Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации Белгородского района Белгородской обл. от 13.05.2013 N 85 "Об утверждении программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МУП "Тепловые сети Белгородского района" на 2010 - 2015 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2013 г. № 85

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА" НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", распоряжением правительства Белгородской области от 28 декабря 2009 года № 482-рп "О реализации на территории области Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ" администрация Белгородского района постановляет:

1. Утвердить программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МУП "Тепловые сети Белгородского района" на 2010 - 2015 годы" (прилагается).

2. Постановление администрации Белгородского района Белгородской области "Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП "Тепловые сети Белгородского района" на 2011 - 2015 годы" от 6 сентября 2011 года № 97 считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, председателя комитета строительства, транспорта и ЖКХ Полхова С.В.

Глава администрации
Белгородского района
А.САВЧЕНКО





Утверждена
постановлением
администрации Белгородского района
от 13 мая 2013 г. № 85

ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА" НА 2010 - 2015 Г.Г."

I. Паспорт
программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в МУП "Тепловые
сети Белгородского района" на 2010 - 2015 г.г.


Наименование Программа энергосбережения и повышения
программы энергетической эффективности в МУП "Тепловые сети
Белгородского района" на 2010 - 2015 г.г.

Наименование, дата и Основанием для выполнения работ является моральный и
номер правового акта физический износ объектов теплоснабжения на
о разработке территории Белгородского района, отчеты наладочных
программы организаций и высокий уровень потребления
энергоресурсов.
Руководящим документом являются: Федеральный закон
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и распоряжение правительства
Белгородской области от 28 декабря 2009 года №
482-рп "О реализации на территории Белгородской
области Федерального Закона от 23 ноября 2009 года
№ 261-ФЗ", Приказ Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области №
6/7 от 31 мая 2011 года "Об установлении требований
к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности регулируемых
организаций, осуществляющих деятельность в сфере
производства и (или) передачи тепловой энергии на
территории Белгородской области"

Заказчик программы Администрация Белгородского района Белгородской
области

Ф.И.О., должность Тикунов Алексей Вячеславович
руководителя
программы

Разработчик МУП "Тепловые сети Белгородского района"
программы

Исполнитель МУП "Тепловые сети Белгородского района"
программы

Участники программы МУП "Тепловые сети Белгородского района"

Цель и задачи Основные цели программы:
программы - создание экономических и организационных условий
для эффективного использования энергоресурсов;
- поддержание комфортного теплового режима внутри
зданий для улучшения качества жизнедеятельности.
Для достижения этих целей необходимо решить
следующие основные задачи:
- осуществить оценку фактических параметров
энергоэффективности по объектам энергопотребления;
- выполнить технические и организационные
мероприятия по снижению потребления энергоресурса

Сроки и этапы 2010 - 2015 г.г.
реализации программы

Объемы и источники Финансирование программы осуществляется за счет
финансирования собственных средств предприятия. Всего на реализацию
программы по годам мероприятий программы предусматривается - 4311 тыс.
реализации руб. В том числе:
2010 г. - 0 руб.
2011 г. - 251 тыс. руб.
2012 г. - 1078 тыс. руб.
2013 г. - 928 тыс. руб.
2014 г. - 1143 тыс. руб.
2015 г. - 911 тыс. руб.

Целевые показатели - экономия тепловой энергии за счет снижения потерь
реализации программы в сетях в натуральном и стоимостном выражении;
- удельный расход топлива на выработку единицы
продукции;
- удельный расход электроэнергии на выработку
единицы продукции

Представитель Администрация Белгородского района Белгородской
заказчика области
(координатор)
программы


II. Анкета МУП "Тепловые сети Белгородского района"

1. Общая информация о предприятии

Юридический статус и общие данные о предприятии
1. Наименование компании
полное: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети Белгородского района"
2. Адрес: Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Бельгина, д. 9.
тел./факс: (4722) 59-29-00, 59-56-56;
к/сч. 30101810400000000757;
р/сч. 40702810200160005793;
БИК 041403757;
ИНН 3102204827;
КПП 310201001;
Филиал ОАО "Банк ВТБ" г. Белгорода.
3. Руководители предприятия


Должность Фамилия, имя, отчество

Директор Тикунов Алексей Вячеславович
Главный инженер Щекин Игорь Иванович
Заместитель директора по экономике и Гусакова Наталья Петровна
финансам
Главный бухгалтер Мясищева Елена Афанасьевна


4. Контактные данные ответственных исполнителей по проекту


Должность Фамилия, имя, отчество Контактная
информация

Ведущий экономист Островская Светлана Николаевна (4722) 59-29-00
Ведущий инженер ПТО Краснощеков Денис Викторович (4722) 59-21-56


Управление предприятием осуществляет директор.
Ответственным за реализацию программы является главный инженер Щекин И.И.
Предприятие укомплектовано персоналом в соответствии с выполняемыми им задачами.
В эксплуатации предприятия имеются 28 котельных.

III. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

Программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП "Тепловые сети Белгородского района" на 2010 - 2015 годы" разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и распоряжением правительства Белгородской области от 28 декабря 2009 года № 482-рп "О реализации на территории Белгородской области Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ", Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области № 6/7 от 31 мая 2011 года "Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства и (или) передачи тепловой энергии на территории Белгородской области".
Основной проблемой, решению которой будет способствовать программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста, в том числе за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий. Решение проблемы требует применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий, концентрации ресурсов предприятия.
Для энергетического хозяйства характерен высокий износ оборудования, который влечет за собой потери тепловой энергии. Большой срок службы тепловых сетей и сетей ГВС приводит к частым порывам. Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований.
В данных условиях для улучшения ситуации энергосбережения основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод. Внедрение данной программы даст возможность нашей организации заменить устаревшее электро- и теплообменное оборудование на источниках генерации, сократить издержки производства, повысить эффективность работы энергоустановок, и как следствие, улучшит качество подаваемых услуг и обеспечит более надежное и бесперебойное снабжение жителей района тепловой энергией. Решение имеющихся проблем позволит значительно сократить потери тепловой энергии и увеличить эффективность использования энергоресурсов.

IV. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы

Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов и обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и норм.
Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
- обеспечить проведение энергетических обследований, разработку энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов;
- оказывать содействие укомплектованию приборами учета потребителей до 100%, перейти на расчеты с потребителями коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
- провести малозатратные энергосберегающие мероприятия, обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов;
- привести в надлежащее состояние оборудование теплоэнергетического комплекса, тепловых сетей, в соответствии с исполнением капитального и текущего ремонтов.
Выполнение поставленных задач приведет к:
- эффективному использованию энергоресурсов;
- снижению себестоимости производимой продукции, и как следствие снижение тарифов для потребителей, основную часть которых составляет население и бюджетная сфера;
- созданию комфортных условий для работы, учебы, отдыха в зданиях объектов образования.
Срок реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МУП "Тепловые сети Белгородского района" 2010 - 2015 г.г.

V. Анализ потребления энергоресурсов
в МУП "Тепловые сети Белгородского района"

МУП "Тепловые сети Белгородского района" осуществляет свою деятельность с 2009 года. В МУП "Тепловые сети Белгородского района" энергоресурсы составляют 55% от затрат на производство и транспортировку тепловой энергии.

Энергетический баланс (МУП "Тепловые сети
Белгородского района") за два года


Наименование с 16.05.2009 2010 г.

Электроэнергия Потребление, тыс. кВт.ч 3623 7534

Стоимость, тыс. руб. 6163,8 19999,6

Природный газ Потребление, тыс. м3 9772 23241

Стоимость, тыс. руб. 26753,6 74968,2

Холодное водоснабжение Потребление, тыс. м3 232 409

Стоимость, тыс. руб. 2502,7 5145,7

Водоотведение Расход, тыс. м3 5 13

Стоимость, тыс. руб. 94,5 249.5

Покупная теплоэнергия Потребление, Гкал 25026 59365

Стоимость, тыс. руб. 2097,1 4974,8

Общая стоимость энергоносителей, тыс. руб. 37611,7 105337,8


Средняя и максимальная месячная нагрузка
(МУП "Тепловые сети Белгородского района") за два года


Наименование с 16.05.2009 2010 г.

Электроэнергия Среднее в месяц, тыс. кВт.ч 483 628

Максимальное в месяц, тыс. кВт.ч 1103 997

% превышения 2,3% 1,6%

Покупная Среднее в месяц, Гкал 337 4947
теплоэнергия
Максимальное в месяц, Гкал 10951 9706

% превышения 3,2% 1,9%

Природный газ Среднее в месяц, тыс. м 1303 1937

Максимальное в месяц, тыс. м3 4204 3597

% превышения 3,2% 7,9%

Холодное Среднее в месяц, тыс. м3 31 34
водоснабжение
Максимальное в месяц, тыс. м3 37 40

% превышения 1,2% 1,2%

Водоотведение Среднее в месяц, тыс. м3 0.6 1.1

Максимальное в месяц, тыс. м 1.6 2,3

% превышения 2,3% 2,1%


Расчеты за энергоресурсы осуществляются 100% по приборам учета.

