 2016 администрации района нравственных и духовных федерального,
программы "Развитие и ценностей, направленных областного и
сохранение культуры на воспитание местного
Красненского района", в национальной гордости, бюджетов
том числе по гражданственности и
направлениям: патриотизма, уважения
свободы творчества.
- укрепление 2012 - Повышение качества
материально-технической 2016 культурно-досуговой
базы учреждений культуры деятельности

- создание "модельных 2012 -
Домов культуры", в том 2013
числе:

1. Создание "модельного" 2012 -
Дома культуры на базе 2013
Кругловского Дома
культуры

2. Создание "модельного" 2012
Дома культуры на базе
Сетищенского Дома
культуры

3. Создание "модельного" 2012
Дома культуры на базе
Лесноуколовского Дома
культуры

4. Создание "модельного" 2012
Дома культуры на базе
Горкинского Дома культуры

5. Создание "модельного" 2012
Дома культуры на базе
Готовского Дома культуры

- создание "модельной" 2013 Отдел культуры Формирование Средства
библиотеки в с. Круглое администрации района нравственных и духовных местного
ценностей, направленных бюджета
- поддержание в 2012 - на воспитание
надлежащем состоянии 2016 национальной гордости,
памятников воинской гражданственности и
славы, воинских патриотизма, уважения
захоронений свободы творчества.
Повышение качества
- развитие библиотечного 2012 - культурно-досуговой
дела 2016 деятельности

- развитие музейного дела 2012 -
2016

- обеспечение 2012 -
жизнедеятельности 2016
учреждений культуры

- сохранение и развитие 2012 -
традиционной народной 2016
культуры района

- укрепление 2012 -
материально-технической 2016
базы детских школ
искусств, в том числе:

1. Красненская ДШИ 2012 -
2016

2. Новоуколовская ДШИ 2012 -
2016

65. Реализация среднесрочной 2012 - Отдел культуры Удовлетворение Средства
муниципальной программы 2016 администрации района потребности учреждений местного
подготовки специалистов культуры в специалистах бюджета
культурно-творческого с профессиональным
профиля для работы в образованием в сфере
учреждениях культуры социально-культурной
Красненского района деятельности

66. Строительство, 2012 - Управление Оснащение и материальная Средства
реконструкция, 2015 капитального поддержка учреждений областного и
капитальный ремонт и строительства и ЖКХ культуры. Улучшение местного
оснащение учреждений администрации района; качества услуг, бюджетов
культуры, в том числе: отдел культуры оказываемых учреждениями
администрации района культуры
1. Капитальный ремонт 2012
сельского клуба, с.
Богословка

2. Капитальный ремонт 2012
детской библиотеки, с.
Красное

3. Капитальный ремонт 2012
сельского клуба, с.
Каменка

4. Капитальный ремонт 2012
дома досуга, с. Камышенка

5. Капитальный ремонт 2012
дома культуры, с. Старый
Редкодуб

6. Строительство Дома 2012
культуры, с. Вербное

7. Строительство Дома 2014
культуры, с. Камызино

8. Строительство Дома 2014
досуга, с. Заломное

9. Строительство Дома 2014
досуга, с. Староуколово

67. Реализация мероприятий 2012 - Управление Средства
районной целевой 2016 экономического районного
программы "Развитие развития и бюджета
сельского туризма в муниципальной
Красненском районе" собственности
администрации района;
отдел культуры
администрации района

- разработка туристских 2012 - Отдел культуры Привлечение туристов к Финансирования
маршрутов с посещением 2013 администрации района; посещению религиозных не требуется
религиозных объектов МУК "Районный объектов, ведение
Красненского района краеведческий музей" просветительской работы

- разработка маршрутов 2012 - Отдел культуры Знакомство с Финансирования
культурно-познавательного 2013 администрации района; историко-культурным не требуется
туризма МУК "Районный наследием района и
краеведческий музей"; организация активного
отдел образования отдыха гостей и туристов
администрации района

- поиск индивидуальных 2012 - Управление Содействие занятости Финансирования
подворий с целью 2013 экономического населения. Создание 10 не требуется
продвижения программы развития и рабочих мест
развития сельского муниципальной
туризма в районе собственности
администрации района;
администрации
сельских поселений

- проведение 2012 - Управление Возрождение народных Средства
культурно-массовых 2013 экономического традиций на селе и местного
мероприятий, развития и развитие сельского бюджета
способствующих муниципальной туризма
возрождению народных собственности
традиций на селе и администрации района;
развитию сельского администрации
туризма сельских поселений

68. Реализация областной 2012 - Управление Повышение эстетического Средства
программы "500 парков 2016 капитального уровня благоустройства и местного
Белогорья", в том числе: строительства, дизайна населенных бюджета
транспорта и ЖКХ пунктов
- строительство парка, с. 2012 администрации района;
Готовье администрации
сельских поселений
- строительство парка, с. 2012
Горки

- строительство парка, с. 2012
Расховец

- строительство парка, с. 2014
Широкое

- строительство парка, с. 2014
Ураково

- строительство парка, с. 2014
Польниково

- строительство парка и 2016
детской площадки, с.
Хмелевое

69. Строительство парка 2015
культуры и отдыха, с.
Красное

70. Проведение мероприятий по 2012 - Администрации Сохранение и Другие
обустройству и текущему 2016 сельских поселений оздоровление акваторий источники
ремонту родников и рек и родников района, финансирования
общественных колодцев обустройство мест отдыха
населения

Задача 2.4. Развитие жилищного строительства

71. Создание условий для 2012 - Филиал областного Повышение уровня Привлеченные
привлечения застройщиков 2016 фонда ИЖС; обеспеченности населения средства
и увеличения на кредитно-финансовые жильем и создание
территории района объемов учреждения; инженерной
вводимого индивидуального кооператив "Свой инфраструктуры и
жилья в соответствии со дом"; ежегодное увеличение
Стратегией развития строительно- объемов строительства
жилищного строительства сберегательный жилья
на территории кооператив
Белгородской области и
обеспечения доступности
приобретения и
строительства жилья
населением района
(обеспечение земельными
участками и
коммуникациями,
финансовая поддержка за
счет внедрения ипотечного
кредитования и жилищных
накопительных
кооперативов)

72. Создание условий и 2012 - Управление Увеличение на территории Финансирования
оказание содействия в 2016 капитального района объемов не требуется
организации строительства, строительства
общестроительных транспорта и ЖКХ индивидуального жилья
комплексных бригад для администрации района
строительства жилья

73. Реализация на территории 2012 - Управление Улучшение жилищных Средства
района мероприятий 2016 капитального условий населения района федерального,
федеральной целевой строительства, областного и
программы "Жилище", в том транспорта и ЖКХ местного
числе: администрации района бюджетов,
другие
источники
финансирования

- обеспечение жильем 2012 - Отдел по делам Обеспечение жильем 8 Средства
молодых семей 2016 молодежи молодых семей федерального,
администрации района областного и
местного
бюджетов,
другие
источники
финансирования

- выполнение 2012 - Управление Обеспечение жильем 8 Средства
государственных 2016 капитального семей льготных категорий федерального
обязательств по строительства, граждан, состоящих на бюджета
обеспечению жильем транспорта и ЖКХ учете по состоянию на
отдельных категорий администрации района 01.01.2012
граждан, установленных
федеральным
законодательством

- обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан

1. Обеспечение жильем 2012 - Управление Обеспечение жильем 31 Средства
ветеранов ВОВ 2013 капитального ветерана ВОВ федерального
строительства, бюджета
транспорта и ЖКХ
администрации района;
Отдел социальной
защиты населения
администрации района

2. Обеспечение жильем 2012 - Управление Обеспечение жильем 13 Средства
инвалидов и семей, 2016 капитального человек федерального
имеющих детей-инвалидов строительства, бюджета
транспорта и ЖКХ
администрации района;
Отдел социальной
защиты населения
администрации района

3. Обеспечение жильем 2012 - Управление Обеспечение жильем 11 Средства
участников боевых 2016 капитального человек федерального
действий строительства, бюджета
транспорта и ЖКХ
администрации района;
Отдел социальной
защиты населения
администрации района

74. Строительство 2012 - Управление Обеспечение жильем 14 Средства
(приобретение) жилья для 2016 капитального детей-сирот и детей, областного
детей-сирот и детей, строительства, оставшихся без попечения бюджета
оставшихся без попечения транспорта и ЖКХ родителей
родителей, согласно администрации района;
долгосрочной целевой Отдел социальной
программе "Строительство защиты населения
жилья для детей-сирот, администрации района
детей, оставшихся без
попечения родителей, и
лиц из их числа, на 2010
- 2014 годы"

75. Обеспечение доступным 2012 - Управление Обеспечение жильем
жильем работников АПК и 2013 капитального работников АПК и
социальной сферы на селе строительства, социальной сферы села,
в рамках реализации транспорта и ЖКХ молодых семей и молодых
мероприятий федеральной администрации района; специалистов, работающих
целевой программы Управление и проживающих на селе
"Социальное развитие села экономического
до 2013 года", в том развития и
числе: муниципальной
собственности
администрации района

- работники АПК 2012 - Управление Обеспечение жильем 6 Средства
2013 капитального семей федерального и
строительства, областного
транспорта и ЖКХ бюджетов,
администрации района; другие
Управление источники
экономического финансирования
развития и
муниципальной
собственности
администрации района

- молодые специалисты 2012 - Управление Обеспечение жильем 2 Средства
2013 капитального специалистов федерального и
строительства, областного
транспорта и ЖКХ бюджетов,
администрации района; другие
Управление источники
экономического финансирования
развития и
муниципальной
собственности
администрации района

- молодые семьи 2012 - Управление Обеспечение жильем 4 Средства
2013 капитального семей федерального и
строительства, областного
транспорта и ЖКХ бюджетов,
администрации района; другие
Управление источники
экономического финансирования
развития и
муниципальной
собственности
администрации района

76. Содействие развитию 2012 - Управление Оказание Привлеченные
строительно- 2016 капитального финансово-кредитной средства
сберегательного строительства, поддержки индивидуальным
кооператива "Свой дом" транспорта и ЖКХ застройщикам
администрации района
- реализация областного 2012 -
проекта "Строительство 2016
жилья в сельской
местности для молодых
растущих семей"

- реализация областного 2012 -
проекта "Учительский дом" 2016

- реализация областного 2012 -
проекта "Ипотека для 2016
молодых учителей"

Задача 2.5. Совершенствование и развитие дорожной сети,
улучшение условий проживания населения и предоставление ему
качественных услуг жилищно-коммунального хозяйства, бытовых
услуг, услуг торговли и общественного питания

77. Реализации мероприятий 2012 - Управление Улучшение условий Средства
областной долгосрочной 2014 капитального жизнедеятельности областного и
целевой программы строительства, жителей села местного
"Совершенствование и транспорта и ЖКХ бюджетов
развитие дорожной сети в администрации района;
Белгородской области на отдел архитектуры;
2011 - 2013 годы", в том администрации
числе: сельских поселений

1. Ремонт автодорог с 2012 Средства
твердым покрытием областного и
(Красное, Камышенка, местного
Горки, Новоуколово, бюджетов
Круглое, Камызино,
Готовье)

2. Капитальный ремонт 2013 Средства
автомобильных дорог областного
общего пользования бюджета
(Камызино - Новоуколово -
Владимировка - Обуховка -
Хмелевое)

3. Ремонт автомобильной 2013 Средства
дороги общего пользования областного
Новоуколово - Флюговка бюджета

4. Ремонт автодорог с 2013 Средства
твердым покрытием областного и
(Красное, Горки, Готовье, местного
Большое) бюджетов

5. Строительство 2013 Средства
автодорог с твердым областного
покрытием (Хмелевое, бюджета
Ближние Россошки,
Готовье)

6. Строительство 2013 Средства
автомобильных дорог в областного
микрорайонах бюджета
индивидуального жилищного
строительства (микрорайон
"Восточный" с. Красное)

7. Строительство 2014 Средства
автодорог с твердым областного
покрытием (Сетище, Лесное бюджета
Уколово, Заломное,
Новосолдатка, Широкое,
Флюговка, Каменка)

78. Реализация мероприятий 2012 - Управление Повышение эффективности Средства
областной долгосрочной 2014 капитального работы и качества областного и
целевой программы строительства, питьевой воды, а также местного
"Обеспечение населения транспорта и ЖКХ оказываемых услуг бюджетов
чистой питьевой водой на администрации района предприятиями ЖКХ
2011 - 2013 годы", в том
числе:

- строительство 2012 Средства
водоснабжения в селах областного и
Готовье, Вербное, местного
Камышенка бюджетов

- строительство 2012 Средства
водоснабжения в селах областного и
Красное, Польниково местного
бюджетов

- строительство 2012 Средства
водоснабжения в селе областного и
Ураково местного
бюджетов

- строительство 2012 Средства
водоснабжения в селе областного и
Камызино местного
бюджетов

- строительство 2013 Средства
водоснабжения в селах областного и
Заломное и Новоуколово местного
бюджетов

- строительство 2015 Средства
канализационных сетей в областного и
селе Красное местного
бюджетов

79. Реализация мероприятий Средства
долгосрочной целевой федерального и
программы "Строительство, областного
реконструкция и бюджетов
капитальный ремонт
объектов социальной сферы
и развитие инженерной
инфраструктуры в
населенных пунктах
Белгородской области на
2011 - 2013 годы"

- строительство 2012 Средства
водоснабжения в селах федерального и
Большое, Калинин областного
бюджетов

- строительство 2012 Средства
водоснабжения в селе федерального и
Хмелевое областного
бюджетов

80. Строительство очистных 2015 Средства
сооружений в селе Горки областного и
местного
бюджетов

81. Реализация проекта 2012 - Управление Снижение затрат Кредиты
"Модернизация 2013 строительства, предприятий и населения коммерческих
теплоснабжения транспорта и ЖКХ на тепловую энергию банков
Красненского района на администрации района;
2011 - 2013 годы" директор МУП ЖКХ
"Красненское"

82. Реализация районной 2012 - Управление Создание экономических и Средства
"Энергосбережение и 2016 строительства, организационных условий федерального и
повышение энергетической транспорта и ЖКХ для эффективного местного
эффективности в администрации района; использования бюджетов
муниципальном районе бюджетные учреждения энергоресурсов.
"Красненский район" на района; МУП ЖКХ Сокращение расходов
2010 - 2020 годы" "Красненское" бюджета на
финансирование оплаты
- мероприятия по контролю 2012 - коммунальных услуг Финансирования
за расходом 2016 не требуется
энергоресурсов и
показателям
энергоэффективности

- обучение ответственных 2012 - В пределах
лиц энергосберегающим 2016 текущих
методам и мероприятиям расходов

- проведение 2012 - Средства
энергетических 2013 федерального и
обследований предприятий местного
и учреждений с целью бюджетов;
определения их собственные
энергоэффективности средства
предприятий

83. Реализация мероприятий по 2014 Управление Средства
организации капитального областного и
многофункционального строительства, местного
центра обслуживания транспорта и ЖКХ бюджетов
населения, в том числе: администрации района;
администрации
сельских поселений

- реконструкция здания 2014 Управление Средства
для организации капитального областного и
многофункционального строительства, местного
центра, с. Красное транспорта и ЖКХ бюджетов
администрации района;
МБУ "Центр оказания
услуг"

84. Организация розничного 2014 Управление Улучшение торгового Источники
рынка в с. Красное экономического обслуживания населения; финансирования
развития и создание 8 рабочих мест уточняются
муниципальной
собственности

85. Улучшение торгового 2012 - Управление Улучшение торгового Дополни-
обслуживания населения, в 2016 экономического обслуживания населения тельного
том числе в населенных развития и финансирования
пунктах, снабжаемых муниципальной не требуется
товарами повседневного собственности
спроса через автомагазины

86. Организация предприятий 2013 - Управление Увеличение предприятий Средства
общественного питания в 2016 экономического общественного питания. областного
сельских поселениях развития и Создание 15 рабочих мест бюджета;
района, в том числе: муниципальной собственные
собственности средства
предприятий
- с. Большое 2015

- с. Горки 2015

- с. Готовье 2013

- с. Камызино 2014

- с. Круглое 2014

- с. Расховец 2015

- с. Лесное Уколово 2016

- с. Сетище 2016

Задача 2.6. Повышение уровня занятости и
социальной защищенности населения

87. Ведение мониторинга 2012 - Управление Изучение ситуации на Финансирования
ситуации на рынке труда 2016 экономического рынке труда. Оказание не требуется
развития и содействия
муниципальной трудоустройству граждан
собственности ОКУ
"Красненский районный
ЦЗН"

88. Проведение 2012 - Управление Финансирования
систематического анализа 2016 экономического не требуется
состава безработных развития и
граждан, способных муниципальной
организовать собственное собственности ОКУ
дело и включиться в "Красненский районный
самозанятость ЦЗН"

89. Реализация на территории 2012 - Управление Достижение Средства
района программы 2016 экономического сбалансированности федерального и
содействия занятости развития и спроса и предложения областного
населения, муниципальной рабочей силы. бюджетов
профессиональной собственности ОКУ Обеспечение
подготовки, "Красненский районный трудоустройства граждан,
переподготовки и ЦЗН" ищущих работу.
повышения квалификации Сокращение времени на
населения в Красненском поиск работы. Вовлечение
районе, в том числе: безработных граждан в
самозанятость. Создание
- мероприятия по 2012 - 138 новых рабочих мест Средства
содействию 2016 областного
трудоустройству населения бюджета

- профессиональная 2012 - Средства
подготовка, 2016 областного
переподготовка и бюджета
повышение квалификации
безработных граждан и
профессиональная
ориентация

- социальная поддержка 2012 - Средства
безработных граждан 2016 федерального
бюджета

- организация 2012 - Средства
общественных работ, 2016 областного
временное трудоустройство бюджета
безработных граждан и
граждан, ищущих работу

- содействие развитию 2012 - Средства
малого 2016 областного
предпринимательства и бюджета
самозанятости безработных
граждан

90. Реализация среднесрочной 2012 - Отдел социальной Оказание различных видов Средства
муниципальной программы 2016 защиты населения социальной помощи федерального и
социальной поддержки администрации района малообеспеченным областного
малообеспеченного категориям граждан бюджетов
(малоимущего) населения
Красненского района, в
том числе по
направлениям:

- оказание адресной 2012 - Отдел социальной Оказание различных видов Средства
социальной помощи 2016 защиты населения социальной помощи областного
администрации района малообеспеченным бюджета
категориям граждан
- предоставление льгот, 2012 - Отдел социальной Средства
услуг, материальной 2016 защиты населения федерального и
помощи отдельным администрации района областного
категориям граждан, бюджетов
общественным
благотворительным
организациям

91. Реализация мероприятий 2012 - Отдел социальной Повышение уровня Средства
областной целевой 2016 защиты населения адаптации реабилитации областного и
программы "Комплексная администрации района ветеранов боевых местного
реабилитация и улучшение действий и семей бюджетов
социально-экономического военнослужащих, погибших
положения ветеранов в локальных военных
боевых действий и семей конфликтах, эффективная
военнослужащих, погибших поддержка, защита их
в локальных военных прав и законных
конфликтах" интересов

92. Социальная защита 2012 - Отдел социальной Улучшение качества жизни Средства
инвалидов и ликвидаторов 2016 защиты населения ликвидаторов аварии на местного
аварии на Чернобыльской администрации района Чернобыльской АЭС бюджета
АЭС

93. Обеспечение повышения 2012 - Аппарат главы Приближение средней Финансирование
средней заработной платы 2016 администрации района; заработной платы по не требуется
в экономике и социальной управление району к
сфере района экономического среднеобластному уровню
развития

94. Реализация мероприятий 2013 - Комитет по социальной Совершенствование Средства
долгосрочной целевой 2015 политике системы реабилитации областного
программы "Доступная администрации района; инвалидов, повышение бюджета
среда на 2011 - 2015 отдел образования доступности и
годы" администрации района; эффективности
отдел культуры реабилитационных услуг.
- устройство пандусов администрации района; Создание условий для
отдел физической достижения инвалидами
1. В зданиях 2013 - культуры и спорта; социальной адаптации и
муниципальных 2015 ОГБУЗ "Красненская интеграции их в
образовательных ЦРБ" современное общество
учреждений

2. В зданиях 2015
муниципальных учреждений
культуры

3. В зданиях 2013 -
муниципальных спортивных 2015
учреждений

4. В зданиях управлений 2015
социальной защиты
населения

5. В зданиях 2013 -
лечебно-профилактических 2015
учреждений

- расширение дверных
проемов

1. В зданиях 2013 -
муниципальных 2015
образовательных
учреждений

- оборудование
универсальными кабинами
санузлов

1. В зданиях 2013 -
муниципальных 2015
образовательных
учреждений

2. В зданиях 2014
муниципальных учреждений
культуры

3. В зданиях 2013
лечебно-профилактических
учреждений

- устройство подъемных
механизмов

1. В зданиях 2015
муниципальных учреждений
культуры

- установка световой и
звуковой информирующей
сигнализации

1. В зданиях 2013 -
муниципальных спортивных 2015
учреждений

2. В зданиях 2013 -
лечебно-профилактических 2015
учреждений

Задача 2.7. Обеспечение безопасных условий проживания

95. Реализация системы мер по 2012 - Совет безопасности Снижение уровня Средства
противодействию 2016 аппарата главы распространения и местного
злоупотреблению администрации района потребления наркотиков, бюджета
наркотиками и их повышение качества
незаконному обороту профилактической работы,
снижение уровня
преступности в сфере
незаконного оборота
наркотиков

96. Реализация системы мер по 2012 - Совет безопасности Уменьшение числа Средства
профилактике 2016 администрации района; совершаемых местного
правонарушений, борьбы с администрации преступлений, бюджета
преступностью, сельских поселений; оздоровление обстановки
обеспечения безопасности ОП МО МВД на улицах и в других
дорожного движения, в том "Алексеевский" общественных местах,
числе по направлениям: снижение уровня
рецидивной и "бытовой"
- воссоздание системы преступности, снижение
социальной профилактики транспортного риска
правонарушений

- нормативное правовое
обеспечение профилактики
правонарушений

- профилактика
правонарушений,
обеспечение безопасности
граждан

- информационно- 2012 -
пропагандистское 2016
обеспечение профилактики
правонарушений

- укрепление кадрового
состава и
материально-технической
базы правоохранительных
органов

97. Реализация мероприятий по 2012 - Совет безопасности Построение единой В рамках
профилактике терроризма и 2016 администрации района; нормативно-правовой текущих
экстремизма на территории администрации системы профилактики расходов по
Красненского района", в сельских поселений; правонарушений. отрасли
том числе: ОП МО МВД Повышение уровня
"Алексеевский" профилактики
- воссоздание системы 2012 - преступлений и
социальной профилактики 2016 правонарушений,
экстремистских и воспитание уважения к
террористических закону. Расширение
проявлений правовых знаний Детей и
подростков. Воссоздание
- нормативное правовое 2012 - института
обеспечение профилактики 2016 наставничества.
терроризма и экстремизма Пропаганда правовых
знаний. Снижение уровня
- профилактика 2012 - детской преступности,
экстремистских и 2016 травматизма.
террористических Предупреждение
проявлений на территориях распространению
сельских поселений экстремистской идеологии

- профилактика нарушений 2012 -
законодательства о 2016
гражданстве,
предупреждение и
пресечение нелегальной
миграции как канала
проникновения членов
террористических и
экстремистских
организаций

- воссоздание института 2012 -
социальной профилактики и 2016
вовлечение общественности
в предупреждение
правонарушений

- информационно- 2012 -
пропагандистское 2016
обеспечение профилактики
терроризма и экстремизма

98. Реализация системы мер 2012 - Совет безопасности; Повышение уровня защиты В рамках
снижению рисков и защиты 2016 администрации населения и территорий текущих
от чрезвычайных ситуаций сельских поселений; района от аварий, расходов по
природного и техногенного ОП МО МВД России катастроф, стихийных отрасли
характера и "Алексеевский" бедствий, экстремистских
террористический и террористических
проявлений проявлений, снижение
рисков и смягчение
последствий чрезвычайных
ситуаций

99. Реализация среднесрочных 2012 - Управление Повышение уровня защиты Средства
мероприятий по выполнению 2016 экономического трудовых прав работников местного
Программы улучшения развития и на здоровье и бюджета
условий и охраны труда в муниципальной безопасность.
Красненском районе, в том собственности Профилактика
числе: администрации района производственного
травматизма
- совершенствование 2012 - Финансирование
государственной системы 2016 не требуется
управления охраны труда

- организационно- 2012 -
техническое обеспечение 2016
охраны труда

- повышение уровня знаний 2012 -
по охране труда 2016

- информационное 2012 - Средства
обеспечение условий и 2016 местного
охраны труда бюджета

100. Реализация мероприятий по 2012 - Управление Укрепление и Финансирование
защите прав потребителей 2016 экономического совершенствование не требуется
в Красненском районе, в развития и системы защиты прав
том числе: муниципальной потребителей,
собственности предотвращение
- развитие и укрепление 2012 - администрации района поступления на рынок
системы защиты прав 2016 Управление некачественных и опасных
потребителей экономического для жизни и здоровья
развития и потребительских товаров
- обеспечение контроля за 2012 - муниципальной и услуг
соблюдением 2016 собственности
законодательства о защите администрации района
прав потребителей и
пресечение нарушений прав
потребителей

- обеспечение 2012 -
безопасности и качества 2016
товаров, работ и услуг

- организация обмена 2012 -
опытом по вопросам защиты 2016
прав потребителей


3.2. Финансирование программных мероприятий

млн. рублей

№ Наименование мероприятия Годы в том числе по источникам:
п/п
Всего Феде- Област- Местный Собст- Привле-
ральный ной бюджет венные ченные
бюджет бюджет средства средства
(кредиты,
займы)