VI. Анализ состояния и перспективы развития
МУП "Тепловые сети Белгородского района"


Таблица № 2

Характеристика ТЭК


Наименование показателя Описание

кол-во энергоснабжающих организаций 1

кол-во котельных 28

суммарная установленная мощность котельных, Гкал/ч 96,085

рабочая (фактическая) мощность котельных, Гкал/ч 96,085

подключенная нагрузка котельных, Гкал/ч 71,084

запас тепловой мощности котельных, Гкал/ч 25,001

средний удельный расход условного топлива на производство 167
тепловой энергии, кг у.т./Гкал

относительные потери тепла в сетях, % 11

общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном 69,8
исчислении, км

наличие природных ресурсов в районе нет

виды используемого топлива природный газ


Структура отпуска тепловой энергии по МУП
"Тепловые сети Белгородского района"

Таблица № 3


Производство тепловой энергии, Гкал 2009 г. 2010 г.

Расход тепловой энергии на собственные 92674,0 225365,8
технологические нужды, Гкал

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал 8907,0 17772,0

Отпуск тепловой энергии конечным потребителям, 83766,6 207593,8
Гкал

Отпуск тепловой энергии населению, Гкал 59407,6 147601,1

Отпуск тепловой энергии бюджетным организациям 21739,7 53760,3
всех уровней, Гкал

Отпуск тепловой энергии прочим хозяйствующим 2619,3 6232,4
субъектам, Гкал


Для энергетического хозяйства характерен высокий износ оборудования, который влечет за собой потери тепловой энергии. Большой срок службы тепловых сетей и сетей ГВС приводит к частым порывам. Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований. Разработка программы энергосбережения и энергетической эффективности МУП "Тепловые сети Белгородского района" направлена на решение конкретных задач, связанных с обеспечением предприятия оборудованием, отвечающим современным технологическим требованиям.
Решение проблем энергосбережения возможно за счет внедрения энергосберегающих мероприятий и разработка энергетического обследования, так как основными причинами нерационального использования топливно-энергетических ресурсов является неполная загрузка оборудования, неплановые простои в технологическом процессе, нерациональное использование осветительных приборов, использование в работе устаревших технологий и оборудования эти причины подтверждают несоответствие современного состояния норм потребления тепловой энергии растущим требования производства. Поэтому повышенное внимание будет уделяться фактической экономии энергии и снижению затрат.

VII. Основные направления энергосбережения
и повышения энергоэффективности

Основными принципами энергосбережения являются:
1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
2) проведение комплекса работ по техническому перевооружению, модернизации, оптимизации режимов работ существующего оборудования и перераспределению электрических и тепловых нагрузок;
3) проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;
4) учет энергетических ресурсов;
5) реализация приоритетных энергосберегающих мероприятий;
6) оценка достигнутых энергосберегающего и экономического эффектов.
Реализация этих направлений достигается за счет:
- установки средств учета и регулирования потребления ТЭР;
- снижения прямых потерь ТЭР;
- повышения энергетической эффективности изоляции потоков ТЭР;
- повышения коэффициента полезного действия энергетических установок на основе их модернизации и реконструкции.

VIII. Целевые показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

Одним из наиболее значимых целевых показателей состояния энергетического комплекса является уровень потерь при транспортировке тепловой энергии и расход топлива и электроэнергии на единицу выработанной продукции. Целевые показатели развития предприятия на 2010 - 2020 г.г. выражены следующими величинами:

Таблица № 3

Целевые показатели МУП "Тепловые сети
Белгородского района" на 2010 - 2020 г.г.


Наименование Годы
показателя
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Экономия
тепловой
энергии

1.1. В 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23
натуральном
выражении,
тыс. Гкал

1.2. В 28 31 32 36 41 47 52 60 69 75
стоимостном
выражении,
тыс. руб.

1.3. Потери 11,00 10,89 10,78 10,67 10,56 10,45 10,34 10,23 10,12 10,1 1 10,00
в сетях, %

2. Экономия
газа

2.1. В 74 32 83 83 83 83 83 83 83
натуральном
выражении,
тыс. м3

2.2. В 312 152 434 499 574 660 761 873 1004
стоимостном
выражении,
тыс. руб.