Всего по программе Всего 5612,520 298,234 735,333 93,857 347,220 4137,876

2012 288,372 60,471 100,786 34,315 24,830 67,970

2013 689,401 83,992 92,486 12,452 122,561 377,910

2014 2271,686 48,728 378,709 26,468 99,511 1718,270

2015 1310,429 52,571 117,665 15,956 94,811 1029,426

2016 1052,632 52,472 45,687 4,666 5,507 944,300

Первое приоритетного направление - "Формирование эффективно
функционирующей экономики на основе рационального
использования внутренних ресурсов района, создания благоприятного
хозяйственного и инвестиционного климата, активизации инновационной
деятельности и увеличение экономического потенциала района в 1,5 раза"

Всего по первому Всего 4283,730 7,366 71,690 0,000 317,598 3887,076
приоритетному
направлению 2012 67,503 0,240 15,970 0,000 12,023 39,270

2013 452,946 5,700 14,020 0,000 107,466 325,760

2014 1775,141 0,000 13,430 0,000 99,041 1662,670

2015 1080,303 1,426 14,040 0,000 94,061 970,776

2016 907,837 0,000 14,230 0,000 5,007 888,600

Задача 1.2. Развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства

1. Реализации областного Всего 1486,851 0,000 0,000 0,000 263,121 1223,730
проекта "Развитие
молочного животноводства 2013 387,707 0,000 0,000 0,000 87,707 300,000
в Белгородской области
до 2016 года", в том 2014 549,567 0,000 0,000 0,000 87,707 461,860
числе:
2015 549,577 0,000 0,000 0,000 87,707 461,870

- строительство Всего 1486,851 0,000 0,000 0,000 263,121 1223,730
молочно-товарного
комплекса на 1200 2013 387,707 87,707 300,000
фуражных коров в с.
Горки 2014 549,567 87,707 461,860

2015 549,577 87,707 461,870

2. Реализация мероприятий Всего 1250,289 7,366 4,790 0,000 34,037 1204,096
областной целевой
программы "Семейные 2012 14,103 0,240 3,470 0,000 8,723 1,670
фермы Белогорья", в том
числе: 2013 23,669 5,700 1,020 0,000 15,839 1,110

2014 1206,944 0,000 0,030 0,000 6,804 1200,110

2015 4,086 1,426 0,240 0,000 1,214 1,206

2016 1,487 0,000 0,030 0,000 1,457 0,000

- строительство 5 Всего 1200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1200,000
откормочных цехов по
производству мяса 2014 1200,000 1200,000
кроликов в селах
Большое, Камызино,
Круглое, Лесное Уколово,
Новоуколово

- реализация проекта Всего 9,500 5,700 0,000 0,000 3,800 0,000
"Создание комплекса по
переработке молока на 2013 9,500 5,700 3,800
территории Красненского
района" в с. Расховец

- реализация проектов по Всего 5,758 0,000 1,720 0,000 4,038 0,000
выращиванию орехов
2012 1,239 0,000 1,170 0,000 0,069 0,000

2013 0,557 0,000 0,330 0,000 0,227 0,000

2014 1,101 0,000 0,030 0,000 1,071 0,000

2015 1,374 0,000 0,160 0,000 1,214 0,000

2016 1,487 0,000 0,030 0,000 1,457 0,000

1. Развитие производства Всего 7,840 0,000 4,180 0,000 3,660 0,000
и реализации орехов на
территории Красненского 2013 5,210 4,180 1,030
района, с. Лесное
Уколово 2014 0,950 0,950

2015 1,090 1,090

2016 0,590 0,590

2. Организация маточника Всего 0,980 0,000 0,370 0,000 0,610 0,000
по выращиванию саженцев
фундука на территории 2012 0,150 0,120 0,030
Лесноуколовского
сельского поселения, с. 2013 0,030 0,030
Лесное Уколово
2014 0,030 0,030

2015 0,160 0,160

2016 0,610 0,030 0,580

3. Организация маточника Всего 0,467 0,000 0,300 0,000 0,167 0,000
по выращиванию саженцев
ореха фундук на 2013 0,311 0,300 0,011
территории Камызинского
сельского поселения 2014 0,050 0,050

2015 0,053 0,053

2016 0,053 0,053

4. Организация маточника Всего 0,486 0,000 0,300 0,000 0,186 0,000
по выращиванию саженцев
ореха фундук на 2012 0,311 0,300 0,011
территории Кругловского
сельского поселения 2013 0,050 0,050

2014 0,025 0,025

2015 0,025 0,025

2016 0,075 0,075

5. Организация маточника Всего 0,481 0,000 0,300 0,000 0,181 0,000
по выращиванию саженцев
ореха фундук в с. 2012 0,311 0,300 0,011
Новосолдатка
Кругловского сельского 2013 0,065 0,065
поселения
2014 0,020 0,020

2015 0,020 0,020

2016 0,065 0,065

6. Организация маточника Всего 0,714 0,000 0,450 0,000 0,264 0,000
по выращиванию саженцев
ореха фундук на 2012 0,467 0,450 0,017
территории
Новоуколовского 2013 0,101 0,101
сельского поселения
2014 0,026 0,026

2015 0,026 0,026

2016 0,094 0,094

- реализация проектов по Всего 8,871 0,000 0,450 0,000 6,321 2,100
производству овощей и
ягод, в том числе 2012 2,804 0,000 0,360 0,000 1,344 1,100

2013 2,838 0,000 0,090 0,000 1,748 1,000

2014 3,229 0,000 0,000 0,000 3,229 0,000

1. Развитие производства Всего 2,500 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000
и реализации овощей на
территории Красненского 2012 1,000 1,000
района, с. Большое
2013 1,500 1,500

2. Развитие производства Всего 5,180 0,000 0,000 0,000 3,080 2,100
черной смородины на
территории района 2012 1,100 1,100

2013 1,000 1,000

2014 3,080 3,080

3. Выращивание садовой Всего 0,430 0,000 0,300 0,000 0,130 0,000
земляники под пленкой на
территории 2012 0,230 0,210 0,020
Лесноуколовского
сельского поселения, с. 2013 0,110 0,090 0,020
Лесное Уколово
2014 0,090 0,090

4. Выращивание овощей в Всего 0,301 0,000 0,150 0,000 0,151 0,000
закрытом грунте на
территории Расховецкого 2012 0,244 0,150 0,094
сельского поселения
2013 0,028 0,028

2014 0,029 0,029

5. Выращивание рассады Всего 0,460 0,000 0,000 0,000 0,460 0,000
цветов и овощных культур
в закрытом грунте на 2012 0,230 0,230
территории Камызинского
сельского поселения 2013 0,200 0,200

2014 0,030 0,030

- реализация проектов по Всего 6,404 0,060 0,300 0,000 5,794 0,250
производству продукции
пчеловодства 2012 2,460 0,060 0,300 0,000 2,030 0,070

2013 1,264 0,000 0,000 0,000 1,204 0,060

2014 1,414 0,000 0,000 0,000 1,354 0,060

2015 1,266 0,000 0,000 0,000 1,206 0,060

1. Производство и Всего 2,050 0,000 0,000 0,000 1,550 0,500
реализация продукции
пчеловодства на 2012 2,050 1,550 0,500
территории Красненского
района, с. Готовье

2. Создание пчелопарка Всего 5,640 0,060 0,300 0,000 5,030 0,250
"Малиново" на территории
Красненского района, с. 2012 2,160 0,060 0,300 1,730 0,070
Малиново
2013 1,160 1,100 0,060

2014 1,160 1,100 0,060

2015 1,160 1,100 0,060

3. Развитие пчеловодства Всего 0,764 0,000 0,000 0,000 0,764 0,000
на территории
Горкинского сельского 2012 0,300 0,300
поселения
2013 0,104 0,104

2014 0,254 0,254

2015 0,106 0,106

- реализация проектов в Всего 14,820 0,180 1,340 0,000 12,850 0,450
молочном животноводстве,
в том числе 2012 6,820 0,180 1,190 0,000 5,000 0,450

2013 7,000 0,000 0,150 0,000 6,850 0,000

2014 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000

1. Развитие производства Всего 6,790 0,000 0,300 0,000 6,490 0,000
и реализации молока на
территории 2012 3,190 0,300 2,890
Новоуколовского
сельского поселения, х. 2013 3,600 3,600
Широкий

2. Развитие производства Всего 2,760 0,000 0,150 0,000 2,160 0,450
и реализации молока на
территории Большовского 2012 1,350 0,900 0,450
сельского поселения, х.
Старый Редкодуб 2013 1,410 0,150 1,260

3. Развитие производства Всего 2,950 0,180 0,300 0,000 2,470 0,000
и реализации молока на
территории Готовского 2012 1,450 0,180 0,300 0,970
сельского поселения, с.
Готовье 2013 1,500 1,500

4. Развитие производства Всего 2,320 0,000 0,590 0,000 1,730 0,000
и реализации молока на
территории Сетищенского 2012 0,830 0,590 0,240
сельского поселения, с.
Сетище 2013 0,490 0,490

2014 1,000 1,000

- реализация проектов в Всего 3,490 0,000 0,900 0,000 2,440 0,150
овцеводстве, в том числе
2012 0,780 0,000 0,450 0,000 0,280 0,050

2013 2,510 0,000 0,450 0,000 2,010 0,050

2014 0,200 0,000 0,000 0,000 0,150 0,050

2015 0,160 0,080 0,000 0,000 0,000 0,080

1. Развитие овцеводства Всего 0,770 0,000 0,450 0,000 0,170 0,150
на территории
Сетищенского сельского 2012 0,540 0,450 0,040 0,050
поселения, с. Сетище
2013 0,100 0,050 0,050

2014 0,130 0,080 0,050

2. Развитие производства Всего 2,150 0,000 0,000 0,000 2,150 0,000
и реализации баранины на
территории Красненского 2012 0,240 0,240
района, с. Красное
2013 1,910 1,910

3. Организация Всего 0,650 0,000 0,450 0,000 0,200 0,000
производства и
реализации мяса баранина 2013 0,500 0,450 0,050
и шерсти на территории
Горкинского сельского 2014 0,070 0,070
поселения
2015 0,080 0,080

3. Строительство комплекса Всего 61,000 0,000 0,000 0,000 0,000 61,000
по сушке и подработке
зерна в с. Круглое 2012 37,000 37,000

2013 24,000 24,000

4. Реализация областного Всего 20,440 0,000 0,000 0,000 20,440 0,000
проекта "Внедрение
биологической системы 2012 3,300 0,000 0,000 0,000 3,300 0,000
земледелия на территории
Белгородской области", в 2013 3,920 0,000 0,000 0,000 3,920 0,000
том числе:
2014 4,530 0,000 0,000 0,000 4,530 0,000

2015 5,140 0,000 0,000 0,000 5,140 0,000

2016 3,550 0,000 0,000 0,000 3,550 0,000

- увеличение площадей Всего 9,900 0,000 0,000 0,000 9,900 0,000
многолетних трав
2012 1,600 1,600

2013 1,900 1,900

2014 2,200 2,200

2015 2,500 2,500

2016 1,700 1,700

- использование Всего 9,900 0,000 0,000 0,000 9,900 0,000
сидеральных и
промежуточных культур 2012 1,600 1,600

2013 1,900 1,900

2014 2,200 2,200

2015 2,500 2,500

2016 1,700 1,700

- посадка медоносных Всего 0,640 0,000 0,000 0,000 0,640 0,000
деревьев, кустарников и
медоносных культур 2012 0,100 0,100

2013 0,120 0,120

2014 0,130 0,130

2015 0,140 0,140

2016 0,150 0,150

5. Реализации областного Всего 30,900 0,000 30,900 0,000 0,000 0,000
проекта "Зеленая
столица", в том числе: 2012 5,500 0,000 5,500 0,000 0,000 0,000

2013 5,900 0,000 5,900 0,000 0,000 0,000

2014 6,200 0,000 6,200 0,000 0,000 0,000

2015 6,500 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000

2016 6,800 0,000 6,800 0,000 0,000 0,000

- сплошное облесение Всего 18,400 0,000 18,400 0,000 0,000 0,000
меловых склонов и
эрозийно опасных 2012 3,200 3,200
участков
2013 3,500 3,500

2014 3,700 3,700

2015 3,900 3,900

2016 4,100 4,100

- координация работы по Всего 12,500 0,000 12,500 0,000 0,000 0,000
производству посадочного
и посевного материала 2012 2,300 2,300
для остальных
направлений - саженцев 2013 2,400 2,400
деревьев и декоративных
кустарников, семян трав 2014 2,500 2,500
и цветов
2015 2,600 2,600

2016 2,700 2,700

Задача 1.3. Развитие действующих промышленных производств

6. Модернизация действующих Всего 4,250 0,000 0,000 0,000 0,000 4,250
предприятий, в том
числе: 2012 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600

2013 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,650

2014 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700

2015 1,700 0,000 0,000 0,000 0,000 1,700

2016 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600

- завершение Всего 4,250 0,000 0,000 0,000 0,000 4,250
модернизации завода по
производству 2012 0,600 0,600
керамического кирпича
ООО "Готовской кирпичный 2013 0,650 0,650
завод" и дальнейшее
развитие производства 2014 0,700 0,700

2015 1,700 1,700

2016 0,600 0,600

7. Создание новых Всего 1394,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1394,000
промышленных производств
2015 506,000 0,000 0,000 0,000 0,000 506,000

2016 888,000 0,000 0,000 0,000 0,000 888,000

- производство Всего 1394,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1394,000
гранитного щебня
2015 506,000 506,000

2016 888,000 888,000

Задача 1.4. Поддержка развития малого и среднего предпринимательства

8. Реализация на территории Всего 36,000 0,000 36,000 0,000 0,000 0,000
района мероприятий по
поддержке малого и 2012 7,000 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000
среднего
предпринимательства, в 2013 7,100 0,000 7,100 0,000 0,000 0,000
том числе:
2014 7,200 0,000 7,200 0,000 0,000 0,000

2015 7,300 0,000 7,300 0,000 0,000 0,000

2016 7,400 0,000 7,400 0,000 0,000 0,000

- программа поддержки Всего 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000
начинающих - гранты
начинающим на создание 2012 3,000 3,000
собственного бизнеса
2013 3,000 3,000

2014 3,000 3,000

2015 3,000 3,000

2016 3,000 3,000

- выдача займов Всего 21,000 0,000 21,000 0,000 0,000 0,000
субъектам малого и
среднего 2012 4,000 4,000
предпринимательства
2013 4,100 4,100

2014 4,200 4,200

2015 4,300 4,300

2016 4,400 4,400

Второе приоритетное направление - "Создание условий для
формирования комфортной среды проживания"

Всего по второму Всего 1328,790 290,868 663,643 93,857 29,622 250,800
приоритетному
направлению 2012 220,869 60,231 84,816 34,315 12,807 28,700

2013 236,455 78,292 78,466 12,452 15,095 52,150

2014 496,545 48,728 365,279 26,468 0,470 55,600

2015 230,126 51,145 103,625 15,956 0,750 58,650

2016 144,795 52,472 31,457 4,666 0,500 55,700

Задача 2.1. Улучшение демографической ситуации
и совершенствование системы здравоохранения

9. Реализация мероприятий Всего 26,595 20,686 5,909 0,000 0,000 0,000
муниципальной программы
улучшения 2012 3,849 3,691 0,158 0,000 0,000 0,000
демографической ситуации
в Красненском районе, в 2013 5,155 3,885 1,270 0,000 0,000 0,000
том числе:
2014 5,543 4,118 1,425 0,000 0,000 0,000

2015 5,842 4,365 1,477 0,000 0,000 0,000

2016 6,206 4,627 1,579 0,000 0,000 0,000

- оказание помощи Всего 0,248 0,000 0,248 0,000 0,000 0,000
малообеспеченным
беременным женщинам 2012 0,048 0,048

2013 0,050 0,050

2014 0,050 0,050

2015 0,050 0,050

2016 0,050 0,050

- оказание помощи Всего 0,611 0,000 0,611 0,000 0,000 0,000
многодетным семьям
2012 0,110 0,110

2013 0,120 0,120

2014 0,125 0,125

2015 0,127 0,127

2016 0,129 0,129

- выплаты пособий Всего 20,686 20,686 0,000 0,000 0,000 0,000
неработающим женщинам,
находящимся в отпуске по 2012 3,691 3,691
уходу за ребенком до 1,5
лет 2013 3,885 3,885

2014 4,118 4,118

2015 4,365 4,365

2016 4,627 4,627

- оказание социальной Всего 5,050 0,000 5,050 0,000 0,000 0,000
поддержки многодетным
семьям в виде 2012 0,000 0,000
единовременной
социальной выплаты 2013 1,100 1,100
"Региональный
материнский семейный 2014 1,250 1,250
капитал"
2015 1,300 1,300

2016 1,400 1,400

10. Реализация мероприятий Всего 7,986 0,403 7,583 0,000 0,000 0,000
по предупреждению и
борьбе с социально 2012 1,515 0,080 1,435 0,000 0,000 0,000
значимыми заболеваниями,
в том числе: 2013 1,598 0,080 1,518 0,000 0,000 0,000

2014 1,605 0,081 1,524 0,000 0,000 0,000

2015 1,633 0,081 1,552 0,000 0,000 0,000

2016 1,635 0,081 1,554 0,000 0,000 0,000

1. "Сахарный диабет" Всего 0,733 0,000 0,733 0,000 0,000 0,000

2012 0,145 0,145

2013 0,146 0,146

2014 0,146 0,146

2015 0,148 0,148

2016 0,148 0,148

2. "О мерах по развитию Всего 0,380 0,000 0,380 0,000 0,000 0,000
онкологической помощи
населению Красненского 2012 0,020 0,020
района"
2013 0,090 0,090

2014 0,090 0,090

2015 0,090 0,090

2016 0,090 0,090

3. "Неотложные меры по Всего 0,165 0,000 0,165 0,000 0,000 0,000
предупреждению
распространения 2012 0,030 0,030
заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита 2013 0,032 0,032
(ВИЧ-инфекция)"
2014 0,033 0,033

2015 0,035 0,035

2016 0,035 0,035

4. "О мерах по Всего 0,528 0,000 0,528 0,000 0,000 0,000
предупреждению
распространения 2012 0,104 0,104
заболеваний,
передаваемых половым 2013 0,104 0,104
путем"
2014 0,106 0,106

2015 0,106 0,106

2016 0,108 0,108

5. "Вакцинопрофилактика" Всего 0,883 0,403 0,480 0,000 0,000 0,000

2012 0,175 0,080 0,095

2013 0,175 0,080 0,095

2014 0,177 0,081 0,096

2015 0,178 0,081 0,097

2016 0,178 0,081 0,097

6. "Защита населения Всего 1,270 0,000 1,270 0,000 0,000 0,000
Красненского района от
туберкулеза" 2012 0,252 0,252

2013 0,253 0,253

2014 0,255 0,255

2015 0,255 0,255

2016 0,255 0,255

7. "Защита населения Всего 0,526 0,000 0,526 0,000 0,000 0,000
Красненского района от
вирусных гепатитов" 2012 0,104 0,104

2013 0,105 0,105

2014 0,105 0,105

2015 0,106 0,106

2016 0,106 0,106

8. "Профилактика и Всего 3,184 0,000 3,184 0,000 0,000 0,000
лечение артериальной
гипертонии в Красненском 2012 0,624 0,624
районе"
2013 0,630 0,630

2014 0,630 0,630

2015 0,650 0,650

2016 0,650 0,650

9. "Неотложные меры по Всего 0,317 0,000 0,317 0,000 0,000 0,000
совершенствованию
психиатрической помощи" 2012 0,061 0,061

2013 0,063 0,063

2014 0,063 0,063

2015 0,065 0,065

2016 0,065 0,065

11. Реализация среднесрочной Всего 1,892 0,000 1,892 0,000 0,000 0,000
муниципальной программы
"Здоровый ребенок" 2012 0,376 0,376

2013 0,378 0,378

2014 0,378 0,378

2015 0,380 0,380

2016 0,380 0,380

12. Реконструкция и ремонт Всего 20,100 0,000 20,100 0,000 0,000 0,000
объектов в составе ОГБУЗ
"Красненская ЦРБ", в том 2016 20,100 0,000 20,100 0,000 0,000 0,000
числе:

1. Реконструкция Всего 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000
терапевтического
корпуса, столовой и 2016 15,000 15,000
прачечной

2. Реконструкция Всего 3,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
Новоуколовского
отделения общей 2016 3,000 3,000
врачебной (семейной)
практики

2. Капитальный ремонт Всего 2,100 0,000 2,100 0,000 0,000 0,000
фельдшерско-акушерских
пунктов в селах 2016 2,100 2,100
Заломное, Староуколово,
Широкое

2.2. Развитие системы образования, молодежной политики и спорта

13. Реализация мероприятий Всего 14,594 14,594 0,000 0,000 0,000 0,000
по модернизации
региональных систем 2012 10,176 10,176 0,000 0,000 0,000 0,000
общего образования, в
том числе по основным 2013 4,418 4,418 0,000 0,000 0,000 0,000
направлениям:

- обеспечение Всего 1,181 1,181 0,000 0,000 0,000 0,000
учебно-лабораторным
оборудованием 2012 0,576 0,576

2013 0,605 0,605

- обеспечение Всего 3,622 3,622 0,000 0,000 0,000 0,000
компьютерным
оборудованием 2012 1,767 1,767

2013 1,855 1,855

- обеспечение Всего 1,963 1,963 0,000 0,000 0,000 0,000
оборудованием пищеблоков
2012 0,955 0,955

2013 1,008 1,008

- обеспечение спортивным Всего 1,214 1,214 0,000 0,000 0,000 0,000
оборудованием
2012 0,592 0,592

2013 0,622 0,622

- пополнение библиотек Всего 0,639 0,639 0,000 0,000 0,000 0,000
(учебники)
2012 0,311 0,311

2013 0,328 0,328

- обеспечение школьными Всего 5,975 5,975 0,000 0,000 0,000 0,000
автобусами
2012 5,975 5,975

14. Реализация на территории Всего 7,056 6,133 0,923 0,000 0,000 0,000
района приоритетного
национального проекта 2012 1,506 1,304 0,202 0,000 0,000 0,000
"Образование", в том
числе по направлениям: 2013 1,434 1,248 0,186 0,000 0,000 0,000

2014 1,390 1,209 0,181 0,000 0,000 0,000

2015 1,363 1,186 0,177 0,000 0,000 0,000

2016 1,363 1,186 0,177 0,000 0,000 0,000

- государственная Всего 7,056 6,133 0,923 0,000 0,000 0,000
поддержка педагогов,
выполняющих функции 2012 1,506 1,304 0,202
классного руководителя
2013 1,434 1,248 0,186

2014 1,390 1,209 0,181

2015 1,363 1,186 0,177

2016 1,363 1,186 0,177

15. Реализация муниципальной Всего 4,312 0,000 0,000 4,312 0,000 0,000
долгосрочной целевой
программы "Развитие 2012 0,872 0,872
образования Красненского
района Белгородской 2013 1,098 1,098
области"
2014 1,145 1,145

2015 1,197 1,197

16. Реализация муниципальной Всего 5,391 0,000 0,000 5,391 0,000 0,000
программы "Развитие сети
общеобразовательных 2012 3,449 3,449
учреждений Красненского
района: обеспечение 2013 0,450 0,450
условий для получения
качественного общего 2014 0,473 0,473
образования независимо
от места жительства" 2015 0,497 0,497

2016 0,522 0,522

17. Реализация районной Всего 0,672 0,000 0,000 0,672 0,000 0,000
долгосрочной целевой
программы "Развитие 2013 0,672 0,672
дошкольного образования
в Красненском районе"

18. Реализация районной Всего 8,687 0,000 0,000 8,687 0,000 0,000
программы
"Совершенствование 2012 1,446 1,446
организации питания
учащихся 2013 1,680 1,680
общеобразовательных
учреждений Красненского 2014 1,764 1,764
района"
2015 1,852 1,852

2016 1,945 1,945

19. Реализация мероприятий Всего 0,135 0,000 0,000 0,135 0,000 0,000
областной целевой
программы 2012 0,012 0,012
"Духовно-нравственное
воспитание подрастающего 2013 0,090 0,090
поколения Красненского
района" 2014 0,010 0,010

2015 0,011 0,011

2016 0,012 0,012

20. Реализация муниципальной Всего 0,158 0,000 0,000 0,158 0,000 0,000
программы
"Патриотическое 2012 0,026 0,026
воспитание школьников
Красненского района" 2013 0,030 0,030

2014 0,032 0,032

2015 0,034 0,034

2016 0,036 0,036

21. Реализация долгосрочной Всего 2,322 0,000 0,000 2,322 0,000 0,000
целевой программы
"Развитие футбола в 2012 0,418 0,418
Красненском районе"
2013 0,429 0,429

2014 0,468 0,468

2015 0,491 0,491

2016 0,516 0,516

22. Строительство, Всего 148,71 0,00 141,77 6,94 0,00 0,00
реконструкция,
капитальный ремонт и 2014 104,40 0,00 97,46 6,94 0,00 0,00
оснащение учреждений
образования, в том 2015 44,305 0,000 44,305 0,000 0,000 0,000
числе:

1. Строительство центра Всего 35,000 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000
детского творчества в с.
Красное 2014 35,000 35,000

2. Капитальный ремонт Всего 69,400 0,000 62,460 6,940 0,000 0,000
школы с. Красное
2014 69,400 62,460 6,940

3. Реконструкция школы, Всего 44,305 0,000 44,305 0,000 0,000 0,000
с. Круглое
2015 44,305 44,305

23. Реализация комплекса Всего 169,249 0,000 156,049 9,600 3,600 0,000
мероприятий по созданию
оздоровительных и 2012 35,649 0,000 31,049 4,600 0,000 0,000
спортивных объектов, в
том числе: 2013 3,600 0,000 0,000 0,000 3,600 0,000

2014 105,000 0,000 105,000 0,000 0,000 0,000

2015 25,000 0,000 20,000 5,000 0,000 0,000

1. Строительство Всего 12,000 0,000 10,500 1,500 0,000 0,000
физкультурно-
оздоровительного 2012 12,000 10,500 1,500
комплекса, с. Красное