2.3. 145,67 145,57 144,97 144,47 143,97 143,47 142,97 142,47 141,97 141,47 140,97
Удельный
расход газа,
м3/Гкал

3. Экономия
эл. энергии

3.1. В 9 18 18 105 120 16 16 16 16 16
натуральном
выражении,
тыс. кВт.ч

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
2.2. В 35 75 83 548 689 89 102 125 144 166
стоимостном
выражении,
тыс. руб.

3.3. 41,2 41,2 41,1 41,0 40,5 40,0 39,9 39,8 39,7 39,6 39,5
Удельный
расход
эл. энергии,
кВт.ч/Гкал


Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП "Тепловые сети Белгородского района" направлена на экономию тепловой энергии за счет снижения потерь при транспортировке. Планируется к 2020 году снизить на 1% потери в тепловых сетях. Программа направлена на снижение издержек производства, на экономию ресурсов газа и электрической энергии. За счет реализации программы планируется к 2020 году снижение удельных норм расхода газа на 0,4% и на 1,7% электроэнергии в целом по предприятию.

IX. Финансовые источники для реализации энергосберегающих
мероприятий программы энергосбережения
и их экономическая эффективность

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее реализации в течение 2010 - 2015 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.
Затраты на реализацию программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям программы.
На реализацию мероприятий программы необходимо 4311 тыс. руб.
Финансовые потребности, необходимые для реализации программы энергосбережения, обеспечиваются за счет собственных средств предприятия. Объемы финансирования представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Финансовые потребности, необходимые для реализации программы
энергосбережения в ценах текущего года


Направления и источники Финансовые потребности Всего финансовые
финансирования программы по годам, тыс. руб. потребности
за период,
2011 2012 2013 2014 2015 тыс. руб.

1. По теплоснабжению, в том 251 1078 928 1143 911 4311
числе за счет:

1.1. Собственные 251 1078 928 1143 911 4311
средства предприятия


X. Экономическая эффективность от реализации
энергосберегающих мероприятий программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

Финансовые потребности, необходимые для реализации программы энергосбережения составят за период с 2010 - 2015 год - 4311 тыс. руб. в текущих ценах.
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются: экономия электроэнергии в размере 270 тыс. кВт.ч в год, экономия газа 106 тыс. м3 в год.
Годовой экономический эффект от внедрения мероприятий в текущих ценах 1894 тыс. руб.
Показателями экономической эффективности программы являются рентабельность инвестиций в размере 45%, срок окупаемости составляет 2,2 года.
Таким образом, в результате проведения мероприятий по энергосбережению сократятся удельные нормы расхода газа на 0,6%, электроэнергии на 4,8% в целом по предприятию.
При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций. Финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта. Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются энергосбережение, усовершенствование технологии, внедрение средств механизации и автоматизации производства.
В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый доход, срок окупаемости проекта и показатель рентабельности.
1. Простой срок окупаемости инвестиций (Payback period):

Pp = Ko / CF,

где, Pp - срок окупаемости инвестиций (лет);
Ko - затраты на реализацию проекта;
CF - доход от реализации данной программы.
Рр = 4211/1894= 2,2 года.
Таким образом, затраты возместятся в течение 2,2 лет, от экономического жизненного цикла программы энергосбережения.
2. Расчетная рентабельность инвестиций (Accounting Rate of Return), является обратным показателем по содержанию сроку окупаемости капитальных вложений.

ARR = (CF / Km) x 100%,

где, ARR - расчетная рентабельность инвестиций;
CF - доход от реализации данной программы;
Km - затраты на реализацию проекта;
ARR = (1894/ 4211) *100% = 45%.
Показатель расчетной рентабельности инвестиций говорит о том, что для получения ежегодных денежных поступлений в сумме 1894 тыс. руб. норма доходности инвестиции в сумме 4211 тыс. руб. должна составлять 45%.





Приложение № 1

Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на 2010 - 2015 годы


N№ Наименование Сроки Объем финансирования, Срок Ожидаемый Источник
п/п мероприятий выпол- тыс. руб. окупае- результат финанси-
нения мости, рования,
Всего 2011 2012 2013 2014 2015 лет наиме-
нование

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 17

1 Замена системы 2011 - 151 151 2,2 Переход к Собственные
освещения 2011 энергосберегающим средства
Котельная № 1 технологиям предприятия
с. Беломестное, освещения
Котельная № 2 котельных
п. Северный,
Котельная № 1 с.
Ближняя
Игуменка,
Котельная с.
Севрюково,
Котельная № 1 п.
Майский,
Котельная п.
Комсомольский,
Котельная № 2 с.
Стрелецкое,
Котельная № 4 с.
Стрелецкое,
Котельная № 1 п.
Разумное