2. Реконструкция Всего 23,649 0,000 20,549 3,100 0,000 0,000
стадиона, с. Красное
2012 23,649 20,549 3,100

3. Строительство Всего 65,000 0,000 65,000 0,000 0,000 0,000
физкультурно-
оздоровительного 2014 65,000 65,000
комплекса, с.
Новоуколово

4. Строительство Всего 40,000 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000
плавательного бассейна,
с. Красное 2014 40,000 40,000

5. Строительство Всего 25,000 0,000 20,000 5,000 0,000 0,000
стадиона, мкр. Восточный
с. Красное 2015 25,000 20,000 5,000

6. Строительство Всего 1,200 0,000 0,000 0,000 1,200 0,000
спортивной площадки, с.
Лесное Уколово 2013 1,200 1,200

7. Строительство Всего 1,200 0,000 0,000 0,000 1,200 0,000
спортивной площадки, с.
Горки 2013 1,200 1,200

8. Строительство Всего 1,200 0,000 0,000 0,000 1,200 0,000
спортивной площадки, с.
Сетище 2013 1,200 1,200

24. Реализация долгосрочной Всего 0,050 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000
целевой программы
"Привлечение талантливой 2012 0,020 0,020
молодежи к реализации
Стратегии 2013 0,010 0,010
социально-экономического
развития Красненского 2014 0,010 0,010
района"
2015 0,010 0,010

25. Реализация районной Всего 0,118 0,000 0,000 0,118 0,000 0,000
целевой программы
"Патриотическое 2012 0,028 0,028
воспитание граждан
Красненского района на 2013 0,030 0,030
2011 - 2015 годы"
2014 0,030 0,030

2015 0,030 0,030

Задача 2.3. Сохранение и развитие культурного
потенциала, освоение туристско-рекреационных ресурсов
района и создание здоровой среды обитания

26. Реализация мероприятий в Всего 9,435 0,162 3,790 5,483 0,000 0,000
рамках районной целевой
программы "Развитие и 2012 5,114 0,034 3,790 1,290 0,000 0,000
сохранение культуры
Красненского района", в 2013 1,426 0,032 0,000 1,394 0,000 0,000
том числе по
направлениям: 2014 0,765 0,032 0,000 0,733 0,000 0,000

2015 0,772 0,032 0,000 0,740 0,000 0,000

2016 1,358 0,032 0,000 1,326 0,000 0,000

- укрепление Всего 4,545 0,000 3,770 0,775 0,000 0,000
материально-технической
базы учреждений культуры 2012 4,000 3,770 0,230

2013 0,135 0,135

2014 0,135 0,135

2015 0,135 0,135

2016 0,140 0,140

- создание "модельных Всего 0,579 0,000 0,000 0,579 0,000 0,000
Домов культуры", в том
числе: 2012 0,399 0,000 0,000 0,399 0,000 0,000

2013 0,180 0,000 0,000 0,180 0,000 0,000

1. Создание "модельного" Всего 0,052 0,000 0,000 0,052 0,000 0,000
Дома культуры на базе
Кругловского Дома 2012 0,052 0,052
культуры
2013 0,180 0,180

2. Создание "модельного" Всего 0,134 0,000 0,000 0,134 0,000 0,000
Дома культуры на базе
Сетищенского Дома 2012 0,134 0,134
культуры

3. Создание "модельного" Всего 0,066 0,000 0,000 0,066 0,000 0,000
Дома культуры на базе
Лесноуколовского Дома 2012 0,066 0,066
культуры

4. Создание "модельного" Всего 0,018 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000
Дома культуры на базе
Горкинского Дома 2012 0,018 0,018
культуры

5. Создание "модельного" Всего 0,129 0,000 0,000 0,129 0,000 0,000
Дома культуры на базе
Готовского Дома культуры 2012 0,129 0,129

- создание "модельной" Всего 0,270 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000
библиотеки в с. Круглое
2013 0,270 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000

- поддержание в Всего 0,130 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000
надлежащем состоянии
памятников воинской 2012 0,025 0,025
славы, воинских
захоронений 2013 0,026 0,026

2014 0,026 0,026

2015 0,026 0,026

2016 0,027 0,027

- развитие библиотечного Всего 1,469 0,162 0,020 1,287 0,000 0,000
дела
2012 0,284 0,034 0,020 0,230

2013 0,313 0,032 0,281

2014 0,285 0,032 0,253

2015 0,285 0,032 0,253

2016 0,302 0,032 0,270

- развитие музейного Всего 0,066 0,000 0,066 0,000 0,000
дела
2012 0,000 0,000

2013 0,026 0,026

2014 0,000 0,000

2015 0,000 0,000

2016 0,040 0,040

- обеспечение Всего 0,538 0,000 0,000 0,538 0,000 0,000
жизнедеятельности
учреждений культуры 2012 0,092 0,092

2013 0,097 0,097

2014 0,109 0,109

2015 0,116 0,116

2016 0,124 0,124

- сохранение и развитие Всего 0,800 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000
традиционной народной
культуры района 2012 0,075 0,075

2013 0,175 0,175

2014 0,180 0,180

2015 0,180 0,180

2016 0,190 0,190

- развитие и сохранение Всего 0,150 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000
народных промыслов и
ремесел 2012 0,025 0,025

2013 0,030 0,030

2014 0,030 0,030

2015 0,030 0,030

2016 0,035 0,035

- укрепление Всего 1,158 0,000 0,000 1,158 0,000 0,000
материально-технической
базы детских школ 2012 0,214 0,214
искусств
2013 0,444 0,444

2014 0,000 0,000

2015 0,000 0,000

2016 0,500 0,500

27. Реализация среднесрочной Всего 0,249 0,000 0,000 0,249 0,000 0,000
муниципальной программы
подготовки специалистов 2012 0,049 0,049
культурно-творческого
профиля для работы в 2013 0,050 0,050
учреждениях культуры
Красненского района 2014 0,050 0,050

2015 0,050 0,050

2016 0,050 0,050

28. Строительство, Всего 104,722 0,000 90,945 13,777 0,000 0,000
реконструкция,
капитальный ремонт и 2012 16,950 0,000 8,559 8,391 0,000 0,000
оснащение учреждений
культуры, в том числе: 2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 87,772 0,000 82,386 5,386 0,000 0,000

1. Капитальный ремонт Всего 3,256 0,000 1,648 1,608 0,000 0,000
сельского клуба, с.
Богословка 2012 3,256 1,648 1,608

2. Капитальный ремонт Всего 2,055 0,000 1,040 1,015 0,000 0,000
детской библиотеки, с.
Красное 2012 2,055 1,040 1,015

3. Капитальный ремонт Всего 2,868 0,000 1,434 1,434 0,000 0,000
сельского клуба, с.
Каменка 2012 2,868 1,434 1,434

4. Капитальный ремонт Всего 3,017 0,000 1,530 1,487 0,000 0,000
дома досуга, с.
Камышенка 2012 3,017 1,530 1,487

5. Капитальный ремонт Всего 2,210 0,000 1,120 1,090 0,000 0,000
дома культуры, с. Старый
Редкодуб 2012 2,210 1,120 1,090

6. Строительство Дома Всего 3,544 0,000 1,787 1,757 0,000 0,000
культуры, с. Вербное
2012 3,544 1,787 1,757

7. Строительство Дома Всего 77,000 0,000 77,000 0,000 0,000 0,000
культуры, с. Камызино
2014 77,000 77,000

8. Строительство Дома Всего 5,386 0,000 2,693 2,693 0,000 0,000
досуга, с. Заломное
2014 5,386 2,693 2,693

9. Строительство Дома Всего 5,386 0,000 2,693 2,693 0,000 0,000
досуга, с. Староуколово
2014 5,386 2,693 2,693

29. Реализация мероприятий Всего 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000
районной целевой
программы "Развитие 2013 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000
сельского туризма в
Красненском районе"

- проведение Всего 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000
культурно-массовых
мероприятий, 2013 0,003 0,003
способствующих
возрождению народных
традиций на селе и
развитию сельского
туризма

30. Реализация областной Всего 7,953 0,000 0,000 7,953 0,000 0,000
программы "500 парков
Белогорья", в том числе: 2012 3,077 0,000 0,000 3,077 0,000 0,000

2014 4,776 0,000 0,000 4,776 0,000 0,000

2016 0,100 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000

- строительство парка, Всего 0,903 0,000 0,000 0,903 0,000 0,000
с. Готовье
2012 0,903 0,903

- строительство парка, Всего 1,168 0,000 0,000 1,168 0,000 0,000
с. Горки
2012 1,168 1,168

- строительство парка, Всего 1,006 0,000 0,000 1,006 0,000 0,000
с. Расховец
2012 1,006 1,006

- строительство парка, Всего 1,592 0,000 0,000 1,592 0,000 0,000
с. Широкое
2014 1,592 1,592

- строительство парка, Всего 1,592 0,000 0,000 1,592 0,000 0,000
с. Ураково
2014 1,592 1,592

- строительство парка, Всего 1,592 0,000 0,000 1,592 0,000 0,000
с. Польниково
2014 1,592 1,592

- строительство парка и Всего 0,100 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000
детской площадки, с.
Хмелевое 2016 0,100 0,100

31. Строительство парка Всего 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000
культуры и отдыха, с.
Красное 2015 3,000 3,000

Задача 2.4. Развитие жилищного строительства

32. Создание условий для Всего 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00
привлечения застройщиков
и увеличения на 2012 27,00 27,00
территории района
объемов вводимого 2013 30,00 30,00
индивидуального жилья в
соответствии со 2014 33,00 33,00
Стратегией развития
жилищного строительства 2015 36,00 36,00
на территории
Белгородской области и 2016 33,000 33,000
обеспечения доступности
приобретения и
строительства жилья
населением района
(обеспечение земельными
участками и
коммуникациями,
финансовая поддержка за
счет внедрения
ипотечного кредитования
и жилищных накопительных
кооперативов)

33. Реализация на территории Всего 66,799 64,179 1,310 1,310 0,000 0,000
района мероприятий
федеральной целевой 2012 19,056 18,454 0,301 0,301 0,000 0,000
программы "Жилище", в
том числе: 2013 30,545 29,911 0,317 0,317 0,000 0,000

2014 6,236 5,564 0,336 0,336 0,000 0,000

2015 6,412 5,700 0,356 0,356 0,000 0,000

2016 4,550 4,550 0,000 0,000 0,000 0,000

- обеспечение жильем Всего 3,290 0,670 1,310 1,310 0,000 0,000
молодых семей
2012 0,752 0,150 0,301 0,301

2013 0,784 0,150 0,317 0,317

2014 0,842 0,170 0,336 0,336

2015 0,912 0,200 0,356 0,356

- выполнение Всего 13,927 13,927 0,000 0,000 0,000 0,000
государственных
обязательств по 2012 8,404 8,404
обеспечению жильем
отдельных категорий 2013 3,779 3,779
граждан, установленных
федеральным 2014 0,744 0,744
законодательством
2015 1,000 1,000

- обеспечение жильем Всего 49,582 49,582 0,000 0,000 0,000 0,000
отдельных категорий
граждан 2012 9,900 9,900 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 25,982 25,982 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 4,650 4,650 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 4,500 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 4,550 4,550 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Обеспечение жильем Всего 31,332 31,332 0,000 0,000 0,000 0,000
ветеранов ВОВ
2012 9,900 9,900

2013 21,432 21,432

2. Обеспечение жильем Всего 10,100 10,100 0,000 0,000 0,000 0,000
инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов 2013 2,450 2,450

2014 2,500 2,500

2015 2,550 2,550

2016 2,600 2,600

3. Обеспечение жильем Всего 8,700 8,700 0,000 0,000 0,000 0,000
участников боевых
действий 2013 2,100 2,100

2014 2,150 2,150

2015 2,200 2,200

2016 2,250 2,250

34. Строительство Всего 7,376 0,000 7,376 0,000 0,000 0,000
(приобретение) жилья для
детей-сирот и детей, 2012 3,500 3,500
оставшихся без попечения
родителей, согласно 2013 0,936 0,936
долгосрочной целевой
программе "Строительство 2014 0,980 0,980
жилья для детей-сирот,
детей, оставшихся без 2015 0,980 0,980
попечения родителей, и
лиц из их числа, на 2010 2016 0,980 0,980
- 2014 годы"

35. Обеспечение доступным Всего 33,069 5,561 3,641 0,000 23,867 0,000
жильем работников АПК и
социальной сферы на селе 2012 19,177 3,179 3,191 0,000 12,807 0,000
в рамках реализации
мероприятий федеральной 2013 13,892 2,382 0,450 0,000 11,060 0,000
целевой программы
"Социальное развитие
села до 2013 года", в
том числе:

- работники АПК Всего 7,470 1,689 1,241 0,000 4,540 0,000

2012 3,620 0,839 1,241 1,540

2013 3,850 0,850 3,000

- молодые специалисты Всего 1,542 0,332 0,150 0,000 1,060 0,000

2013 1,542 0,332 0,150 1,060

- молодые семьи Всего 24,057 3,540 2,250 0,000 18,267 0,000

2012 15,557 2,340 1,950 11,267

2013 8,500 1,200 0,300 7,000

36. Содействие развитию Всего 89,500 0,000 0,000 0,000 0,000 89,500
строительно-
сберегательного 2013 21,55 0,00 0,00 0,00 0,00 21,55
кооператива "Свой дом"
2014 22,60 0,00 0,00 0,00 0,00 22,60

2015 22,65 0,00 0,00 0,00 0,00 22,65

2016 22,70 0,00 0,00 0,00 0,00 22,70

- реализация областного Всего 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00
проекта "Строительство
жилья в сельской 2013 19,00 19,00
местности для молодых
растущих семей" 2014 20,00 20,00

2015 20,00 20,00

2016 20,00 20,00

- реализация областного Всего 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
проекта "Учительский
дом" 2013 2,00 2,00

2014 2,00 2,00

2015 2,00 2,00

2016 2,00 2,00

- реализация областного Всего 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
проекта "Ипотека для
молодых учителей" 2013 0,55 0,55

2014 0,60 0,60

2015 0,65 0,65

2016 0,70 0,70

Задача 2.5. Совершенствование и развитие дорожной сети,
улучшение условий проживания населения и предоставление
ему качественных услуг жилищно-коммунального хозяйства,
бытовых услуг, услуг торговли и общественного питания

37. Реализации мероприятий Всего 132,310 0,000 131,088 1,222 0,000 0,000
областной долгосрочной
целевой программы 2012 13,237 0,000 12,575 0,662 0,000 0,000
"Совершенствование и
развитие дорожной сети в 2013 61,073 0,000 60,513 0,560 0,000 0,000
Белгородской области на
2011 - 2013 годы", в том 2014 58,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000
числе:

1. Ремонт автодорог с Всего 13,237 0,000 12,575 0,662 0,000 0,000
твердым покрытием
(Красное, Камышенка, 2012 13,237 12,575 0,662
Горки, Новоуколово,
Круглое, Камызино,
Готовье)

2. Капитальный ремонт Всего 11,877 0,000 11,877 0,000 0,000 0,000
автомобильных дорог
общего пользования 2013 11,877 11,877
(Камызино - Новоуколово
- Владимировка -
Обуховка - Хмелевое)

3. Ремонт автомобильной Всего 27,274 0,000 27,274 0,000 0,000 0,000
дороги общего
пользования Новоуколово 2013 27,274 27,274
- Флюговка - Богословка

4. Ремонт автодорог с Всего 11,206 0,000 10,646 0,560 0,000 0,000
твердым покрытием
(Красное, Горки, 2013 11,206 10,646 0,560
Готовье, Большое)

5. Строительство Всего 10,012 0,000 10,012 0,000 0,000 0,000
автодорог с твердым
покрытием (Хмелевое, 2013 10,012 10,012
Ближние Россошки,
Готовье)

6. Строительство Всего 0,704 0,000 0,704 0,000 0,000 0,000
автомобильных дорог в
микрорайонах 2013 0,704 0,704
индивидуального
жилищного строительства
(микрорайон "Восточный"
с. Красное)

7. Строительство Всего 58,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000
автодорог с твердым
покрытием (Сетище, 2014 58,000 58,000
Лесное Уколово,
Заломное, Новосолдатка,
Широкое, Флюговка,
Каменка)

38. Реализация мероприятий Всего 48,270 0,000 31,735 16,535 0,000 0,000
областной долгосрочной
целевой программы 2012 18,270 0,000 9,135 9,135 0,000 0,000
"Обеспечение населения
чистой питьевой водой на 2013 11,000 0,000 5,500 5,500 0,000 0,000
2011 - 2013 годы", в том
числе: 2015 19,000 0,000 17,100 1,900 0,000 0,000

- строительство Всего 1,852 0,000 0,926 0,926 0,000 0,000
водоснабжения в селах
Готовье, Вербное, 2012 1,852 0,926 0,926
Камышенка

- строительство Всего 3,592 0,000 1,796 1,796 0,000 0,000
водоснабжения в селах
Красное, Польниково 2012 3,592 1,796 1,796

- строительство Всего 4,384 0,000 2,192 2,192 0,000 0,000
водоснабжения в селе
Ураково 2012 4,384 2,192 2,192

- строительство Всего 8,442 0,000 4,221 4,221 0,000 0,000
водоснабжения в селе
Камызино 2012 8,442 4,221 4,221

- строительство Всего 11,000 0,000 5,500 5,500 0,000 0,000
водоснабжения в селе
Заломное и Новоуколово 2013 11,000 5,500 5,500

- строительство Всего 19,000 0,000 17,100 1,900 0,000 0,000
канализационных сетей в
селе Красное 2015 19,000 17,100 1,900

39. Реализация мероприятий Всего 6,270 1,880 4,390 0,000 0,000 0,000
долгосрочной целевой
программы 2012 6,270 1,880 4,390 0,000 0,000 0,000
"Строительство,
реконструкция и
капитальный ремонт
объектов социальной
сферы и развитие
инженерной
инфраструктуры в
населенных пунктах
Белгородской области на
2011 - 2013 годы"

- строительство Всего 2,300 0,689 1,611 0,000 0,000 0,000
водоснабжения в селах
Большое, Калинин 2012 2,300 0,689 1,611

- строительство Всего 3,970 1,191 2,779 0,000 0,000 0,000
водоснабжения в селе
Хмелевое 2012 3,970 1,191 2,779

40. Строительство очистных Всего 6,300 0,000 5,670 0,630 0,000 0,000
сооружений в селе Горки
2015 6,300 5,670 0,630

41. Реализация проекта Всего 2,300 0,000 0,000 0,000 0,000 2,300
"Модернизация
теплоснабжения 2012 1,700 1,700
Красненского района на
2011 - 2013 годы" 2013 0,600 0,600

42. Реализация районной Всего 0,921 0,297 0,000 0,426 0,198 0,000
программы
"Энергосбережение и 2012 0,723 0,297 0,000 0,426 0,000 0,000
повышение энергетической
эффективности в 2013 0,198 0,000 0,000 0,000 0,198 0,000
муниципальном районе
"Красненский район" на
2010 - 2020 годы"

- проведение Всего 0,723 0,297 0,000 0,426 0,000 0,000
энергетических
обследований учреждений 2012 0,723 0,297 0,426
с целью определения их
энергоэффективности 2013 0,198 0,198

43. Реализация мероприятий Всего 13,900 0,000 9,731 4,169 0,000 0,000
по организации
многофункционального 2014 13,900 0,000 9,731 4,169 0,000 0,000
центра обслуживания
населения, в том числе:

- реконструкция здания Всего 13,900 0,000 9,731 4,169 0,000 0,000
для организации
многофункционального 2014 13,900 9,731 4,169
центра в с. Красное

44. Организация предприятий Всего 4,357 0,000 2,400 0,000 1,957 0,000
общественного питания в
сельских поселениях 2013 0,537 0,000 0,300 0,000 0,237 0,000
района, в том числе:
2014 1,070 0,000 0,600 0,000 0,470 0,000

2015 1,650 0,000 0,900 0,000 0,750 0,000

2016 1,100 0,000 0,600 0,000 0,500 0,000

- с. Большое Всего 0,550 0,000 0,300 0,000 0,250 0,000

2015 0,550 0,300 0,250

- с. Горки Всего 0,550 0,000 0,300 0,000 0,250 0,000

2015 0,550 0,300 0,250

- с. Готовье Всего 0,537 0,000 0,300 0,000 0,237 0,000

2013 0,537 0,300 0,237

- с. Камызино Всего 0,550 0,000 0,300 0,000 0,250 0,000

2014 0,550 0,300 0,250

- с. Круглое Всего 0,520 0,000 0,300 0,000 0,220 0,000

2014 0,520 0,300 0,220

- с. Расховец Всего 0,550 0,000 0,300 0,000 0,250 0,000

2015 0,550 0,300 0,250

- с. Лесное Уколово Всего 0,550 0,000 0,300 0,000 0,250 0,000

2016 0,550 0,300 0,250

- с. Сетище Всего 0,550 0,000 0,300 0,000 0,250 0,000

2016 0,550 0,300 0,250

Задача 2.6. Повышение уровня занятости и социальной защищенности населения

45. Реализация на территории Всего 51,383 42,214 9,169 0,000 0,000 0,000
района программы
содействия занятости 2012 10,075 6,876 3,199 0,000 0,000 0,000
населения,
профессиональной 2013 10,132 8,788 1,344 0,000 0,000 0,000
подготовки,
переподготовки и 2014 10,292 8,800 1,492 0,000 0,000 0,000
повышения квалификации
населения в Красненском 2015 10,391 8,850 1,541 0,000 0,000 0,000
районе, в том числе:
2016 10,493 8,900 1,593 0,000 0,000 0,000

- мероприятия по Всего 0,562 0,000 0,562 0,000 0,000 0,000
содействию
трудоустройству 2012 0,125 0,125
населения
2013 0,093 0,093

2014 0,119 0,119

2015 0,115 0,115

2016 0,110 0,110

- профессиональная Всего 1,207 0,000 1,207 0,000 0,000 0,000
подготовка,
переподготовка и 2012 0,241 0,241
повышение квалификации
безработных граждан и 2013 0,195 0,195
профессиональная
ориентация 2014 0,262 0,262

2015 0,257 0,257

2016 0,252 0,252

- социальная поддержка Всего 42,214 42,214 0,000 0,000 0,000 0,000
безработных граждан
2012 6,876 6,876

2013 8,788 8,788

2014 8,800 8,800

2015 8,850 8,850

2016 8,900 8,900

- организация Всего 0,763 0,000 0,763 0,000 0,000 0,000
общественных работ,
временное 2012 0,133 0,133
трудоустройство
безработных граждан и 2013 0,156 0,156
граждан, ищущих работу
2014 0,157 0,157

2015 0,158 0,158

2016 0,159 0,159

- содействие развитию Всего 6,637 0,000 6,637 0,000 0,000 0,000
малого
предпринимательства и 2012 2,700 2,700
самозанятости
безработных граждан 2013 0,900 0,900

2014 0,954 0,954

2015 1,011 1,011

2016 1,072 1,072

46. Реализация среднесрочной Всего 153,481 134,759 18,722 0,000 0,000 0,000
муниципальной программы
социальной поддержки 2012 17,039 14,260 2,779 0,000 0,000 0,000
малообеспеченного
малоимущего населения 2013 31,262 27,548 3,714 0,000 0,000 0,000
Красненского района, в
том числе по 2014 32,810 28,924 3,886 0,000 0,000 0,000
направлениям:
2015 34,998 30,931 4,067 0,000 0,000 0,000

2016 37,372 33,096 4,276 0,000 0,000 0,000

- оказание адресной Всего 2,910 0,000 2,910 0,000 0,000 0,000
социальной помощи
2012 0,554 0,554

2013 0,589 0,589

2014 0,589 0,589

2015 0,589 0,589

2016 0,589 0,589

- предоставление льгот, Всего 150,571 134,759 15,812 0,000 0,000 0,000
услуг, материальной
помощи отдельным 2012 16,485 14,260 2,225
категориям граждан
2013 30,673 27,548 3,125

2014 32,221 28,924 3,297

2015 34,409 30,931 3,478

2016 36,783 33,096 3,687

47. Реализация мероприятий Всего 1,194 0,000 0,989 0,205 0,000 0,000
областной целевой
программы "Комплексная 2012 0,210 0,177 0,033
реабилитация и улучшение
социально-экономического 2013 0,228 0,188 0,040
положения ветеранов
боевых действий и семей 2014 0,240 0,198 0,042
военнослужащих, погибших
в локальных военных 2015 0,252 0,208 0,044
конфликтах"
2016 0,264 0,218 0,046

48. Социальная защита Всего 0,145 0,000 0,000 0,145 0,000 0,000
инвалидов и ликвидаторов
аварии на Чернобыльской 2012 0,025 0,025
АЭС
2013 0,027 0,027

2014 0,029 0,029

2015 0,031 0,031

2016 0,033 0,033

49. Реализация мероприятий Всего 8,466 0,000 8,466 0,000 0,000 0,000
долгосрочной целевой
программы "Доступная 2013 1,852 0,000 1,852 0,000 0,000 0,000
среда на 2011 - 2015
годы" 2014 1,702 0,000 1,702 0,000 0,000 0,000

2015 4,912 0,000 4,912 0,000 0,000 0,000

- устройство пандусов в Всего 4,263 0,000 4,263 0,000 0,000 0,000
зданиях муниципальных
учреждений образования, 2013 0,941 0,941 0,000
культуры, социальной
защиты населения, 2014 0,941 0,941 0,000
спортивных и
лечебно-профилактических 2015 2,381 2,381 0,000
учреждениях

- расширение дверных Всего 0,072 0,000 0,072 0,000 0,000 0,000
проемов в зданиях
учреждений образования 2013 0,024 0,024 0,000

2014 0,024 0,024 0,000

2015 0,024 0,024 0,000

- оборудование Всего 1,410 0,000 1,410 0,000 0,000 0,000
универсальными кабинами
санузлов муниципальных 2013 0,730 0,730 0,000
учреждений образования,
культуры, социальной 2014 0,580 0,580 0,000
защиты населения,
спортивных и 2015 0,100 0,100 0,000
лечебно-профилактических
учреждений

- устройство подъемных Всего 2,250 0,000 2,250 0,000 0,000 0,000
механизмов в зданиях
учреждений культуры 2015 2,250 2,250 0,000

- установка световой и Всего 0,471 0,000 0,471 0,000 0,000 0,000
звуковой информирующей
сигнализации в 2013 0,157 0,157 0,000
лечебно-профилактических
и спортивных учреждениях 2014 0,157 0,157 0,000

2015 0,157 0,157 0,000

Задача 2.7. Обеспечение безопасных условий проживания

50. Реализация системы мер Всего 0,211 0,000 0,000 0,211 0,000 0,000
по противодействию
злоупотреблению 2012 0,013 0,013
наркотиками и их
незаконному обороту 2013 0,048 0,048

2014 0,049 0,049

2015 0,050 0,050

2016 0,051 0,051

51. Реализация системы мер Всего 0,132 0,000 0,000 0,132 0,00 0,00
по профилактике
правонарушений, борьбы с 2012 0,042 0,042
преступностью,
обеспечения безопасности 2013 0,021 0,021
дорожного движения
2014 0,022 0,022

2015 0,023 0,023

2016 0,024 0,024

52. Реализация среднесрочных Всего 0,017 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000
мероприятий по
выполнению Программы 2013 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000
улучшения условий и
охраны труда в 2014 0,004 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000
Красненском районе, в
том числе: 2015 0,005 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000

2016 0,005 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000

- информационное Всего 0,017 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000
обеспечение условий и
охраны труда 2013 0,003 0,003

2014 0,004 0,004

2015 0,005 0,005

2016 0,005 0,005


Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы на 2012 - 2016 годы за счет всех источников финансирования составляет млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - млн. рублей, областного бюджета - млн. рублей, бюджета Красненского района - млн. рублей, собственные средства - 9 млн. рублей, привлеченные средства - млн. рублей, в том числе по годам:

млн. руб.