2 Мероприятия по 2011 - 100 100 технико- Собственные
проведению 2012 экономическое средства
энергетических обоснование предприятия
обследований, энергосберегающих
разработка мероприятий
энергетического
паспорта

3 Котельная № 1 с. 2012 - 192 192 4,5 Замена физически Собственные
Беломестное 2012 изношенного средства
Замена насосов оборудования, предприятия
установка
насосного
оборудования с
параметрами,
соответствующими
нагрузкам

4 Котельная № 1 с. 2012 - 79 79 2,5 Снижение затрат Собственные
Ближняя Игуменка 2012 на электроэнергию средства
Установка за счет предприятия
частотного регулирования
преобразователя нагрузки
электродвигателей
в соответствии с
необходимым
гидравлическим
давлением

5 т/с от котельной 2012 - 174 174 7,3 Повышение КПД, Собственные
№ 1 п. Майский 2012 снижение затрат средства
Замена т/э, экономия предприятия
теплообменного топлива на
оборудования ул. производство
Садовая, 6 ВВП
№ 13, ВВп № 10

6 Котельная № 1 п. 2012 - 633 633 2,2 Повышение КПД, Собственные
Разумное 2012 снижение затрат средства
Замена т/э, экономия предприятия
теплообменного топлива на
оборудования производство

7 Котельная с. 2013 - 149 149 4,1 Замена физически Собственные
Севрюково 2013 изношенного средства
Замена насосов оборудования, предприятия
установка
насосного
оборудования с
параметрами,
соответствующими
нагрузкам

8 т/с от котельной 2013 - 149 149 4,4 Повышение КПД, Собственные
№ 1 п. Майский 2013 снижение затрат средства
Замена т/э, экономия предприятия
теплообменного топлива на
оборудования производство
ул. Садовая, 4а
ВВП № 14, ВВП №
15

9 т/с от котельной 2013 - 336 336 8,0 Повышение КПД, Собственные
№ 1 п. Майский 2013 снижение затрат средства
Замена т/э, экономия предприятия
теплообменного топлива на
оборудования ул. производство
Садовая, 8 ВВП
№ 9, ВВП № 10,
ВВП № 14, ВВП
№ 16

10 т/с от котельной 2013 - 70 70 5,4 Повышение КПД, Собственные
№ 1 п. Майский 2013 снижение затрат средства
Замена т/э, экономия предприятия
теплообменного топлива на
оборудования ул. производство
Кирова, 3 ВВП
№ 12

11 т/с от котельной 2013 - 65 65 5,9 Повышение КПД, Собственные
№ 1 п. Майский 2013 снижение затрат средства
Замена т/э, экономия предприятия
теплообменного топлива на
оборудования ул. производство
Кирова, 13 ВВП №
12

12 т/с от котельной 2013 - 65 65 5,9 Повышение КПД, Собственные
№ 1 п. Майский 2013 снижение затрат средства
Замена т/э, экономия предприятия
теплообменного топлива на
оборудования ул. производство
Вавилова, 30 ВВП
№ 12, ВВП № 14

13 т/с от котельной 2013 - 94 94 4,7 Повышение КПД, Собственные
№ 1 п. Майский 2013 снижение затрат средства
Замена т/э, экономия предприятия
теплообменного топлива на
оборудования ул. производство
Вавилова, 28 ВВП
№ 15, ВВП № 16

14 Котельная № 2 с. 2014 - 162 162 2,4 Повышение КПД, Собственные
Стрелецкое 2014 снижение затрат средства
Замена т/э, экономия предприятия
теплообменного топлива на
оборудования, производство
замена насосного
оборудования

15 Котельная № 1 п. 2014 - 438 438 1,9 Снижение затрат Собственные
Майский 2014 на электроэнергию средства
Установка за счет предприятия
частотного регулирования
преобразователя нагрузки

16 Котельная п. 2014 - 543 543 1,7 Замена физически Собственные
Комсомольский 2014 изношенного средства
Замена насосов оборудования, предприятия
установка
насосного
оборудования с
параметрами,
соответствующими
нагрузкам

17 Котельная № 1 п. 2015 - 911 911 1,3 Снижение затрат Собственные
Разумное 2015 на электроэнергию средства
Установка за счет предприятия
частотных регулирования
преобразователей нагрузки

ИТОГО: 4311 251 1078 928 1143 911 2,2



------------------------------------------------------------------