Источники Финансовые в том числе по годам реализации
финансирования затраты на
весь 2012 2013 2014 2015 2016
период
реализации
Программы

Всего 5612,520 288,372 689,401 2271,686 1310,429 1052,632

в том числе:

федеральный бюджет 298,234 60,471 83,992 48,728 52,571 52,472

областной бюджет 735,333 100,786 92,486 378,709 117,665 45,687

бюджет Красненского 93,857 34,315 12,452 26,468 15,956 4,666
района

собственные 347,220 24,83 122,561 99,511 94,811 5,507
средства

привлеченные 4137,876 67,97 377,91 1718,27 1029,426 944,3
средства (кредиты,
займы)


Средства на реализацию Программы могут ежегодно уточняться после утверждения бюджетов всех уровней и финансовых планов хозяйствующих субъектов на очередной финансовый год.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизм реализации Программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченной цели и задач Программы. Выполнение мероприятий Программы предусматривается осуществлять на основе открытости, что обеспечивает широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик - администрация Красненского района. От имени заказчика оперативное управление реализацией Программы осуществляет координатор - управление экономического развития и муниципальной собственности администрации Красненского района в соответствии с мероприятиями Программы, которыми определены сроки, конкретные исполнители и участники.
Основными исполнителями и участниками Программы являются:
- управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района;
- управление капитального строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации района;
- аппарат главы администрации района;
- комитет по социальной политике администрации района;
- Совет безопасности администрации района;
- управление финансов и бюджетной политики администрации района;
- отдел образования администрации района;
- отдел культуры администрации района;
- отдел социальной защиты населения администрации района;
- отдел физической культуры и спорта администрации района;
- администрации сельских поселений (по согласованию);
- ОКУ "Красненский районный центр занятости населения" (по согласованию);
- ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" (по согласованию);
- хозяйствующие субъекты Красненского района (по согласованию).
Исполнители и участники Программы ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным годом, информируют управление экономического развития и муниципальной собственности Красненского района о ходе выполнения Программы в части, их касающейся.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Эффективность программных мероприятий


№ Наименование Сроки Число рабочих Платежи в бюджет,
п/п мероприятия реали- мест млн. руб. в год
зации
всего в том феде- област- местный Всего
числе, ральный ной
новых

1. Строительство 2013 - 58 58 12,1 11,4 5,7 29,2
молочно-товарного 2015
комплекса на 1200
фуражных коров в
с. Горки, с.
Сетище

2. Строительство 5 2014 126 126 0 17 8,1 25,1
откормочных цехов
по производству
мяса кроликов

3. Строительство 2012 - 15 15 0 0 1,7 1,7
комплекса по сушке 2013
и подработке зерна
в с. Круглое

4. Реализация проекта 2013 5 5 0 0 0,8 0,8
"Создание
комплекса по
переработке молока
на территории
Красненского
района"

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4. Реализация 2012 - 68 68 0 0 4,8 4,8
мероприятий 2016
областной целевой
программы
"Семейные фермы
Белогорья"

5. Завершение 2012 - 10 10 0 0 0,78 0,78
модернизации 2016
завода по
производству
керамического
кирпича ООО
"Готовской
кирпичный завод" и
дальнейшее
развитие
производства

6. Реализация 2012 - 40 40 0 0 2,15 2,15
комплекса 2016
мероприятий по
созданию
оздоровительных и
спортивных
объектов

1. Строительство 2012 20 20 0 0 1,4 1,4
физкультурно-
оздоровительного
комплекса в с.
Красное

1. Строительство 2014 20 20 0 0 0,75 0,75
физкультурно-
оздоровительного
комплекса в с.
Новоуколово

7. Организация 2012 - 15 15 0 0 1,05 1,05
предприятий 2016
общественного
питания в сельских
поселениях района

Всего 337 337 12,1 28,4 25,08 65,58


6.2. Ожидаемые показатели социально-экономического развития
муниципального района "Красненский район"

Индикаторы реализации Программы социально-экономического
развития муниципального района "Красненский район"
на 2012 - 2016 годы


№ Индикаторы 2011 Годы реализации 2016
п/п реализации год год к
программы (отчет) 2012 2013 2014 2015 2016 2011
году,
%

Макроэкономические
показатели

1. Расчетный объем 1770,8 1993,9 2230,1 2785 3157,5 3534,5 в 2
валовой добавленной р.
стоимости,
созданной на
территории
муниципального
образования, млн.
рублей

Индекс физического 140,8 108,4 105,9 116,8 107,3 106,9 в 1,5
объема валовой р.
добавленной
стоимости, %

2. Сальдированный 36,7 127,8 134 141 148 155 в 4,2
финансовый р.
результат по
крупным и средним
организациям, млн.
рублей

3. Установленная 6,5 6,5 6,5 6,7 6,7 6,7 103,1
мощность
энергопотребления,
МВт

Инвестиции и
инновации

4. Объем инвестиций в 446,977 290,08 618 2211,3 1240,4 982,6 в 2,2
основной капитал за р.
счет всех
источников
финансирования,
млн. рублей

в сопоставимых 50,8 61,8 в 2,0 в 3,4 53,4 76,2
ценах к предыдущему р. р.
году, %

5. Объем выполненных 7,1 201,4 218,2 259,2 312,7 362,4 в 51
работ по виду р.
деятельности
"строительство",
млн. рублей

в сопоставимых 107,8 109,3 103,1 115,8 117,6 112 в 1,7
ценах к предыдущему р.
году, %

6. Выделено новых 1 5 1
целевых площадок
под инвестпроекты,
единиц

Промышленность

7. Количество 1 1 1 1 1 1 100
промышленных
предприятий, единиц

8. Объем отгруженных 33,9 32 55,9 67 72,9 81 в 2,4
товаров р.
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами, по
промышленным видам
экономической
деятельности, млн.
рублей - всего

в сопоставимых 112 91,5 в 1,5 108 100,1 100,2
ценах к предыдущему р.
году, %

в том числе:

обрабатывающие 2,2 2,3 22 29 30 33 в 15
производства р.

производство и 31,7 29,7 33,9 38 42,9 48 в 1,5
распределение р.
электроэнергии,
газа и воды

9. Поступление налогов 0,308 0,375 0,7 0,9 1,0 1,06 в 3,4
от промышленных р.
предприятий в
бюджет
муниципального
образования, млн.
рублей

10. Среднемесячная 11000 12500 14000 15000 16000 17000 в 1,5
заработная плата р.
одного работника,
рублей

11. Среднесписочная 30 30 45 48 50 50 в 1,7
численность р.
работников, человек

12. Производство
основных видов
продукции:

Кирпич, млн. штук 0,3 2 4 5 5 5 в
16,7
р.

Сельское хозяйство

13. Количество сельско- 5 5 5 6 7 7 140
хозяйственных
предприятий, единиц

14. Выпуск продукции 2306,8 2526,3 2711,6 3414,2 3790,5 4075,3 в 1,8
сельского хозяйства р.
всеми
сельхозтоваро-
производителями (в
действующих ценах),
млн. рублей

в сопоставимых 179,7 102,8 102,1 118,7 105,9 102
ценах к предыдущему
году, %

15. Стоимость продукции 49 54 58 73 81 87 в 1,8
сельского хозяйства р.
во всех категориях
хозяйств (в
действующих ценах),
тыс. рублей на 1 га
пашни

16. Производство
основных видов
сельско-
хозяйственной
продукции (во всех
категориях
хозяйств):

зерно (в весе после 77,3 72,2 85,4 90 96 102,1 132
доработки), тыс.
тонн

сахарная свекла, 172,8 144,5 195,1 200,2 203,4 206,5 120
тыс. тонн

подсолнечник, тыс. 16,4 19,7 17 18,5 20 20 122
тонн

скот и птица (в 2,3 2,1 2,4 9,1 9,1 9,1 в 4
живом весе) р.

в том числе:

свиньи, тыс. тонн 0,2 0,1 0,1 0,1 0,04 0,04 20

птица, тыс. тонн 1,3 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 131

кролики, тыс. тонн - - - 6,3 6,3 6,3 -

молоко, тыс. тонн 9,6 8,2 10,3 10,8 13,8 14,1 147

яйца, млн. штук 72,6 87,7 83,8 83,8 83,8 83,8 115

17. Среднемесячная 16588 18800 20270 22450 24903 27558 в 1,7
заработная плата р.
одного работника,
рублей

18. Среднесписочная 713 702 704 765 891 895 в 1,2
численность р.
работников, человек

19. Доля пахотных 0 10 20 35 45 50
земель,
переведенных на
новую систему
обработки почвы, %

20. Прибыль сельско- 0,69 4,25 4,61 4,84 5,09 5,5 в 1,2
хозяйственного р.
производства, тыс.
рублей на 1 га
пашни

21. Количество семейных 15,25 24,16 25,92 27,47 29,03 29,5 в 1,9
ферм на 1000 жилых р.
частных
домовладений,
единиц

22. Сумма привлеченных 6,3 10,3 10,5 10,7 10,9 11,1 в 1,8
целевых инвестиций р.
участниками
программы "Семейные
фермы Белогорья" на
1000 жилых частных
домовладений, млн.
рублей

Малый бизнес

23. Количество 356 356 366 377 388 399 112
субъектов малого и
среднего бизнеса по
состоянию на конец
соответствующего
года - всего

в том числе:

малые предприятия - 38 38 38 38 38 38 100
юридические лица,
единиц

средние предприятия 1 1 1 1 1 1 100
- юридические лица,
единиц

индивидуальные 317 317 327 338 349 360 113,6
предприниматели
(ИП), единиц

24. Среднесписочная 787 810 827 855 869 883 112,2
численность
работающих в малом
и среднем бизнесе -
всего

в том числе:

малые предприятия - 235 240 242 245 245 245 104,2
юридические лица,
человек

средние предприятия 149 167 170 180 180 180 120,8
- юридические лица,
человек

индивидуальные 403 403 415 430 444 458 113,6
предприниматели
(ИП) и наемные
работники, человек

25. Среднемесячная 6649 6922 7207 7586 7975 8385 126,1
заработная плата в
малом и среднем
бизнесе, рублей

26. Доля занятых в 14 14 14,1 14,4 14,3 14,4
малом и среднем
бизнесе, включая
ИП, в общей
численности
занятых, %

27. Оборот субъектов 722 1241 1323 1401 1478 1543 в 2,1
малого и среднего р.
бизнеса (в
действующих ценах),
млн. рублей

28. Функционирование + + + + + +
центра поддержки
предпринимательства
(+; -)

29. Доля налоговых 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 107,2
поступлений от
малого и среднего
предпринимательства
в общей сумме
налоговых доходов
консолидированного
бюджета
муниципального
образования, %

30. Доля муниципального 0,18 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 72,2
имущества,
свободного от прав
третьих лиц,
включенного в
перечни
муниципального
имущества,
предоставленного во
владение и (или)
пользование на
долгосрочной основе
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринима-
тельства, %

31. Объем расходов 0 0 0 0 0 0
бюджета
муниципального
образования на
развитие и
поддержку малого и
среднего
предпринима-
тельства, млн.
рублей

Платежный баланс

32. Среднемесячная 13450,6 16259 17064 18030 20000 22132 в 1,6
номинальная р.
начисленная
заработная плата
работников
организаций, рублей

33. Средний размер 7214 8015,5 8712 9295 9895 10252 142,1
начисленных пенсий,
рублей

34. Расчетный объем 1560 1826,4 1921,2 2028 2223,6 2420,4 в 1,6
доходов населения, р.
млн. рублей

35. Оборот розничной 126,3 150 168 188 210 235 в 1,9
торговли, млн. р.
рублей

в сопоставимых 104,7 114,2 106,7 107,1 107,1 106,9 149,4
ценах к предыдущему
году, %

36. Оборот платных 105,3 119,5 139,3 160,5 185 213,3 в 2
услуг, млн. рублей р.

в сопоставимых 103,6 108,1 108,1 108,1 108,2 108,1 147,8
ценах к предыдущему
году, %

37. Оборот 2,6 2,8 3,2 3,6 4,1 4,7 в 1,8
общественного р.
питания, млн.
рублей

в сопоставимых 72,9 102,9 105,4 105,8 106,2 106,9 130,2
ценах к предыдущему
году, %

38. Расчетный объем 234,2 272,3 310,5 352,1 399,1 453 в 1,9
расходов населения р.
района, млн. рублей
(рассчитывается как
сумма оборота
розничной торговли,
оборота платных
услуг, оборота
общественного
питания

39. Отношение расходов 15 15 16 17 18 19 126,7
к доходам населения
района, %

Труд и занятость

40. Численность 6,878 6,863 6,851 6,863 6,878 6,893 100,2
населения
трудоспособного
возраста, (на конец
года) тыс. человек

41. Численность 5,2 5,067 4,957 4,877 4,820 4,790 92,1
пенсионеров, тыс.
чел.

42. Численность, 5,823 5,822 5,856 5942 6,087 6,117 105,0
занятых в
экономике, тыс.
человек

в том числе:

среднесписочная 2,653 2,487 2,502 2,560 2,688 2,698 101,7
численность
работников крупных
и средних
предприятий, в том
числе работников
бюджетной сферы,
тыс. человек

среднесписочная 0,552 0,570 0,585 0,610 0,624 0,638 115,5
численность,
занятых в малом
бизнесе, КФХ, тыс.
человек

численность 2,618 2,765 2,769 2,772 2,775 2,781 108,2
граждан, ведущих
ЛПХ, тыс. человек

43. Численность 0,495 0,478 0,444 0,358 0,213 0,183 37
населения,
работающего за
пределами района,
тыс. человек

44. Уровень 3,3 3 2,9 2,9 2,9 2,9
зарегистрированной
безработицы, %

45. Количество 84 41 36 79 147 337
созданных рабочих <*>
мест ежегодно,
единиц

46. Удельный вес 14,7 14,6 14,5 14,7 14,8 14,8 100,7
молодежи в возрасте
от 18 до 30 лет в
общей численности
населения, %

Здравоохранение и
демографическая
ситуация

47. Среднегодовая 13,2 12,9 12,6 12,3 12,1 11,9 97,6
численность
населения, тыс.
человек

в том числе:

сельского 13,2 12,9 12,6 12,3 12,1 11,9 97,6

городского

48. Уровень 8,2 9,2 7,9 9,4 9,5 9,6 117,1
рождаемости,
человек на 1 тыс.
населения

49. Уровень смертности, 24,04 26,2 25,2 25,2 25,2 25,2 104,8
человек на 1 тыс.
населения

50. Уровень 0,15 0,08 - - - - -
младенческой
смертности, человек
на 1 тыс.
родившихся

51. Уровень -4,7 -7,3 -7 - +1,6 +1,6
миграционного
прироста (+), убыли
(-), человек на 1
тыс. населения

52. Смертность в 257,6 248,06 214,3 203,6 175,6 148,5 57,6
трудоспособном
возрасте от
болезней системы
кровообращения, на
100 тыс. человек

53. Смертность в 60,6 77,5 71,4 65 57,8 50,4 83,2
трудоспособном
возрасте от
злокачественных
новообразований на
100 тыс. человек

54. Число заболеваний 0 7,7 6,4 5,2 4,9 4,3 -
алкоголизмом,
зарегистрированное
впервые в жизни на
100 тыс. человек

55. Употребление 0 0 15,8 16,2 16,5 16,8 -
алкоголя с вредными
последствиями,
зарегистрированное
впервые в жизни

56. Распространенность 126,2 97,9 83,3 75,6 70,3 64,3 50,9
табакокурения, на 1
тыс. человек

57. Заболеваемость 792,3 763 742 740 740 735 92,8
населения с
диагнозом,
установленным
впервые в жизни,
чел. на 1 тыс.
населения

58. Число случаев 817,91 442,75 453,13 448 439,03 439,03 53,7
смерти лиц в
возрасте до 65 лет,
случаев на 100 тыс.
чел. населения

59. Число врачей общей 3,78 3,86 3,94 4 4,07 4,13 109,3
практики на 10 тыс.
жителей

60. Обеспеченность на
10 тыс. жителей:

- врачами 22,73 24,71 25,2 25,6 26,83 27,27 120

- средним 78,03 80,31 81,89 83,2 84,55 85,95 110,1
медицинским
персоналом

- койками 43,94 44,79 45,67 46,4 47,15 47,93 109,1

61. Число фельдшерско- 18 18 18 18 18 18 100
акушерских пунктов,
единиц

62. Число амбулаторных 5 5 5 5 5 5 125
учреждений, имеющих
медицинское
оборудование в
соответствии с
табелем оснащения,
единиц

63. Удовлетворенность 69 75 80 82 85 86
населения
медицинской
помощью, % от
общего числа
опрошенных

Физическая культура
и спорт

64. Доля населения, 39,7 40,4 41,5 42,6 43,4 44,2
регулярно
занимающегося
физкультурой и
спортом, %

65. Результативность 0 0 0 0 0 0
деятельности
тренерского
состава, %

66. Уровень фактической
обеспеченности
учреждениями
физической культуры
и спорта в районе
от нормативной
потребности:

- спортивными 61,17 80 82,22 83,62 85,62 86
залами, %

- плоскостными 150 153 158 162 164 166
спортивными
сооружениями, %

- плавательными 0 0 0 21,7 22,04 23,1
бассейнами, %

Дошкольное
образование

67. Количество 10 10 10 10 10 10 100
учреждений (групп)
дошкольного
образования
(муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений,
негосударственных
дошкольных
образовательных
учреждений,
семейных групп,
групп на сельском
подворье и др.) на
конец года, единиц

68. Численность детей в 360 372 380 385 385 385 106,9
возрасте 3 - 7 лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или)
услугу по их
содержанию в
учреждениях
(группах)
дошкольного
образования
различных форм,
человек

69. Доля лиц с высшим 24,1 22,6 28 30 32 34
профессиональным
образованием в
общей численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений, %

70. Удовлетворенность 82,14 85 86 87 88 90
населения качеством
дошкольного
образования, % от
общего числа
опрошенных

Общее образование

71. Удовлетворенность 69,64 71 75 80 85 90
населения качеством
общего образования,
% от опрошенных

72. Доля учителей 10,8 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, имеющих
стаж педагогической
работы до 5 лет, в
общей численности
учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, %

73. Доля учителей 92,5 94,2 94,6 95,2 95,4 96,0
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, имеющих
высшее
профессиональное
образование, в
общей численности
учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, %

74. Количество учеников 8,6 9,1 8,6 8,5 8,5 8,5 98,8
на 1 учителя

- в городской
местности

- в сельской 8,6 9,1 8,6 8,5 8,5 8,5 98,8
местности

75. Доля детей первой и 77,4 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6
второй групп
здоровья в общей
численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, %

76. Доля обучающихся в 82,1 100 100 100 100 100
современных
условиях от общего
числа учащихся на
всех уровня
образования, %

Профессиональное
образование

77. Доля 100 100 100 100 100 100 100
трудоустроенных в
городских округах и
муниципальных
районах области
выпускников,
обучавшихся в
рамках целевого
приема в
учреждениях высшего
профессионального
образования, %

Культура

78. Число общедоступных 15 15 15 15 15 15 100
библиотек, единиц

в том числе:

подключенных к сети 4 8 8 10 12 15 в 3,8
Интернет р.

79. Число учреждений 26 26 26 26 26 26 100
культурно-
досугового типа,
единиц

80. Число 4,6 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 117,4
культурно-досуговых
мероприятий, тыс.
единиц

81. Количество детей, 388 408 421 426 431 435 112,1
обучающихся в
детских школах
искусств, человек

82. Доля населения, 438 575 583 598 623 648 147,9
участвующего в
платных
культурно-досуговых
мероприятиях,
организованных
органами местного
самоуправления
района, %

83. Доля модельных 11,5 11,5 15,2 19,2 23,1 26,9 в 2,3
домов культуры в р.
общей численности
ДК, %

84. Удовлетворенность 87,5 88,5 90,5 95 98 100
населения качеством
предоставляемых
услуг в сфере
культуры (качеством
культурного
обслуживания), % от
общего числа
опрошенных

85. Уровень фактической 100 100 100 100 100 100
обеспеченности
учреждениями
культуры в
муниципальном
районе от
нормативной
потребности, %

Строительство жилья
и жилищные условия

86. Ввод в эксплуатацию 9,615 9,952 10,6 12,5 14,7 15,1 в 1,6
жилых домов за счет р.
всех источников
финансирования,
тыс. кв. м

в том числе:

индивидуальное 9,615 9,952 106 12,5 14,7 15,1 в 1,6
жилищное р.
строительство, тыс.
кв. м

87. Ввод в эксплуатацию 0,73 0,77 0,84 1,0 1,2 1,3 в 1,7
жилых домов в р.
расчете на 1
жителя, м2/человека

88. Общая площадь 385,7 395,6 406,2 418,7 433,4 433,8 112,5
жилищного фонда,
тыс. кв. м

89. Обеспеченность 29,55 31,03 32,76 34,32 36,12 31,03 105
населения жильем,
м2/человека

90. Доля ветхого и - - - - - - -
аварийного жилого
фонда, %

91. Капитально 1,565 1,576 - - - - -
отремонтировано
многоквартирных
жилых домов за год,
тыс. кв. м

ЖКХ и
благоустройство

92. Уровень
благоустройства
жилищного фонда -
жилищный фонд,
оборудованный:

- водопроводом, % 53 54 55 57 58 60

- водоотведением, % 38 39 41 43 45 47

- отоплением, % 100 100 100 100 100 100

- газом, % 100 100 100 100 100 100

93. Построено сетей, в
том числе:

- водопроводных, км 2,4 14,8 6,1 - - -

- канализационных, - - - 9,1 - -
км

94. Протяженность 535,68 553,68 556,18 570,18 570,18 570,18 106,4
автодорог с твердым
покрытием, км

95. Доля дорожного 40 5,3 6,8 7,2 9,2 11,5 28,8
покрытия,
требующего ремонта,
%

96. Построено дорог с 18 15,9 16 12 - -
твердым покрытием в
населенных пунктах,
км

Безопасность
жизнедеятельности

97. Число 93 90 87 84 81 78 83,9
зарегистрированных
преступлений на 100
тыс. населения

98. Удельный объем - - - - - -
выбросов
загрязняющих
веществ в
атмосферный воздух
от стационарных
источников, тыс.
тонн в год в
расчете на 1 тыс.
рублей расчетного
ВМП муниципального
образования

99. Удельный объем - - - - - -
сбросов
загрязненных
сточных вод в
поверхностные
водные объекты,
млн. куб. м в
расчете на 1 тыс.
рублей расчетного
ВМП муниципального
образования

Бюджетный баланс и
муниципальное
управление

100. Поступление 100,2 129,5 136 149,6 164,6 181,1 в 1,8
налоговых платежей р.
в консолидированный
бюджет области,
млн. рублей

101. Среднесписочная 2888 2724 2741 2801 2929 2931 101,5
численность
работников (по
полному кругу
организаций),
человек

102. Налоговая нагрузка 34,7 47,5 49,6 53,4 56,2 61,8 в 1,8
на одного р.
работающего, тыс.
рублей/человек

103. Собственные 87,8 88,3 92,1 105,3 119,9 132,7 в 1,5
налоговые и р.
неналоговые доходы
бюджета
муниципального
образования, млн.
рублей

104. Расходы бюджета 588,2 539 494,2 517,7 556,8 568 96,6
муниципального
образования, млн.
рублей

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в
виду пункт 103 / 104, а не 109 / 110.
------------------------------------------------------------------
105. Доля собственных 14,9 16,4 18,6 20,3 21,5 23,4
налоговых и
неналоговых доходов
бюджета
муниципального
образования в
расходах бюджета
муниципального
образования, % (п.
109 / п. 110)

106. Бюджетная 5,0 6,2 6,8 7,7 8,7 9,2 в 1,8
обеспеченность на 1 р.
жителя, тыс. рублей

107. Количество 15 34 42 42 42 42 в 2,8
муниципальных р.
услуг,
предоставляемых
органами местного
самоуправления,
муниципальными
учреждениями в
электронном виде,
единиц


--------------------------------
<*> нарастающим итогом за 5 лет


------------------------------------------------------------------